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玉林市委党史办 2020年度部门决算

2021-09-30 17:41     来源:玉林市委党史办     作者:林华
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玉林委党史办

2020年度部门决算

   录

第一部分:玉林市委党史办概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:玉林市委党史办2020年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九:国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:玉林市委党史办2020年度部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况。

二、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2020 年度政府性基金支出决算情况。

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

第一部分:玉林市委党史办概况

一、主要职能

我单位的基本职责是:

(一)贯彻落实中共中央、中共广西壮族自治区委员会和中共玉林市委有关党史工作的指示和工作部署,坚持以马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导,征集研究和编写中共玉林历史,宣传党的历史,弘扬党的优良传统,充分发挥党史资政育人作用,为贯彻执行党的基本路线服务,为加强和改进党的建设服务,为改革开放和社会主义现代化建设的大局服务,为建设社会主义物质文明、精神文明和政治文明服务,为培育“四有”新人服务。

(二)负责中共玉林历史的征集、整理、核实、研究、编纂工作。

(三)负责中共历史、中共广西历史和中共玉林历史的宣传、教育工作。

(四)负责拟订中共玉林地方史征集研究的中、长期工作规划,为中共玉林市委重大决策提供参考和借鉴。

(五)负责组织重要党史人物、重大党史事件的纪念活动;负责玉林重大革命历史事件、重大革命历史题材的拍摄、党史书籍、党史期刊、党史回忆录、红色旅游、党史人物生平事迹的编纂、出版、审核工作,负责指导有关部门做好党史重点文物保护、开发工作。

(六)负责向玉林市直机关、有关部门和县(市、区)党史工作部门传达党中央、中共广西壮族自治区委员会和中共玉林市委有关党史工作的指示;指导、协调各县(市、区)党史工作;组织全市党史工作交流和业务培训。

(七)承办自治区党史研究室和中共玉林市委员会交办的有关事项。

二、部门决算单位构成

(一)机构设置情况

玉林市委党史办公室属参照公务员管理事业单位,机关本级内设秘书科、征编科、宣教科共3个职能科室。

   (二)人员构成情况

人员编制总数为11人,其中行政编制在职9人,机关工勤在职1人。实有财政供养人数11人,其中行政在职10人,离休1人。编外在职实有人数1人。

第二部分:玉林市委党史办2020年度部门决算报表

详见附件:玉林市委党史办2020年度部门决算公开附表)


第三部分:玉林市委党史办2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2020年度总收入300.62万元,其中本年收入293.57万元, 2019年度决算数减少8.74万元,2%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入293.57万元,为本级财政当年拨付的资金。2019年度决算数减少8.74万元,下降2%,主要原因是我办2020年2019年减少一个专项支出:《玉林市国防教育读本》一书的编纂及出版。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元

4.事业收入0万元。

5.经营收入0

6.其他收入0万元

7.使用非财政拨款结余0万元,主要是所属事业单位在当年的财政拨款收入”“事业收入”“经营收入其他收入不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。2019年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

8.上年结转和结余7.05万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。2019年度决算数减少28.77万元,下降80%,主要原因是我办在人员经费和公用经费支出上有所增加。

(二)本部门2020年度总支出300.62万元,其中本年支出297.58万元, 2019年度决算数减少2.14万元,下降0.7%。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类)195.85万元:主要用于我办后勤服务的相关支出,包括根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出和日常公用经费支出,以及为维持市委市政府机关正常运转提供后勤服务的相关支出。2019年度决算数减少29.26万元,下降12%,主要原因是2020年度我办在行政运行及一般行政管理事务上的支出有所下降

2.社会保障和就业支出(类)72.17万元:主要用于我办按国家规定发放的离退休人员工资津补贴、离退休人员管理方面及本单位基本养老保险缴费的支出。较2019年度决算数增加24.41万元,增长51%,主要原因是2019年度我办增加了一笔死亡抚恤金支出及基本养老保险缴费有所增加。

3.住房保障支出(类)14.34万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2019年度决算数增加1.70万元,增长7%,主要原因是2020年度按照国家政策规定向职工发放的住房公积金有所增加。

4.卫生健康支出(类)15.22万元:主要用于按比例缴交的职工基本医疗保险、工伤保险、生育保险等社会保险费。较2019年度决算数增加1.67万元,增长12%,主要原因是2020年度按照政策规定行政单位医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出有所增加。

5.结余分配0万元

6.年末结转和结余3.04万元,为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。2019年度决算数减少36.76万元,下降92%,主要原因是我办2020年度在人员经费和公用经费支出上有所增加。

二、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

玉林市委党史办2020 年度一般公共预算财政拨款支出     297.58万元,2019年度决算数减少2.14万元,下降0.7%。其中:基本支出267.29万元,项目支出30.29万元。

玉林市委党史办2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为293.57万元,支出决算为297.58万元,完成年初预算的101%。

(一)一般公共服务支出(类)年初预算为178.18万元,支出决算为195.85万元,完成年初预算的109%。主要用于后勤服务的相关支出,包括根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出和日常公用经费支出,以及为维持市委市政府机关正常运转提供后勤服务的相关支出。较年初预算,决算数增加17.67万元,增长9%。差异原因一是上年结转资金7.05万元补充本年经费支出 。二是根据玉林市人民政府有关规定发放的工资福利增加等。

(二)社会保障和就业支出年初预算为45.02万元,支出决算为72.17万元,完成年初预算的160%。主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴、离退休人员管理方面及机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费的支出。较年初预算决算数增加27.15万元,差异原因是2020年度我办增加了一笔死亡抚恤金支出及基本养老保险缴费有所增加。

(三)生健康支出年初预算为15.22万元,支出决算为15.22万元,完成年初预算的100%。主要是用于按比例缴交的职工基本医疗保险、工伤保险、生育保险等社会保险费。较年初预算决算数无增加。

(四)住房保障支出年初预算为14.34万元,支出决算为14.34万元,完成年初预算的100%。主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、购房补贴等住房改革方面的支出。较年初预算决算数无增加。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出267.29万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出201.15万元,完成年初预算的117%。较年初预算决算数增加30.59万元,差异原因按照国家政策规定职工缴纳的社会保障和就业支、按规定发放的基本工资、根据玉林市人民政府有关规定发放的绩效考核奖励经费等有所增加

(二)商品和服务支出20.73万元,完成年初预算的32%。差异原因是我办严格执行有关文件规定,减少不必要的开支。

(三)对个人和家庭的补助支出45.41万元,完成年初预算的256%。较年初预算决算数增加27.74万元,差异原因是抚恤金的增加

四、2020年度政府性基金支出决算情况

玉林市委党史办2020年度政府性基金支出年初预算为0万元,支出决算为0万元

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

玉林市委党史办2020年度国有资本经营支出年初预算为0万元,支出决算为0万元

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0.24万元,完成年初预算的48%,比上年增0.17万元,主要原因是接待同系统上级领导及兄弟单位莅玉调研有所增加。其中:因公出国(境)费支出决算 0万元,公务用车购置及运行费支出决算0万元,公务接待费支出决算0.24万元。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元

(二)公务用车购置及运行费支出0万元。

2020年,玉林市委党史办财政拨款的公务用车保有量为0辆,全年运行费支出0万元。

(三)公务接待费支出0.24万元,完成年初预算的48%, 比上年增0.17万元,主要原因是接待同系统上级领导及兄弟单位莅玉调研有所增加。国内公务接待批次5次,人次26次,国(境)外公务接待批次0次。

七、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明。

本部门2020年度机关运行经费支出20.73万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),比年初预算数减少44.22万元,降低68%。主要原因是:办严格执行有关文件规定,减少不必要的开支。2019年减少56.28万元,降低73%。主要原因是:减少了专项《玉林市教育读本》一书的编纂出版费用。

(二)政府采购支出情况说明。

本部门2020年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出 0万元,(口径参见部门决算F03表《机构运行信息表》中政府采购相关数据,并做好与2020 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接)。授予中小企业合同金额0万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至202012月31日,本部门共有车辆0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

组织开展整体支出绩效评价,涉及一般公共预算支出297.58万元,政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看,我办按要求顺利完成了预算支出的各项工作。预算编制方面:上年结余资金纳入部门预算管理。按规定编制政府采购预算。预算细化率达到了80%以上。“三公”经费预算控制率小于100%。预算执行方面:预算完成率达到90%以上。6月支出进度达到了43%以上;9月支出进度达到80%以上;12月支出进度达到99%以上。制定了预算资金管理办法、内部财务管理制度,相关管理制度得到了有效执行。资金使用符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定。资金的拨付有完整的审批程序和手续,符合部门预算批复的用途,不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。按规定公开了预决算信息。制定了玉林市委党史办资产管理制度并得到有效执行。资产保存完整;资产配置合理;资产账务管理合规,账实相符。绩效评价方面:受益覆盖面90%以上党员干部,社会公众或服务对象满意度获得95%以上调查者满意度。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


关联文件:

    2020年

    玉林市委党史办 2020年度部门决算

    2021-09-30 17:41     来源:玉林市委党史办
    【字体:

    玉林委党史办

    2020年度部门决算

       录

    第一部分:玉林市委党史办概况

    一、主要职能

    二、部门决算单位构成

    第二部分:玉林市委党史办2020年度部门决算报表

    表一:收入支出决算总表

    表二:收入决算表

    表三:支出决算表

    表四:财政拨款收入支出决算总表

    表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

    表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

    表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    表九:国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

    第三部分:玉林市委党史办2020年度部门决算情况说明

    一、2020 年度收入支出决算总体情况。

    二、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

    三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

    四、2020 年度政府性基金支出决算情况。

    五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

    六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

    七、其他重要事项情况说明。

    第四部分:名词解释

    第一部分:玉林市委党史办概况

    一、主要职能

    我单位的基本职责是:

    (一)贯彻落实中共中央、中共广西壮族自治区委员会和中共玉林市委有关党史工作的指示和工作部署,坚持以马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导,征集研究和编写中共玉林历史,宣传党的历史,弘扬党的优良传统,充分发挥党史资政育人作用,为贯彻执行党的基本路线服务,为加强和改进党的建设服务,为改革开放和社会主义现代化建设的大局服务,为建设社会主义物质文明、精神文明和政治文明服务,为培育“四有”新人服务。

    (二)负责中共玉林历史的征集、整理、核实、研究、编纂工作。

    (三)负责中共历史、中共广西历史和中共玉林历史的宣传、教育工作。

    (四)负责拟订中共玉林地方史征集研究的中、长期工作规划,为中共玉林市委重大决策提供参考和借鉴。

    (五)负责组织重要党史人物、重大党史事件的纪念活动;负责玉林重大革命历史事件、重大革命历史题材的拍摄、党史书籍、党史期刊、党史回忆录、红色旅游、党史人物生平事迹的编纂、出版、审核工作,负责指导有关部门做好党史重点文物保护、开发工作。

    (六)负责向玉林市直机关、有关部门和县(市、区)党史工作部门传达党中央、中共广西壮族自治区委员会和中共玉林市委有关党史工作的指示;指导、协调各县(市、区)党史工作;组织全市党史工作交流和业务培训。

    (七)承办自治区党史研究室和中共玉林市委员会交办的有关事项。

    二、部门决算单位构成

    (一)机构设置情况

    玉林市委党史办公室属参照公务员管理事业单位,机关本级内设秘书科、征编科、宣教科共3个职能科室。

       (二)人员构成情况

    人员编制总数为11人,其中行政编制在职9人,机关工勤在职1人。实有财政供养人数11人,其中行政在职10人,离休1人。编外在职实有人数1人。

    第二部分:玉林市委党史办2020年度部门决算报表

    详见附件:玉林市委党史办2020年度部门决算公开附表)


    第三部分:玉林市委党史办2020年度部门决算情况说明

    一、2020年度收入支出决算总体情况

    (一)本部门2020年度总收入300.62万元,其中本年收入293.57万元, 2019年度决算数减少8.74万元,2%。收入具体情况如下。

    1.一般公共预算财政拨款收入293.57万元,为本级财政当年拨付的资金。2019年度决算数减少8.74万元,下降2%,主要原因是我办2020年2019年减少一个专项支出:《玉林市国防教育读本》一书的编纂及出版。

    2.政府性基金预算财政拨款收入0万元

    3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元

    4.事业收入0万元。

    5.经营收入0

    6.其他收入0万元

    7.使用非财政拨款结余0万元,主要是所属事业单位在当年的财政拨款收入”“事业收入”“经营收入其他收入不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。2019年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

    8.上年结转和结余7.05万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。2019年度决算数减少28.77万元,下降80%,主要原因是我办在人员经费和公用经费支出上有所增加。

    (二)本部门2020年度总支出300.62万元,其中本年支出297.58万元, 2019年度决算数减少2.14万元,下降0.7%。支出具体情况如下:

    1.一般公共服务支出(类)195.85万元:主要用于我办后勤服务的相关支出,包括根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出和日常公用经费支出,以及为维持市委市政府机关正常运转提供后勤服务的相关支出。2019年度决算数减少29.26万元,下降12%,主要原因是2020年度我办在行政运行及一般行政管理事务上的支出有所下降

    2.社会保障和就业支出(类)72.17万元:主要用于我办按国家规定发放的离退休人员工资津补贴、离退休人员管理方面及本单位基本养老保险缴费的支出。较2019年度决算数增加24.41万元,增长51%,主要原因是2019年度我办增加了一笔死亡抚恤金支出及基本养老保险缴费有所增加。

    3.住房保障支出(类)14.34万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2019年度决算数增加1.70万元,增长7%,主要原因是2020年度按照国家政策规定向职工发放的住房公积金有所增加。

    4.卫生健康支出(类)15.22万元:主要用于按比例缴交的职工基本医疗保险、工伤保险、生育保险等社会保险费。较2019年度决算数增加1.67万元,增长12%,主要原因是2020年度按照政策规定行政单位医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出有所增加。

    5.结余分配0万元

    6.年末结转和结余3.04万元,为本年度或以前年度

    预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。2019年度决算数减少36.76万元,下降92%,主要原因是我办2020年度在人员经费和公用经费支出上有所增加。

    二、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

    玉林市委党史办2020 年度一般公共预算财政拨款支出     297.58万元,2019年度决算数减少2.14万元,下降0.7%。其中:基本支出267.29万元,项目支出30.29万元。

    玉林市委党史办2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为293.57万元,支出决算为297.58万元,完成年初预算的101%。

    (一)一般公共服务支出(类)年初预算为178.18万元,支出决算为195.85万元,完成年初预算的109%。主要用于后勤服务的相关支出,包括根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出和日常公用经费支出,以及为维持市委市政府机关正常运转提供后勤服务的相关支出。较年初预算,决算数增加17.67万元,增长9%。差异原因一是上年结转资金7.05万元补充本年经费支出 。二是根据玉林市人民政府有关规定发放的工资福利增加等。

    (二)社会保障和就业支出年初预算为45.02万元,支出决算为72.17万元,完成年初预算的160%。主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴、离退休人员管理方面及机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费的支出。较年初预算决算数增加27.15万元,差异原因是2020年度我办增加了一笔死亡抚恤金支出及基本养老保险缴费有所增加。

    (三)生健康支出年初预算为15.22万元,支出决算为15.22万元,完成年初预算的100%。主要是用于按比例缴交的职工基本医疗保险、工伤保险、生育保险等社会保险费。较年初预算决算数无增加。

    (四)住房保障支出年初预算为14.34万元,支出决算为14.34万元,完成年初预算的100%。主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、购房补贴等住房改革方面的支出。较年初预算决算数无增加。

    三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    2020年度一般公共预算财政拨款基本支出267.29万元,支出具体情况如下:

    (一)工资福利支出201.15万元,完成年初预算的117%。较年初预算决算数增加30.59万元,差异原因按照国家政策规定职工缴纳的社会保障和就业支、按规定发放的基本工资、根据玉林市人民政府有关规定发放的绩效考核奖励经费等有所增加

    (二)商品和服务支出20.73万元,完成年初预算的32%。差异原因是我办严格执行有关文件规定,减少不必要的开支。

    (三)对个人和家庭的补助支出45.41万元,完成年初预算的256%。较年初预算决算数增加27.74万元,差异原因是抚恤金的增加

    四、2020年度政府性基金支出决算情况

    玉林市委党史办2020年度政府性基金支出年初预算为0万元,支出决算为0万元

    五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

    玉林市委党史办2020年度国有资本经营支出年初预算为0万元,支出决算为0万元

    六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

    2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0.24万元,完成年初预算的48%,比上年增0.17万元,主要原因是接待同系统上级领导及兄弟单位莅玉调研有所增加。其中:因公出国(境)费支出决算 0万元,公务用车购置及运行费支出决算0万元,公务接待费支出决算0.24万元。

    具体情况如下:

    (一)因公出国(境)费支出0万元

    (二)公务用车购置及运行费支出0万元。

    2020年,玉林市委党史办财政拨款的公务用车保有量为0辆,全年运行费支出0万元。

    (三)公务接待费支出0.24万元,完成年初预算的48%, 比上年增0.17万元,主要原因是接待同系统上级领导及兄弟单位莅玉调研有所增加。国内公务接待批次5次,人次26次,国(境)外公务接待批次0次。

    七、其他重要事项情况说明

    (一)机关运行经费支出情况说明。

    本部门2020年度机关运行经费支出20.73万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),比年初预算数减少44.22万元,降低68%。主要原因是:办严格执行有关文件规定,减少不必要的开支。2019年减少56.28万元,降低73%。主要原因是:减少了专项《玉林市教育读本》一书的编纂出版费用。

    (二)政府采购支出情况说明。

    本部门2020年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出 0万元,(口径参见部门决算F03表《机构运行信息表》中政府采购相关数据,并做好与2020 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接)。授予中小企业合同金额0万元。

    (三)国有资产占用情况说明。

    截至202012月31日,本部门共有车辆0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

    (四)预算绩效管理工作开展情况。

    组织开展整体支出绩效评价,涉及一般公共预算支出297.58万元,政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看,我办按要求顺利完成了预算支出的各项工作。预算编制方面:上年结余资金纳入部门预算管理。按规定编制政府采购预算。预算细化率达到了80%以上。“三公”经费预算控制率小于100%。预算执行方面:预算完成率达到90%以上。6月支出进度达到了43%以上;9月支出进度达到80%以上;12月支出进度达到99%以上。制定了预算资金管理办法、内部财务管理制度,相关管理制度得到了有效执行。资金使用符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定。资金的拨付有完整的审批程序和手续,符合部门预算批复的用途,不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。按规定公开了预决算信息。制定了玉林市委党史办资产管理制度并得到有效执行。资产保存完整;资产配置合理;资产账务管理合规,账实相符。绩效评价方面:受益覆盖面90%以上党员干部,社会公众或服务对象满意度获得95%以上调查者满意度。

    第四部分  名词解释

    一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

    二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

    五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

    六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

    七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

    八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

    九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


    关联文件: