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玉林市公共文化服务中心2026年单位预算公开说明

2026-03-27 10:27     来源:玉林市公共文化服务中心     作者:李伟莉
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玉林市公共文化服务中心单位

2026年单位预算公开说明

第一部分:单位概况

第二部分:玉林市公共文化服务中心单位2026年单位预算情况说明

第三部分:名词解释

第四部分:玉林市公共文化服务中心单位2026年单位预算公开报表

第一部分:单位概况

一、单位主要职能

(一)配合市直公共文化机构开展全民阅读提高全民文化素质。

(二)配合市直公共文化机构开展艺术普及、优秀传承等活动,促进公共文化产品的提供和传播。

二、机构设置情况

玉林市公共文化服务中心是玉林市文化广电体育和旅游局的下属单位,为公益二类事业单位,财政定额拨款。中心设有办公室、财务室两个科室。

    第二部分:玉林市公共文化服务中心单位2026年单位预算情况说明

一、单位预算收支增减变化情况说明

2026年我单位总收入70 万元,总支出 70万元(不含财政拨款上年未列支结转收支数)。总收入较上年减少 11.75万元,减少 14.37 %,主要原因是2026年在职在编人数减少,相应的人员经费收入减少,导致总收入较上年减少。总支出较上年减少 14.37 %,主要原因是2026年在职在编人数减少,相应的人员经费支出减少,导致总支出较上年减少。

二、单位预算收入总体情况说明

我单位总收入预算70万元,较上年减少11.75万元,减少14.37 %,主要原因是2026年在职在编人数减少,相应的人员经费预算收入减少,导致总体预算收入减少。其中单位收入主要包括:

一般公共预算收入70万元,较上年减少11.75万元,下降14.37%占总预算收入的100%

政府性基金预算收入0万元,较上年增加0万元,增长0%占总预算收入的0%

国有资本经营预算收入0万元,较上年增加0万元,增长0%占总预算收入的0%

财政专户管理资金收入0万元,较上年增加0万元,增长0%占总预算收入的0%

三、单位预算支出总体情况说明

我单位总支出70万元,较上年减少11.75万元,减少 14.37%,主要原因是2026年在职在编人数减少,相应的人员经费预算支出减少,导致基本支出预算减少。

单位支出主要包括:

基本支出预算81.75万元,同比减少11.75万元,减少14.37%占总预算支出100%

项目支出预算0万元,同比增加0万元,增长0%占总预算支出0%

四、政府性基金预算支出情况说明

我单位政府性基金预算支出共 0万元,较上年增长(减少) 0万元,增长(减少)0 %,主要原因是我单位2026年无政府性基金预算。

五、国有资本经营预算支出情况说明

我单位国有资本经营预算支出共0万元,较上年增长(减少) 0万元,增长(减少)0 %,主要原因是我单位2026年无国有资本经营预算。

六、一般公共预算三公经费支出情况说明

我单位2026年一般公共预算安排的三公经费支出预算0万元,与上年持平。具体如下:

(一)因公出国(境)费2026年预算安排0万元,与上年持平。

(二)公务用车购置及运行费2026年预算安排0万元与上年持平。其中:

公务用车购置费2026年预算安排0万元,与上年持平。公务用车运行维护费2026年预算安排0万元,与上年持平。

(三)公务接待费2026年预算安排0万元,与上年持平。七、机关运行经费安排情况说明

事业单位相关运行经费指的是为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。

我单位2025年无事业单位运行经费预算0万元,与上年持平。主要原因是我单位为财政定额拨款,财政不予安排,单位无收入来安排。

八、政府采购预算安排情况说明

我单位2026年政府采购预算总金额0万元。其中:货物类采购0万元、工程类采购0万元、服务类采购0万元。

九、国有资产占用情况说明

我单位2025年无国有资产占用相关情况。截至20251231日,本单位共有车辆 0 辆,其中,一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车辆、其他用车 0 辆;单位价值50万元以上通用设备 0 台(套),100万元以上专用设备 0 台(套)。

十、预算绩效目标情况说明

我单位2025年度无项目预算绩效目标任务.涉及市直项目0个,预算资金0万元;对下转移支付项目0个,预算资金0万元。

第三部分:名词解释

一、财政拨款收入:指本年度从本级财政单位取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入。

五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

八、三公经费:纳入市直财政预决算管理的三公经费,是指市直各部门/单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分:玉林市公共文化服务中心单位2026年预算公开报表

    2026年单位预算公开表_公服中心.xlsx


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    2026年

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    2026-03-27 10:27     来源:玉林市公共文化服务中心
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    玉林市公共文化服务中心单位

    2026年单位预算公开说明

    第一部分:单位概况

    第二部分:玉林市公共文化服务中心单位2026年单位预算情况说明

    第三部分:名词解释

    第四部分:玉林市公共文化服务中心单位2026年单位预算公开报表

    第一部分:单位概况

    一、单位主要职能

    (一)配合市直公共文化机构开展全民阅读提高全民文化素质。

    (二)配合市直公共文化机构开展艺术普及、优秀传承等活动,促进公共文化产品的提供和传播。

    二、机构设置情况

    玉林市公共文化服务中心是玉林市文化广电体育和旅游局的下属单位,为公益二类事业单位,财政定额拨款。中心设有办公室、财务室两个科室。

        第二部分:玉林市公共文化服务中心单位2026年单位预算情况说明

    一、单位预算收支增减变化情况说明

    2026年我单位总收入70 万元,总支出 70万元(不含财政拨款上年未列支结转收支数)。总收入较上年减少 11.75万元,减少 14.37 %,主要原因是2026年在职在编人数减少,相应的人员经费收入减少,导致总收入较上年减少。总支出较上年减少 14.37 %,主要原因是2026年在职在编人数减少,相应的人员经费支出减少,导致总支出较上年减少。

    二、单位预算收入总体情况说明

    我单位总收入预算70万元,较上年减少11.75万元,减少14.37 %,主要原因是2026年在职在编人数减少,相应的人员经费预算收入减少,导致总体预算收入减少。其中单位收入主要包括:

    一般公共预算收入70万元,较上年减少11.75万元,下降14.37%占总预算收入的100%

    政府性基金预算收入0万元,较上年增加0万元,增长0%占总预算收入的0%

    国有资本经营预算收入0万元,较上年增加0万元,增长0%占总预算收入的0%

    财政专户管理资金收入0万元,较上年增加0万元,增长0%占总预算收入的0%

    三、单位预算支出总体情况说明

    我单位总支出70万元,较上年减少11.75万元,减少 14.37%,主要原因是2026年在职在编人数减少,相应的人员经费预算支出减少,导致基本支出预算减少。

    单位支出主要包括:

    基本支出预算81.75万元,同比减少11.75万元,减少14.37%占总预算支出100%

    项目支出预算0万元,同比增加0万元,增长0%占总预算支出0%

    四、政府性基金预算支出情况说明

    我单位政府性基金预算支出共 0万元,较上年增长(减少) 0万元,增长(减少)0 %,主要原因是我单位2026年无政府性基金预算。

    五、国有资本经营预算支出情况说明

    我单位国有资本经营预算支出共0万元,较上年增长(减少) 0万元,增长(减少)0 %,主要原因是我单位2026年无国有资本经营预算。

    六、一般公共预算三公经费支出情况说明

    我单位2026年一般公共预算安排的三公经费支出预算0万元,与上年持平。具体如下:

    (一)因公出国(境)费2026年预算安排0万元,与上年持平。

    (二)公务用车购置及运行费2026年预算安排0万元与上年持平。其中:

    公务用车购置费2026年预算安排0万元,与上年持平。公务用车运行维护费2026年预算安排0万元,与上年持平。

    (三)公务接待费2026年预算安排0万元,与上年持平。七、机关运行经费安排情况说明

    事业单位相关运行经费指的是为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    我单位2025年无事业单位运行经费预算0万元,与上年持平。主要原因是我单位为财政定额拨款,财政不予安排,单位无收入来安排。

    八、政府采购预算安排情况说明

    我单位2026年政府采购预算总金额0万元。其中:货物类采购0万元、工程类采购0万元、服务类采购0万元。

    九、国有资产占用情况说明

    我单位2025年无国有资产占用相关情况。截至20251231日,本单位共有车辆 0 辆,其中,一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车辆、其他用车 0 辆;单位价值50万元以上通用设备 0 台(套),100万元以上专用设备 0 台(套)。

    十、预算绩效目标情况说明

    我单位2025年度无项目预算绩效目标任务.涉及市直项目0个,预算资金0万元;对下转移支付项目0个,预算资金0万元。

    第三部分:名词解释

    一、财政拨款收入:指本年度从本级财政单位取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

    二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    四、其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入。

    五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    七、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    八、三公经费:纳入市直财政预决算管理的三公经费,是指市直各部门/单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    九、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    第四部分:玉林市公共文化服务中心单位2026年预算公开报表

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