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玉林市地震监测服务中心
2026年部门预算公开说明
目录
第一部分:部门概况
第二部分: 2026年部门预算情况说明
第三部分:名词解释
第四部分:2026年部门预算报表
第一部分:部门概况
一、主要职责
(一)根据有关法律、法规、规章的规定,协助有关部门监督、检查本行政区域内的防震减灾工作;参与防震减灾法律、法规的宣传贯彻与组织实施。负责制定本行政区域地震重点监视防御区工作措施并组织实施。
(二)受市人民政府委托,负责草拟防震减灾工作规范性文件和配套文件;会同有关部门编制本行政区域的防震减灾规划和计划,并组织实施;参与地震应急救援体系建设。参与制定本行政区域地震应急预案、地震灾害损失评估和编制灾后恢复重建规划等。
(三)负责本行政区划的地震监测工作,按照自治区地震监测台网(站)建设规划,负责统一规划和管理本行政区域内的地震台网(站)及信息系统的建设,实现资源共享;组织开展震情会商;组织开展地震群测群防工作。
(四)负责本行政区域内的震情跟踪,承担地震观测异常的调查核实;参与地震谣言事件处置;会同有关部门依法保护地震监测设施和地震观测环境。
(五)负责震情速报工作;负责震区余震监测、提出震后趋势判定意见;参与地震灾害调查与损失评估;参与制定地震灾区的重建计划。
(六)负责组织推进地震公共服务系统建设。负责推进玉林市数字地震观测指挥中心、地震速报系统、地震预警系统等技术系统建设,为政府实施抗震救灾提供技术支撑和决策依据,为公众逃生避险、重大设施和重大工程的地震紧急处置提供服务。
(七)组织开展水库地震、塌陷地震的监测和研究工作;会同有关部门防范地震次生灾害。
(八)负责震害防御非行政职能工作,组织开展地震小区划、震害预测、城市活动断层探测、地震风险隐患排查等基础项目科技研究及成果推广应用。
(九)负责组织本行政区域内地震科普知识宣传,指导地震应急演练,组织推进地震科普场馆建设、地震科普基地建设、地震科普作品创作等。
(十)负责防震减灾先进技术的引进推广;负责地震技术标准的宣传、贯彻实施;管理地震计量和学术交流与区域联防协作工作;负责地震资料和信息的归档管理。
(十一)指导县(市、区)的防震减灾服务工作。
(十二)承担市委、市人民政府和上级防震减灾工作业务主管部门交办的其他事项。
二、机构设置情况
玉林市地震监测服务中心是参照公务员管理的玉林市人民政府直属的正处级机关事业单位,没有二层机构和下属单位。内设3个职能科。编制数为10名(含工勤编1名)。实有财政供养人数15人,其中在职8人,退休人员7人;另有聘用人员6人,使用公益性岗位 1人。
第二部分:玉林市地震监测服务中心2025年部门预算情况说明
一、部门预算收支增减变化情况说明
我部门总收入252.3万元,总支出252.3万元(财政拨款上年未列支结转收支数为零)。总收入较上年减少168.79 万元,下降40.08 %,主要原因是财政下达预算口径发生变化,减少了政府性基金预算。总支出较上年减少168.79万元,下降40.08%,主要原因是财政下达预算口径发生变化,减少了政府性基金预算。
二、部门预算收入总体情况说明
我部门总收入252.3万元,较上年减少168.79万元,下降40.08 %,主要原因是财政下达预算口径发生变化,减少了政府性基金预算。部门收入主要包括:
一般公共预算收入252.3万元,占总收入的100%,同比减少0.79万元,下降0.03%,较上年变动较小。
政府性基金预算收入0万元,占总收入的0%,同比减少168万元,降低100%;原因是财政下达的预算安排口径改变了,减少了政府性基金预算。
国有资本经营预算收入0万元,同比增加0万元,增长0%。
财政专户管理资金收入0万元,同比增加0万元,增长0%。
三、部门预算支出总体情况说明
我部门总支出预算252.3万元,较上年减少168.79万元,下降40.08 %,主要原因是财政下达的预算安排口径改变了,减少了政府性基金预算。
部门支出主要包括:
基本支出预算203.38万元,占总收入的80.67%,同比增加21.62万元,上升11.89%,原因是社保基数变化以及人员调入。
项目支出预算48.92万元,占总收入的19.39%,同比增加减少190.4万元,下降79.56%,主要原因是财政下达的预算安排口径改变了,减少了政府性基金预算。
四、政府性基金预算支出情况说明
我部门政府性基金预算支出共0万元,较上年减少168万元,下降100%,主要原因是财政下达的预算安排口径改变了,减少了政府性基金预算。
五、国有资本经营预算支出情况说明
我部门2026年无国有资本经营预算。
六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
我部门2026年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算6.57万元,同口径比2025年减少0.22万元,下降3.24%,具体如下:
(一)因公出国(境)费2026年预算安排0万元,比上年增加0万元,增长0%;
(二)公务用车购置及运行费2026年预算安排2万元,比上年增加0万元,增长0%,其中:
公务用车购置费2026年预算安排0万元,比上年增加0万元,增长0%;
公务用车运行维护费2026年预算安排2万元,比上年增加0万元,增长0 %。我中心公务用车运行经费主要用于委托管理的应急机要通讯用车,按规定用于地震应急集体执行中心工作任务、到基层开展地震监测台站巡查等业务等所需公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。
(三)公务接待费2026年预算安排0.41万元,比上年增加0万元,增长0 %。主要用于安排接待上级领导专家等莅临我市出席各类会议、重大活动或者到我市开展检查调研等公务活动的公务接待费用。
(四)会议费预算0.48万元,同比减少0.02万元,下降4%,主要原因是落实过紧日子要求,减少会议经费。
(五)培训费预算3.67万元,比上年减少0.13万元,下降3.42%。主要原因是落实过紧日子要求,减少培训经费。
七、机关运行经费安排情况说明
我部门机关运行经费主要包括为日常运转发生的公用支出,如按市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费等日常公用经费支出。我部门2026年机关运行经费预算25.86万元,较上年增加1.07万元,上升4.30 %,主要原因是地震监测业务发生变化。
八、政府采购预算安排情况说明
我部门2026年政府采购预算总金额10.2万元。其中:货物类采购8.2万元、工程类采购0万元、服务类采购2万元。
九、国有资产占用情况说明
本部门无国有资产占用相关情况。截至2025年12月31日,本部门共有委托管理车辆1辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆(委托管理应急机要通讯用车)、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备0台(套)。
十、预算绩效目标情况说明
(一)我部门2026年所有项目支出全面实施绩效目标管理,涉及项目3个,预算资金48.92万元分别是“防震减灾科普教育工程”、“地震观测台网和系统建设维护”、“财政资金聘用编外人员”等3个项目;对下转移支付项目0个,预算资金0万元。绩效目标情况详见报表。
(二)重点项目预算绩效目标说明。
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项目名称 |
预算数 (单位:万元) |
绩效目标 |
|
地震观测台网和系统建设维护 |
10 |
目前已建成132个(部分在建)地震台站,已建成的地震信息节点、地震超速报、地震数字观测指挥中心、地震烈度速报等系统项目, 需要维护运转经费、设备更新经费等;另外,按自治区地震局要求全面开展地震预警、地震背景场等项目续建和运行。" |
第三部分:名词解释
一、财政拨款收入:指本年度从本级财政单位取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
八、“三公”经费:纳入市直财政预决算管理的“三公”经费,是指市直各部门/单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
九、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分: 2026年地震部门预算报表(详见附件)
一、表1 部门收支总体情况表
二、表2 部门收入总体情况表
三、表3 部门支出总体情况表
四、表4 财政拨款收支总体情况表
五、表5 一般公共预算支出情况表
六、表6 一般公共预算基本支出情况表
七、表7 财政拨款“三公”经费、会议费和培训费
八、表8 政府性基金预算支出情况表
九、表9 国有资本经营预算支出情况表
十、表10 本级项目绩效目标公开表
十一、表11 对下转移支付项目绩效目标公开表
十二、表12 财政拨款上年未列支结转资金
关联文件:
玉林市地震监测服务中心
2026年部门预算公开说明
目录
第一部分:部门概况
第二部分: 2026年部门预算情况说明
第三部分:名词解释
第四部分:2026年部门预算报表
第一部分:部门概况
一、主要职责
(一)根据有关法律、法规、规章的规定,协助有关部门监督、检查本行政区域内的防震减灾工作;参与防震减灾法律、法规的宣传贯彻与组织实施。负责制定本行政区域地震重点监视防御区工作措施并组织实施。
(二)受市人民政府委托,负责草拟防震减灾工作规范性文件和配套文件;会同有关部门编制本行政区域的防震减灾规划和计划,并组织实施;参与地震应急救援体系建设。参与制定本行政区域地震应急预案、地震灾害损失评估和编制灾后恢复重建规划等。
(三)负责本行政区划的地震监测工作,按照自治区地震监测台网(站)建设规划,负责统一规划和管理本行政区域内的地震台网(站)及信息系统的建设,实现资源共享;组织开展震情会商;组织开展地震群测群防工作。
(四)负责本行政区域内的震情跟踪,承担地震观测异常的调查核实;参与地震谣言事件处置;会同有关部门依法保护地震监测设施和地震观测环境。
(五)负责震情速报工作;负责震区余震监测、提出震后趋势判定意见;参与地震灾害调查与损失评估;参与制定地震灾区的重建计划。
(六)负责组织推进地震公共服务系统建设。负责推进玉林市数字地震观测指挥中心、地震速报系统、地震预警系统等技术系统建设,为政府实施抗震救灾提供技术支撑和决策依据,为公众逃生避险、重大设施和重大工程的地震紧急处置提供服务。
(七)组织开展水库地震、塌陷地震的监测和研究工作;会同有关部门防范地震次生灾害。
(八)负责震害防御非行政职能工作,组织开展地震小区划、震害预测、城市活动断层探测、地震风险隐患排查等基础项目科技研究及成果推广应用。
(九)负责组织本行政区域内地震科普知识宣传,指导地震应急演练,组织推进地震科普场馆建设、地震科普基地建设、地震科普作品创作等。
(十)负责防震减灾先进技术的引进推广;负责地震技术标准的宣传、贯彻实施;管理地震计量和学术交流与区域联防协作工作;负责地震资料和信息的归档管理。
(十一)指导县(市、区)的防震减灾服务工作。
(十二)承担市委、市人民政府和上级防震减灾工作业务主管部门交办的其他事项。
二、机构设置情况
玉林市地震监测服务中心是参照公务员管理的玉林市人民政府直属的正处级机关事业单位,没有二层机构和下属单位。内设3个职能科。编制数为10名(含工勤编1名)。实有财政供养人数15人,其中在职8人,退休人员7人;另有聘用人员6人,使用公益性岗位 1人。
第二部分:玉林市地震监测服务中心2025年部门预算情况说明
一、部门预算收支增减变化情况说明
我部门总收入252.3万元,总支出252.3万元(财政拨款上年未列支结转收支数为零)。总收入较上年减少168.79 万元,下降40.08 %,主要原因是财政下达预算口径发生变化,减少了政府性基金预算。总支出较上年减少168.79万元,下降40.08%,主要原因是财政下达预算口径发生变化,减少了政府性基金预算。
二、部门预算收入总体情况说明
我部门总收入252.3万元,较上年减少168.79万元,下降40.08 %,主要原因是财政下达预算口径发生变化,减少了政府性基金预算。部门收入主要包括:
一般公共预算收入252.3万元,占总收入的100%,同比减少0.79万元,下降0.03%,较上年变动较小。
政府性基金预算收入0万元,占总收入的0%,同比减少168万元,降低100%;原因是财政下达的预算安排口径改变了,减少了政府性基金预算。
国有资本经营预算收入0万元,同比增加0万元,增长0%。
财政专户管理资金收入0万元,同比增加0万元,增长0%。
三、部门预算支出总体情况说明
我部门总支出预算252.3万元,较上年减少168.79万元,下降40.08 %,主要原因是财政下达的预算安排口径改变了,减少了政府性基金预算。
部门支出主要包括:
基本支出预算203.38万元,占总收入的80.67%,同比增加21.62万元,上升11.89%,原因是社保基数变化以及人员调入。
项目支出预算48.92万元,占总收入的19.39%,同比增加减少190.4万元,下降79.56%,主要原因是财政下达的预算安排口径改变了,减少了政府性基金预算。
四、政府性基金预算支出情况说明
我部门政府性基金预算支出共0万元,较上年减少168万元,下降100%,主要原因是财政下达的预算安排口径改变了,减少了政府性基金预算。
五、国有资本经营预算支出情况说明
我部门2026年无国有资本经营预算。
六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
我部门2026年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算6.57万元,同口径比2025年减少0.22万元,下降3.24%,具体如下:
(一)因公出国(境)费2026年预算安排0万元,比上年增加0万元,增长0%;
(二)公务用车购置及运行费2026年预算安排2万元,比上年增加0万元,增长0%,其中:
公务用车购置费2026年预算安排0万元,比上年增加0万元,增长0%;
公务用车运行维护费2026年预算安排2万元,比上年增加0万元,增长0 %。我中心公务用车运行经费主要用于委托管理的应急机要通讯用车,按规定用于地震应急集体执行中心工作任务、到基层开展地震监测台站巡查等业务等所需公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。
(三)公务接待费2026年预算安排0.41万元,比上年增加0万元,增长0 %。主要用于安排接待上级领导专家等莅临我市出席各类会议、重大活动或者到我市开展检查调研等公务活动的公务接待费用。
(四)会议费预算0.48万元,同比减少0.02万元,下降4%,主要原因是落实过紧日子要求,减少会议经费。
(五)培训费预算3.67万元,比上年减少0.13万元,下降3.42%。主要原因是落实过紧日子要求,减少培训经费。
七、机关运行经费安排情况说明
我部门机关运行经费主要包括为日常运转发生的公用支出,如按市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费等日常公用经费支出。我部门2026年机关运行经费预算25.86万元,较上年增加1.07万元,上升4.30 %,主要原因是地震监测业务发生变化。
八、政府采购预算安排情况说明
我部门2026年政府采购预算总金额10.2万元。其中:货物类采购8.2万元、工程类采购0万元、服务类采购2万元。
九、国有资产占用情况说明
本部门无国有资产占用相关情况。截至2025年12月31日,本部门共有委托管理车辆1辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆(委托管理应急机要通讯用车)、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备0台(套)。
十、预算绩效目标情况说明
(一)我部门2026年所有项目支出全面实施绩效目标管理,涉及项目3个,预算资金48.92万元分别是“防震减灾科普教育工程”、“地震观测台网和系统建设维护”、“财政资金聘用编外人员”等3个项目;对下转移支付项目0个,预算资金0万元。绩效目标情况详见报表。
(二)重点项目预算绩效目标说明。
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项目名称 |
预算数 (单位:万元) |
绩效目标 |
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地震观测台网和系统建设维护 |
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目前已建成132个(部分在建)地震台站,已建成的地震信息节点、地震超速报、地震数字观测指挥中心、地震烈度速报等系统项目, 需要维护运转经费、设备更新经费等;另外,按自治区地震局要求全面开展地震预警、地震背景场等项目续建和运行。" |
第三部分:名词解释
一、财政拨款收入:指本年度从本级财政单位取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
八、“三公”经费:纳入市直财政预决算管理的“三公”经费,是指市直各部门/单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
九、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分: 2026年地震部门预算报表(详见附件)
一、表1 部门收支总体情况表
二、表2 部门收入总体情况表
三、表3 部门支出总体情况表
四、表4 财政拨款收支总体情况表
五、表5 一般公共预算支出情况表
六、表6 一般公共预算基本支出情况表
七、表7 财政拨款“三公”经费、会议费和培训费
八、表8 政府性基金预算支出情况表
九、表9 国有资本经营预算支出情况表
十、表10 本级项目绩效目标公开表
十一、表11 对下转移支付项目绩效目标公开表
十二、表12 财政拨款上年未列支结转资金
关联文件: