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玉林市农业机械化技术推广所2026年单位预算公开说明
目 录
第一部分:单位概况
第二部分:玉林市农业机械化技术推广所2026年单位预算情况说明
第三部分:名词解释
第四部分:玉林市农业机械化技术推广所2026年单位预算公开报表
第一部分:单位概况
一、单位主要职能
推广农机先进技术,提高农业机械化水平。农机技术培训。农机信息咨询服务,农机供应以及维修。
二、机构设置情况
玉林市农业机械化技术推广所就一个自收自支的事业单位。本单位没有设职能科室。
第二部分:玉林市农业机械化技术推广所2026年单位预算情况说明
一、单位预算收支增减变化情况说明
我单位总收入23.09万元,总支出23.09万元(不含财政拨款上年未列支结转收支数)。总收入较上年增长2.32万元,增长11.17%,主要原因是2026国有资产有偿使用收入增加。
二、单位预算收入总体情况说明,
我单位总收入23.09万元,较上年增长2.32万元,增长11.17%,主要原因是2026国有资产有偿使用收入增加。单位收入主要包括:
1、一般公共预算收入23.09万元,占比100%,同比增加2.32万元,增长11.17%,主要原因是2026国有资产有偿使用收入增加。
2、政府性基金预算收入0万元,占比0%,同比增加0万元,增长0%。
3、国有资本经营预算收入0万元,占比0%,同比增加0万元,增长0 %。
4、财政专户管理资金收入0万元,占比0%,同比增加0万元,增长0 %。
5、单位收入0万元,占比0%,同比减少0万元,下降0%。
三、单位预算支出总体情况说明
我单位总支出23.09万元,较上年增长16.10万元,增长10.79%,主要原因是我单位为自收自支单位,2026国有资产有偿使用收入增加,支出增加。单位支出主要包括:
(一)按支出功能分类科目划分,共分为四类,其中:
1、社会保障和就业支出类科目支出3.44万元,占本年支出预算14.90%,同比增加3.44万元,增长0%,主要原因是2025年度未用此功能分类科目,2026年细分支出功能分类科目。
2、卫生健康支出类科目支出0.99万元,占本年支出预算4.29%,同比增加0.99万元,增长01%,主要原因是2025年度未用此功能分类科目,2026年细分支出功能分类科目。
3、农林水支出类科目支出18.66万元,占本年支出预算80.81%,同比减少2.11万元,下降10.16%。主要原因是2026年细分支出功能分类科目。
(二)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算:
1、基本支出预算金额0万元,占比0%,同比增加0万元,增长0%。
2、项目支出预算金额23.09万元,占比100%,同比增加2.32万元,增长11.17%,主要原因是我单位为自收自支单位,2026国有资产有偿使用收入增加,支出增加。
四、政府性基金预算支出情况说明
我单位2026年无政府性基金预算。
五、国有资本经营预算支出情况说明
我单位2026年无国有资本经营预算。
六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
我单位2026年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0万元,同口径比2025年增加0万元,增长0%,具体如下:
(一)因公出国(境)费2026年预算安排0万元,比上年增加0万元,增长0%,无增减。
(二)公务用车购置及运行费2026年预算安排0万元,比上年增加0万元,增长0%,其中:
公务用车购置费2026年预算安排0万元,比上年增加0万元,增长0%,无增减;
公务用车运行维护费2026年预算安排0万元,比上年增加0万元,增长0%,无增减。
(三)公务接待费2026年预算安排0万元,比上年增加0万元,增长0%,无增减。
七、事业单位相关运行经费
我单位事业单位运行经费主要包括办公费。我单位2026年事业单位运行经费预算0.57万元,较上年增加0.05万元,增长9.62%,主要原因是办公费适当增多,以便办公需求。
八、政府采购预算安排情况说明
我单位2026年政府采购预算总金额1.97万元。其中:货物类采购0.97万元、工程类采购0万元、服务类采购1万元。
九、国有资产占用情况说明
我单位2026年无国有资产占用相关情况。
十、预算绩效目标情况说明
(一)我单位2026年所有项目支出全面实施绩效目标管理,涉及市直项目1个,预算资金23.09万元;对下转移支付项目0个,预算资金0万元。绩效目标情况详见报表(敏感涉密项目除外)。
(二)重点项目预算绩效目标说明。
|
项目名称 |
预算数(单位:万元) |
绩效目标 |
|
玉林市农业机械化技术推广所人员经费 |
23.09 |
确保人员稳定及单位正常运转。 |
第三部分:名词解释
一、财政拨款收入:指本年度从本级财政单位取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
八、“三公”经费:纳入市直财政预决算管理的“三公”经费,是指市直各部门/单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
九、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分:玉林市农业机械化技术推广所2026年预算公开报表
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玉林市农业机械化技术推广所2026年单位预算公开说明
目 录
第一部分:单位概况
第二部分:玉林市农业机械化技术推广所2026年单位预算情况说明
第三部分:名词解释
第四部分:玉林市农业机械化技术推广所2026年单位预算公开报表
第一部分:单位概况
一、单位主要职能
推广农机先进技术,提高农业机械化水平。农机技术培训。农机信息咨询服务,农机供应以及维修。
二、机构设置情况
玉林市农业机械化技术推广所就一个自收自支的事业单位。本单位没有设职能科室。
第二部分:玉林市农业机械化技术推广所2026年单位预算情况说明
一、单位预算收支增减变化情况说明
我单位总收入23.09万元,总支出23.09万元(不含财政拨款上年未列支结转收支数)。总收入较上年增长2.32万元,增长11.17%,主要原因是2026国有资产有偿使用收入增加。
二、单位预算收入总体情况说明,
我单位总收入23.09万元,较上年增长2.32万元,增长11.17%,主要原因是2026国有资产有偿使用收入增加。单位收入主要包括:
1、一般公共预算收入23.09万元,占比100%,同比增加2.32万元,增长11.17%,主要原因是2026国有资产有偿使用收入增加。
2、政府性基金预算收入0万元,占比0%,同比增加0万元,增长0%。
3、国有资本经营预算收入0万元,占比0%,同比增加0万元,增长0 %。
4、财政专户管理资金收入0万元,占比0%,同比增加0万元,增长0 %。
5、单位收入0万元,占比0%,同比减少0万元,下降0%。
三、单位预算支出总体情况说明
我单位总支出23.09万元,较上年增长16.10万元,增长10.79%,主要原因是我单位为自收自支单位,2026国有资产有偿使用收入增加,支出增加。单位支出主要包括:
(一)按支出功能分类科目划分,共分为四类,其中:
1、社会保障和就业支出类科目支出3.44万元,占本年支出预算14.90%,同比增加3.44万元,增长0%,主要原因是2025年度未用此功能分类科目,2026年细分支出功能分类科目。
2、卫生健康支出类科目支出0.99万元,占本年支出预算4.29%,同比增加0.99万元,增长01%,主要原因是2025年度未用此功能分类科目,2026年细分支出功能分类科目。
3、农林水支出类科目支出18.66万元,占本年支出预算80.81%,同比减少2.11万元,下降10.16%。主要原因是2026年细分支出功能分类科目。
(二)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算:
1、基本支出预算金额0万元,占比0%,同比增加0万元,增长0%。
2、项目支出预算金额23.09万元,占比100%,同比增加2.32万元,增长11.17%,主要原因是我单位为自收自支单位,2026国有资产有偿使用收入增加,支出增加。
四、政府性基金预算支出情况说明
我单位2026年无政府性基金预算。
五、国有资本经营预算支出情况说明
我单位2026年无国有资本经营预算。
六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
我单位2026年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0万元,同口径比2025年增加0万元,增长0%,具体如下:
(一)因公出国(境)费2026年预算安排0万元,比上年增加0万元,增长0%,无增减。
(二)公务用车购置及运行费2026年预算安排0万元,比上年增加0万元,增长0%,其中:
公务用车购置费2026年预算安排0万元,比上年增加0万元,增长0%,无增减;
公务用车运行维护费2026年预算安排0万元,比上年增加0万元,增长0%,无增减。
(三)公务接待费2026年预算安排0万元,比上年增加0万元,增长0%,无增减。
七、事业单位相关运行经费
我单位事业单位运行经费主要包括办公费。我单位2026年事业单位运行经费预算0.57万元,较上年增加0.05万元,增长9.62%,主要原因是办公费适当增多,以便办公需求。
八、政府采购预算安排情况说明
我单位2026年政府采购预算总金额1.97万元。其中:货物类采购0.97万元、工程类采购0万元、服务类采购1万元。
九、国有资产占用情况说明
我单位2026年无国有资产占用相关情况。
十、预算绩效目标情况说明
(一)我单位2026年所有项目支出全面实施绩效目标管理,涉及市直项目1个,预算资金23.09万元;对下转移支付项目0个,预算资金0万元。绩效目标情况详见报表(敏感涉密项目除外)。
(二)重点项目预算绩效目标说明。
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项目名称 |
预算数(单位:万元) |
绩效目标 |
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玉林市农业机械化技术推广所人员经费 |
23.09 |
确保人员稳定及单位正常运转。 |
第三部分:名词解释
一、财政拨款收入:指本年度从本级财政单位取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
八、“三公”经费:纳入市直财政预决算管理的“三公”经费,是指市直各部门/单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
九、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分:玉林市农业机械化技术推广所2026年预算公开报表
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