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目 录
第一部分:部门概况
第二部分:2026年部门预算情况说明
第三部分:名词解释
第四部分:2026年部门预算报表
第一部分:部门概况
一、主要职责
(一)广西玉林高新技术产业开发区(玉林中医药健康产业园)基本职能
l、贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党委的决议、决定,根据国家法律法规和市委、市政府的有关规定,制定产业园区的管理规定。对产业园区实行统一领导、统一规划建设、统一管理。
2、负责产业园区党务工作。抓好产业园区的党建工作和党风廉政建设、精神文明建设、政治文明建设。
3、组织编制产业园区总体规划、详细规划,报市政府批准后组织实施;负责产业园区的规划、建设审批和监督工作;负责产业园区内的基础设施和相关公共设施的规划、建设和管理。
4、负责制定实施产业园区经济发展规划,组织产业园区招商引资活动及宣传推介工作,负责审核产业园区内的投资项目,并按照规定权限核准或备案,负责产业园区的国有资产运营管理,做好产业园区内企业的协调和服务工作。
5、负责提出产业园区财政性建设资金安排计划;筹集、管理和安排使用产业园区建设发展专项资金。负责制定产业园区
内政府采购计划并监督管理;负责管理产业园区投融资建设平台。
6、负责产业园区的土地开发,负责产业园区征地拆迁补偿安置方案的审批,负责拨付征地拆迁相关补偿补助费用和安置区规划建设相关费用。
7、配合办理产业园区的进出口业务和对外经济技术合作,按照规定权限负责园区内外商投资企业设立、变更合同、章程的审批,依法办理园区的涉外事务。
8、协调和管理产业园区机关的劳动、人事、安全生产、生态建设和环境保护等工作。
9、负责产业园区工会、共青团、妇联等群团组织的指导工作。协调、监督有关部门设在产业园区的分支机构或派出机构的工作。
10、完成市委、市政府交办的其它任务。
(二)玉林中医药健康产业园征地事务中心基本职能
l、负责宣传征地拆迁相关法律、法规、政策。
2、负责草拟产业园土地管理的政策措施报批后组织实施。
3、协助和配合国土资源主管部门做好产业园的土地利用总体规划的地籍调查、资料收集等前期工作,以及农用地专用的报批工作。
4、配合国土资源管理部门做好产业园土地资源的开发、利用、保护等前期工作。
5、配合玉州区做好产业园征地拆迁工作。
6、配合玉州区调查拟征土地及地上附着物现状、办理征地拆迁补偿登记、拟订征地拆迁补偿方案,组织实施安置区规划建设、分配落实安置用地(房),协助被安置者申办安置用地(房)的相关报批手续及登记发证手续。
7、拨付征地拆迁相关补偿补助费用和安置区规划建设相关费用。
8、配合市打违办、玉州区打违办打击园区内“两违”行为。
9、完成上级交办的其他工作。
(三)玉林中医药健康产业园服务中心基本职能
l、贯彻执行产业园和上级部门有关规定,拟订服务中心的管理规定措施,经批准后实施。
2、配合做好园区基础设施项目建设的服务工作。
3、配合做好园区财税会计的服务工作。
4、协助做好项目建设各项前期准备工作,协助企业办理报建、报批等有关手续。
5、协助园区做好安全保卫工作,协助相关部门抓好产业园的安全生产监督管理工作。
6、协助人社部门服务好园区用工管理。
7、完成上级交办的其他工作。
二、机构设置情况
广西玉林高新技术产业开发区(玉林中医药健康产业园)内含1个健康产业经济发展部和下属2个事业单位,分别为玉林中医药健康产业园服务中心和玉林中医药健康产业园征地事务中心。
具体情况如下:
广西玉林高新技术产业开发区(玉林中医药健康产业园)财政供给单位编制内实有人员1人。
玉林中医药健康产业园征地事务中心,事业编制7人,财政供给单位编制内实有人员6人。
玉林中医药健康产业园服务中心,事业编制17人,财政供给单位编制内实有人员12人。
第二部分:2026年部门预算情况
一、部门预算收支增减变化情况
2026年本部门总收入337.03万元,同比减少120.26万元,降低26.3%。2026年总支出337.03万元,同比减少120.26万元,降低26.3%。主要原因:因为机构改革,人员减少,导致预算减少。
二、部门预算收入总体情况
2026年本部门总收入预算337.03万元,同比减少120.26万元,降低26.3%。其中:
一般公共预算收入337.03万元,同比减少120.26万元,降低26.3%。主要原因:因为机构改革,人员减少,导致预算减少。
政府性基金预算收入0万元,同比减少20万元,降低100%。主要原因:项目资金减少。
国有资本经营预算收入 0 万元,同比增加 0 万元。
财政专户管理资金收入 0 万元,同比增加 0 万元。
三、部门预算支出总体情况
2026年本部门总支出预算337.03万元,同比减少120.26万元,降低26.3%。其中:
基本支出预算317.03万元,同比减少70.26万元,降低18.14%。主要原因:因为机构改革,人员减少,导致预算减少。
项目支出预算20万元,同比减少50万元。降低71.43%,主要原因:项目资金减少。
四、政府性基金预算支出情况
我部门政府性基金预算支出共 0万元,较上年减少20 万元,降低100%。主要原因:项目资金减少。
五、国有资本经营预算支出情况
我部门2026年无国有资本经营预算
六、一般公共预算“三公”经费支出情况
本部门2026年财政拨款安排的“三公两费”经费支出预算 7.5万元,同口径比2025年减少0.26万元,降低3.35%,具体如下:
1.因公出国(境)费2026年预算安排 1.70万元,比上年减少0.06万元,降低3.41%。
2.公务接待费2026年预算安排 1.93 万元,比上年减少0.07万元,降低3.5%。
3.公务用车购置及运行费2026年预算安排 3.87 万元,比上年减少0.13 万元,降低3.25 %,其中:
公务用车购置费2026年预算安排 0 万元,比上年增加0 万元,增长 0 %,与上年持平;
公务用车运行维护费2026年预算安排 3.87 万元,比上年减少0.13 万元,降低3.25 %。
4.会议费2026年预算安排 0 万元,比上年增加0万元,增长0 %,与上年持平。
5.培训费2026年预算安排 0 万元,比上年增加 0 万元,增长 0 %,与上年持平。
七、机关运行经费安排情况
我部门机关(事业单位)运行经费主要包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。我部门2026年机关(事业单位)运行经费预算 36.68万元,较上年减少1.31万元,降低3.44%,减少的主要原因是办公费和公务用车运行维护费预算减少。
八、政府采购预算安排情况
我部门2026年政府采购预算总金额27.02万元。其中:货物类采购2.1万元、工程类采购0万元、服务类采购24.92万元。
九、国有资产占用情况
我部门2026年无国有资产占用相关情况
十、预算绩效目标情况
(一)我部门2026年所有项目支出全面实施绩效目标管理,涉及市直项目1个,预算资金20万元;对下转移支付项目0个,预算资金0万元。绩效目标情况详见报表(敏感涉密项目除外)。
(二)重点项目预算绩效目标说明。
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项目名称 |
预算数(单位:万元) |
绩效目标 |
|
园区工作经费 |
20 |
实现招商引资扩量提质;精准招商步伐加快,形成以改造提升传统优势产业为基础、以战略性新兴产业和先进制造业为支撑、以现代服务业为主导的产业投资促进体系;投资环境进一步优化,适应新常态的招商引资体制机制初步形成,投资便利化程度明显提升。 |
第三部分:名词解释
一、财政拨款收入:指本年度从本级财政单位取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
八、“三公”经费:纳入市直财政预决算管理的“三公”经费,是指市直各部门/单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
九、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分:2026年部门预算报表(详见附件)
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目 录
第一部分:部门概况
第二部分:2026年部门预算情况说明
第三部分:名词解释
第四部分:2026年部门预算报表
第一部分:部门概况
一、主要职责
(一)广西玉林高新技术产业开发区(玉林中医药健康产业园)基本职能
l、贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党委的决议、决定,根据国家法律法规和市委、市政府的有关规定,制定产业园区的管理规定。对产业园区实行统一领导、统一规划建设、统一管理。
2、负责产业园区党务工作。抓好产业园区的党建工作和党风廉政建设、精神文明建设、政治文明建设。
3、组织编制产业园区总体规划、详细规划,报市政府批准后组织实施;负责产业园区的规划、建设审批和监督工作;负责产业园区内的基础设施和相关公共设施的规划、建设和管理。
4、负责制定实施产业园区经济发展规划,组织产业园区招商引资活动及宣传推介工作,负责审核产业园区内的投资项目,并按照规定权限核准或备案,负责产业园区的国有资产运营管理,做好产业园区内企业的协调和服务工作。
5、负责提出产业园区财政性建设资金安排计划;筹集、管理和安排使用产业园区建设发展专项资金。负责制定产业园区
内政府采购计划并监督管理;负责管理产业园区投融资建设平台。
6、负责产业园区的土地开发,负责产业园区征地拆迁补偿安置方案的审批,负责拨付征地拆迁相关补偿补助费用和安置区规划建设相关费用。
7、配合办理产业园区的进出口业务和对外经济技术合作,按照规定权限负责园区内外商投资企业设立、变更合同、章程的审批,依法办理园区的涉外事务。
8、协调和管理产业园区机关的劳动、人事、安全生产、生态建设和环境保护等工作。
9、负责产业园区工会、共青团、妇联等群团组织的指导工作。协调、监督有关部门设在产业园区的分支机构或派出机构的工作。
10、完成市委、市政府交办的其它任务。
(二)玉林中医药健康产业园征地事务中心基本职能
l、负责宣传征地拆迁相关法律、法规、政策。
2、负责草拟产业园土地管理的政策措施报批后组织实施。
3、协助和配合国土资源主管部门做好产业园的土地利用总体规划的地籍调查、资料收集等前期工作,以及农用地专用的报批工作。
4、配合国土资源管理部门做好产业园土地资源的开发、利用、保护等前期工作。
5、配合玉州区做好产业园征地拆迁工作。
6、配合玉州区调查拟征土地及地上附着物现状、办理征地拆迁补偿登记、拟订征地拆迁补偿方案,组织实施安置区规划建设、分配落实安置用地(房),协助被安置者申办安置用地(房)的相关报批手续及登记发证手续。
7、拨付征地拆迁相关补偿补助费用和安置区规划建设相关费用。
8、配合市打违办、玉州区打违办打击园区内“两违”行为。
9、完成上级交办的其他工作。
(三)玉林中医药健康产业园服务中心基本职能
l、贯彻执行产业园和上级部门有关规定,拟订服务中心的管理规定措施,经批准后实施。
2、配合做好园区基础设施项目建设的服务工作。
3、配合做好园区财税会计的服务工作。
4、协助做好项目建设各项前期准备工作,协助企业办理报建、报批等有关手续。
5、协助园区做好安全保卫工作,协助相关部门抓好产业园的安全生产监督管理工作。
6、协助人社部门服务好园区用工管理。
7、完成上级交办的其他工作。
二、机构设置情况
广西玉林高新技术产业开发区(玉林中医药健康产业园)内含1个健康产业经济发展部和下属2个事业单位,分别为玉林中医药健康产业园服务中心和玉林中医药健康产业园征地事务中心。
具体情况如下:
广西玉林高新技术产业开发区(玉林中医药健康产业园)财政供给单位编制内实有人员1人。
玉林中医药健康产业园征地事务中心,事业编制7人,财政供给单位编制内实有人员6人。
玉林中医药健康产业园服务中心,事业编制17人,财政供给单位编制内实有人员12人。
第二部分:2026年部门预算情况
一、部门预算收支增减变化情况
2026年本部门总收入337.03万元,同比减少120.26万元,降低26.3%。2026年总支出337.03万元,同比减少120.26万元,降低26.3%。主要原因:因为机构改革,人员减少,导致预算减少。
二、部门预算收入总体情况
2026年本部门总收入预算337.03万元,同比减少120.26万元,降低26.3%。其中:
一般公共预算收入337.03万元,同比减少120.26万元,降低26.3%。主要原因:因为机构改革,人员减少,导致预算减少。
政府性基金预算收入0万元,同比减少20万元,降低100%。主要原因:项目资金减少。
国有资本经营预算收入 0 万元,同比增加 0 万元。
财政专户管理资金收入 0 万元,同比增加 0 万元。
三、部门预算支出总体情况
2026年本部门总支出预算337.03万元,同比减少120.26万元,降低26.3%。其中:
基本支出预算317.03万元,同比减少70.26万元,降低18.14%。主要原因:因为机构改革,人员减少,导致预算减少。
项目支出预算20万元,同比减少50万元。降低71.43%,主要原因:项目资金减少。
四、政府性基金预算支出情况
我部门政府性基金预算支出共 0万元,较上年减少20 万元,降低100%。主要原因:项目资金减少。
五、国有资本经营预算支出情况
我部门2026年无国有资本经营预算
六、一般公共预算“三公”经费支出情况
本部门2026年财政拨款安排的“三公两费”经费支出预算 7.5万元,同口径比2025年减少0.26万元,降低3.35%,具体如下:
1.因公出国(境)费2026年预算安排 1.70万元,比上年减少0.06万元,降低3.41%。
2.公务接待费2026年预算安排 1.93 万元,比上年减少0.07万元,降低3.5%。
3.公务用车购置及运行费2026年预算安排 3.87 万元,比上年减少0.13 万元,降低3.25 %,其中:
公务用车购置费2026年预算安排 0 万元,比上年增加0 万元,增长 0 %,与上年持平;
公务用车运行维护费2026年预算安排 3.87 万元,比上年减少0.13 万元,降低3.25 %。
4.会议费2026年预算安排 0 万元,比上年增加0万元,增长0 %,与上年持平。
5.培训费2026年预算安排 0 万元,比上年增加 0 万元,增长 0 %,与上年持平。
七、机关运行经费安排情况
我部门机关(事业单位)运行经费主要包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。我部门2026年机关(事业单位)运行经费预算 36.68万元,较上年减少1.31万元,降低3.44%,减少的主要原因是办公费和公务用车运行维护费预算减少。
八、政府采购预算安排情况
我部门2026年政府采购预算总金额27.02万元。其中:货物类采购2.1万元、工程类采购0万元、服务类采购24.92万元。
九、国有资产占用情况
我部门2026年无国有资产占用相关情况
十、预算绩效目标情况
(一)我部门2026年所有项目支出全面实施绩效目标管理,涉及市直项目1个,预算资金20万元;对下转移支付项目0个,预算资金0万元。绩效目标情况详见报表(敏感涉密项目除外)。
(二)重点项目预算绩效目标说明。
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项目名称 |
预算数(单位:万元) |
绩效目标 |
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园区工作经费 |
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实现招商引资扩量提质;精准招商步伐加快,形成以改造提升传统优势产业为基础、以战略性新兴产业和先进制造业为支撑、以现代服务业为主导的产业投资促进体系;投资环境进一步优化,适应新常态的招商引资体制机制初步形成,投资便利化程度明显提升。 |
第三部分:名词解释
一、财政拨款收入:指本年度从本级财政单位取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
八、“三公”经费:纳入市直财政预决算管理的“三公”经费,是指市直各部门/单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
九、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分:2026年部门预算报表(详见附件)
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