我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
玉林市农业机械化服务中心
2026年部门预算公开说明
目 录
第一部分:部门概况
第二部分:玉林市农业机械化服务中心2026年部门预算情况说明
第三部分:名词解释
第四部分:玉林市农业机械化服务中心2026年部门预算报表
第一部分:部门概况
一、主要职责
1、贯彻落实国家农业机械化的方针、政策和法律、法规;研究提出全市农业机械化发展方向,为推进农业机械化提供技术性支撑和事务性服务。
2、调查研究全市农业机械结构调整和产业化发展方向以及有关设施农业、农用航空、保护性耕作和节水农业装备等重大经济、技术问题,提出对策建议。负责拟订全市农业机械化发展战略、中长期指导性规划和年度计划,并协调组织规划、计划的实施。负责全市农业机械化重点科研项目的论证、申报和实施;负责全市农机新技术引进、研究、开发、推广、应用,引导农业机械产品结构调整与更新,提高农业机械化普及和应用水平。
3、指导全市农业机械购置补贴专项的组织实施,指导全市农业机械化生产、农机社会化服务体系建设,农机维修网络建设和农机抗灾救灾工作。
4、贯彻执行农业机械产品需求与科研导向目录、自治区支持推广的农业机械产品目录以及农机生产、维修、作业等地方标准和技术规范,指导全市重大农业机械科研攻关和建立农业机械化示范基地。组织实施全市农业机械化推广体系改革与建设项目、农机社会化服务体系建设项目等农业机械化项目。
5、负责全市农业机械质量调查、质量投诉的技术服务工作。
6、承担全市农业机械化系统的信息化建设具体工作,组织实施农业机械化数据标准规范。负责农业机械化统计、信息工作。
7、负责全市农机中等教育和成人教育的事务性工作。组织实施农机使用管理和驾驶操作等各类人员的培训工作;指导直属农机职业教育和成人教育学校业务工作;承担农机教育培训和职业技能开发工作,负责组织实施全市农机使用管理等各类人员的培训工作。
8、完成市委、市政府交办的其他任务。
二、机构设置情况
玉林市直农机系统单位共3个,分别为玉林市农业机械化服务中心本级及中心直属单位2个。其中:中心本级属参照公务员法管理事业单位,中心直属非参照公务员法管理全额事业单位1个,为玉林市机电学校;自收自支事业单位1个,为玉林市农业机械化技术推广所。
中心本级内设秘书科、财务科、产业发展科、技术推广科、标准与信息化科和机关党委办公室共6个职能科室。
第二部分:玉林市农业机械化服务中心2026年部门预算情况说明
一、部门预算收支增减变化情况说明
我部门总收入785.51万元,总支出785.51万元(不含财政拨款上年未列支结转收支数)。总收入较上年减少0.14万元,减少0.02%,主要原因是2026年人员减少所致。总支出较上年减少0.02%,主要原因是2026年人员减少所致。
二、部门预算收入总体情况说明
我部门总收入785.51万元,较上年减少0.14万元,减少0.02 %,主要原因是2026年人员减少所致。部门收入主要包括: 一般公共预算收入775.07万元,同比增加7.06万元,增长0.92%。主要原因为2026年相关费用全部列在一般公共预算所致。
政府性基金预算收入0.00万元,同比增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是没有政府性基金预算所致。国有资本经营预算收入0.00万元,同比增加0.00万元,增长0.00%。财政专户管理资金收入0.00万元,同比减少0.00万元,下降0.00%。主要原因为2026年没有财政专户管理资金所致。
其他收入10.44万元,同比减少2.21万元,下降17.47%,主要原因是市机电学校农机培训收入下降所致。
三、部门预算支出总体情况说明
我部门总支出785.51万元,较上年减少0.14万元,减少0.02 %,主要原因是2026年人员减少所致。部门支出主要包括:
基本支出预算735.54万元,同比增加7.29万元,增长1.00%。主要原因为2026年度人员增资和离退休人员费用增加所致。
项目支出预算49.97万元,同比减少7.43万元,下降12.94%,主要原因为2026年厉行节约,压减支出所致。
四、政府性基金预算支出情况说明
我部门政府性基金预算支出共0.00万元,较上年减少5万元,减少100%,主要原因是我部门2026年无政府性基金预算所致。
五、国有资本经营预算支出情况说明
我部门国有资本经营预算支出共0.00万元,较上年增长0.00万元,增长0.00%,主要原因是我部门2026年无国有资本经营预算。
六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
我部门2026年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算3.89万元,同口径比2025年减少0.14万元,下降3.47%,具体如下:
(一)因公出国(境)费2026年预算安排0万元,比上年减少0.00万元,下降0.00%,主要原因是2026年没有安排因公出国(境)费用预算。
(二)公务用车购置及运行费2026年预算安排1.93万元,比上年减少0.07万元,下降3.50%,其中:
公务用车购置费2026年预算安排0.00万元,比上年减少0.00万元,下降0.00%,主要原因是2026年没有安排公务用车购置费用预算。
公务用车运行维护费2026年预算安排1.93万元,比上年减少0.07万元,下降3.50%,减少的主要原因是牢固树立过紧日子的思想,厉行节约,减少费用支出所致。
(三)公务接待费2026年预算安排1.96万元,比上年减少0.07万元,下降3.45%,减少的主要原因是牢固树立过紧日子的思想,厉行节约,减少费用支出所致。
七、机关运行经费安排情况说明
我部门机关运行经费主要包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
我部门2026年机关运行经费预算34.83万元,较上年减少0.07万元,减少0.20%,减少的主要原因是牢固树立过紧日子的思想,厉行节约,减少费用支出所致。
八、政府采购预算安排情况说明
我部门2026年政府采购预算总金额5.99万元。其中:货物类采购3.06万元、工程类采购0.00万元、服务类采购2.93万元。
九、国有资产占用情况说明
截至2025年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备0台(套)。
十、预算绩效目标情况说明
(一)我部门2026年所有项目支出全面实施绩效目标管理,涉及市直项目5个,预算资金49.97万元;对下转移支付项目0个,预算资金0万元。绩效目标情况详见报表。
(二)重点项目预算绩效目标说明。
|
项目名称 |
预算数(单位:万元) |
绩效目标 |
|
玉林市农业机械化服务中心专项业务费 |
8 |
通过实施农机购置与应用补贴工作,完成自治区农机中心下达的农机购置与应用补贴任务973万元,补贴机具2516台(套)以上,实现2026年度水稻耕种收综合机械化水平达到88.50%以上。 |
第三部分:名词解释
一、财政拨款收入:指本年度从本级财政单位取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
八、“三公”经费:纳入市直财政预决算管理的“三公”经费,是指市直各部门/单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
九、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分:玉林市农业机械化服务中心2026年部门预算报表(详见附件)
一、表1 部门收支总体情况表
二、表2 部门收入总体情况表
三、表3 部门支出总体情况表
四、表4 财政拨款收支总体情况表
五、表5 一般公共预算支出情况表
六、表6 一般公共预算基本支出情况表
七、表7 财政拨款“三公”经费、会议费和培训费
八、表8 政府性基金预算支出情况表
九、表9 国有资本经营预算支出情况表
十、表10 项目绩效目标公开表
十一、表11 对下转移支付项目支出表
十二、表12部门整体绩效申报表
文件下载:
关联文件:
玉林市农业机械化服务中心
2026年部门预算公开说明
目 录
第一部分:部门概况
第二部分:玉林市农业机械化服务中心2026年部门预算情况说明
第三部分:名词解释
第四部分:玉林市农业机械化服务中心2026年部门预算报表
第一部分:部门概况
一、主要职责
1、贯彻落实国家农业机械化的方针、政策和法律、法规;研究提出全市农业机械化发展方向,为推进农业机械化提供技术性支撑和事务性服务。
2、调查研究全市农业机械结构调整和产业化发展方向以及有关设施农业、农用航空、保护性耕作和节水农业装备等重大经济、技术问题,提出对策建议。负责拟订全市农业机械化发展战略、中长期指导性规划和年度计划,并协调组织规划、计划的实施。负责全市农业机械化重点科研项目的论证、申报和实施;负责全市农机新技术引进、研究、开发、推广、应用,引导农业机械产品结构调整与更新,提高农业机械化普及和应用水平。
3、指导全市农业机械购置补贴专项的组织实施,指导全市农业机械化生产、农机社会化服务体系建设,农机维修网络建设和农机抗灾救灾工作。
4、贯彻执行农业机械产品需求与科研导向目录、自治区支持推广的农业机械产品目录以及农机生产、维修、作业等地方标准和技术规范,指导全市重大农业机械科研攻关和建立农业机械化示范基地。组织实施全市农业机械化推广体系改革与建设项目、农机社会化服务体系建设项目等农业机械化项目。
5、负责全市农业机械质量调查、质量投诉的技术服务工作。
6、承担全市农业机械化系统的信息化建设具体工作,组织实施农业机械化数据标准规范。负责农业机械化统计、信息工作。
7、负责全市农机中等教育和成人教育的事务性工作。组织实施农机使用管理和驾驶操作等各类人员的培训工作;指导直属农机职业教育和成人教育学校业务工作;承担农机教育培训和职业技能开发工作,负责组织实施全市农机使用管理等各类人员的培训工作。
8、完成市委、市政府交办的其他任务。
二、机构设置情况
玉林市直农机系统单位共3个,分别为玉林市农业机械化服务中心本级及中心直属单位2个。其中:中心本级属参照公务员法管理事业单位,中心直属非参照公务员法管理全额事业单位1个,为玉林市机电学校;自收自支事业单位1个,为玉林市农业机械化技术推广所。
中心本级内设秘书科、财务科、产业发展科、技术推广科、标准与信息化科和机关党委办公室共6个职能科室。
第二部分:玉林市农业机械化服务中心2026年部门预算情况说明
一、部门预算收支增减变化情况说明
我部门总收入785.51万元,总支出785.51万元(不含财政拨款上年未列支结转收支数)。总收入较上年减少0.14万元,减少0.02%,主要原因是2026年人员减少所致。总支出较上年减少0.02%,主要原因是2026年人员减少所致。
二、部门预算收入总体情况说明
我部门总收入785.51万元,较上年减少0.14万元,减少0.02 %,主要原因是2026年人员减少所致。部门收入主要包括: 一般公共预算收入775.07万元,同比增加7.06万元,增长0.92%。主要原因为2026年相关费用全部列在一般公共预算所致。
政府性基金预算收入0.00万元,同比增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是没有政府性基金预算所致。国有资本经营预算收入0.00万元,同比增加0.00万元,增长0.00%。财政专户管理资金收入0.00万元,同比减少0.00万元,下降0.00%。主要原因为2026年没有财政专户管理资金所致。
其他收入10.44万元,同比减少2.21万元,下降17.47%,主要原因是市机电学校农机培训收入下降所致。
三、部门预算支出总体情况说明
我部门总支出785.51万元,较上年减少0.14万元,减少0.02 %,主要原因是2026年人员减少所致。部门支出主要包括:
基本支出预算735.54万元,同比增加7.29万元,增长1.00%。主要原因为2026年度人员增资和离退休人员费用增加所致。
项目支出预算49.97万元,同比减少7.43万元,下降12.94%,主要原因为2026年厉行节约,压减支出所致。
四、政府性基金预算支出情况说明
我部门政府性基金预算支出共0.00万元,较上年减少5万元,减少100%,主要原因是我部门2026年无政府性基金预算所致。
五、国有资本经营预算支出情况说明
我部门国有资本经营预算支出共0.00万元,较上年增长0.00万元,增长0.00%,主要原因是我部门2026年无国有资本经营预算。
六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
我部门2026年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算3.89万元,同口径比2025年减少0.14万元,下降3.47%,具体如下:
(一)因公出国(境)费2026年预算安排0万元,比上年减少0.00万元,下降0.00%,主要原因是2026年没有安排因公出国(境)费用预算。
(二)公务用车购置及运行费2026年预算安排1.93万元,比上年减少0.07万元,下降3.50%,其中:
公务用车购置费2026年预算安排0.00万元,比上年减少0.00万元,下降0.00%,主要原因是2026年没有安排公务用车购置费用预算。
公务用车运行维护费2026年预算安排1.93万元,比上年减少0.07万元,下降3.50%,减少的主要原因是牢固树立过紧日子的思想,厉行节约,减少费用支出所致。
(三)公务接待费2026年预算安排1.96万元,比上年减少0.07万元,下降3.45%,减少的主要原因是牢固树立过紧日子的思想,厉行节约,减少费用支出所致。
七、机关运行经费安排情况说明
我部门机关运行经费主要包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
我部门2026年机关运行经费预算34.83万元,较上年减少0.07万元,减少0.20%,减少的主要原因是牢固树立过紧日子的思想,厉行节约,减少费用支出所致。
八、政府采购预算安排情况说明
我部门2026年政府采购预算总金额5.99万元。其中:货物类采购3.06万元、工程类采购0.00万元、服务类采购2.93万元。
九、国有资产占用情况说明
截至2025年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备0台(套)。
十、预算绩效目标情况说明
(一)我部门2026年所有项目支出全面实施绩效目标管理,涉及市直项目5个,预算资金49.97万元;对下转移支付项目0个,预算资金0万元。绩效目标情况详见报表。
(二)重点项目预算绩效目标说明。
|
项目名称 |
预算数(单位:万元) |
绩效目标 |
|
玉林市农业机械化服务中心专项业务费 |
8 |
通过实施农机购置与应用补贴工作,完成自治区农机中心下达的农机购置与应用补贴任务973万元,补贴机具2516台(套)以上,实现2026年度水稻耕种收综合机械化水平达到88.50%以上。 |
第三部分:名词解释
一、财政拨款收入:指本年度从本级财政单位取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
八、“三公”经费:纳入市直财政预决算管理的“三公”经费,是指市直各部门/单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
九、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分:玉林市农业机械化服务中心2026年部门预算报表(详见附件)
一、表1 部门收支总体情况表
二、表2 部门收入总体情况表
三、表3 部门支出总体情况表
四、表4 财政拨款收支总体情况表
五、表5 一般公共预算支出情况表
六、表6 一般公共预算基本支出情况表
七、表7 财政拨款“三公”经费、会议费和培训费
八、表8 政府性基金预算支出情况表
九、表9 国有资本经营预算支出情况表
十、表10 项目绩效目标公开表
十一、表11 对下转移支付项目支出表
十二、表12部门整体绩效申报表
文件下载:
关联文件: