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玉林市归国华侨联合会2026年部门预算公开

2026-03-03 11:10     来源:玉林市归国华侨联合会
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玉林市归国华侨联合会2026年部门预算公开说明

目  录

第一部分:部门概况

第二部分:玉林市归国华侨联合会2026部门预算情况说明

第三部分:名词解释

第四部分:玉林市归国华侨联合会2026部门预算报表

第一部分:部门概况

、主要职责

围绕中心、服务大局,秉承以侨为本、为侨服务的宗旨,积极履行群众工作、参政议政、维护侨益和海外联谊的职能。

(一)广泛团结、联系广大归侨侨眷和海外侨胞、港澳同胞,为我市经济发展和社会进步做了大量工作;

(二)充分发挥侨的优势,通过主动参与,协助政府和有关部门做好引资引智工作;

(三)积极扶助贫难侨脱贫解困,扶持侨属企业发展经济;大力开展宣传、联谊活动,加大侨务对台工作力度;

(四)发挥参政议政、民主协商作用,加强民主监督;

(五)重视自身建设,增强使命感和责任感等工作,充分体现了侨联作为党和政府联系广大归侨侨眷和海外侨胞桥梁和纽带的作用,有力证明了侨是推动玉林经济社会各项事业发展的重要力量和独特优势。

二、机构设置情况

玉林市侨联属参照公务员管理单位。内设办公室和经济联络部共2个职能科室。单位人员编制总数为6人,全部为参照公务员管理事业编制。实有财政供养人数9人,其中参公在职5人,离退休人员4人(其中离休0人)。

第二部分:玉林市归国华侨联合会2026部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况说明

我部门总收入288.82万元总支出288.82万元(不含财政拨款上年未列支结转收支数)总收入较上年增长50.96万元,增长21.42%,主要原因是2026年上级转移支付资金增多。总支出较上年增长21.42%,主要原因是2026年上级转移支付资金增多

二、部门预算收入总体情况说明

我部门总收入288.82万元,较上年增长50.96万元,增长21.42%,主要原因是2025年上级转移支付资金增多其中:

一般公共预算收入288.82万元,同比增加60.96万元,增加26.75%主要原因是在编人员增加2人。

政府性基金预算收入0万元,同比减少10万元,减少100%。

国有资本经营预算收入0万元,同比增加0万元,增长0%。

财政专户管理资金收入0万元,同比增加0万元,增长0%。

三、部门预算支出总体情况说明

2025年本部门总支出预算288.82万元,同比增加 50.96万元,增长21.42%。其中:

   基本支出预算122.65万元,同比增加6.87万元,增长 5.9%。增长原因:社保基数变动,人员经费增加。

项目支出预算166.17万元,同比增加54.09万元,增加48.26%。2026年上级转移支付资金增多,主要用于华侨事务费困难补助慰问和项目支出

、政府性基金预算支出情况说明

我部门政府性基金预算支出0万元,较上年减少10万元,减少100%

国有资本经营预算支出情况说明

我部门2026年无国有资本经营预算

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2026年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算1.88万元,同口径比2025年减少1.42万元,下降43%,具体如下:

(一)因公出国(境)费2025年预算安排0万元,与上年持平

(二)公务用车购置及运行费2025年预算安排0万元,其中:

公务用车购置费2025年预算安排0万元

公务用车运行维护费2025年预算安排0万元

(三)公务接待费2026年预算安排1.5万元,比上年减少1.41万元,下降48.45%,减少的主要原因是财政经费紧张

七、机关运行经费安排情况说明

【提示】机关运行经费主要指的是为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。对相关经费的安排情况,增减变动等进行适当说明。如果某单位是事业单位的,在字面上就没有所谓“机关运行经费”的说法,但该条内容也要有,建议将标题改为“事业单位相关运行经费”,再按照上述内容进行说明即可。

2026我部门本级及下属单位共有(0)个行政机关和(1)个参照公务员法管理的事业单位,事业单位相关运行经费财政拨款预算15.92万元,较2025年预算增加0.3万元,增长1.9%

八、政府采购预算安排情况说明

2026年,政府采购预算0.152万元,同比减少0.09万元,下降36.7%。其中:货物类采购预算0.152万元,服务类采购预算0万元,工程类采购预算0万元。

九、国有资产占用情况说明

部门2026年无国有资产占用相关情况

十、预算绩效目标情况说明

2026,我部门按照财政预算要求编制整体支出绩效目标,并对所有预算、所有的专项资金都编制领项目绩效目标,涉及一般公共预算拨款0万元,政府性基金预算拨款0万元,上级补助150万元项目预算绩效目说明如下。

(一)部门/单位整体支出绩效目标为:

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深刻领悟“两个确立”的决定性意义,增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”,紧扣全面贯彻党的二十大精神这条主线,深入学习贯彻习近平总书记关于群团工作和侨务工作的重要论述,围绕贯彻新发展理念、构建新发展格局、推动高质量发展,聚焦保持和增强政治性、先进性、群众性,全面履行服务经济发展、依法维护侨益、拓展海外联谊、积极参政议政、弘扬中华文化、参与社会建设职能,着力加强思想政治引领,着力围绕中心、服务大局、激发侨界奋进力量,着力提升为侨服务水平,着力深化侨联改革,加强侨联党的建设,有效发挥桥梁纽带作用,把广大归侨侨眷和海外侨胞紧密团结在党的周围,推动形成海内外中华儿女心往一处想、劲往一处使的生动局面,为建设“四强两区一美”两湾先行试验区作出侨界贡献。

(二)上级补助为2026年华侨事务费项目绩效目标为:

2026年,玉林市侨联将继续围绕中心、服务大局,发挥优势、主动作为,扎实推进各项工作,有效发挥桥梁纽带作用,广泛凝聚侨心侨力侨智,推动解放思想、创新求变,向海图强、开放发展,力促全市侨联工作取得新成效,为全市经济社会高质量发展做出侨界力量。加强“侨胞之家”建设,规范管理,建立奖惩机制,开展为侨服务活动,把工作做细做实、做到侨胞心坎上。加强基层组织建设,惠侨服务:开展3场次以上义诊活动,活动场地设置、医生护士补助、赠送药品;用于5家(次)以上基层侨联、“侨胞之家”阵地标准化、管理规范化建设和围绕侨联职能开展活动;组织3场次以上开展归侨侨眷职业技能培训班,场地、教材、师资等。


关联文件:

    2026年

    玉林市归国华侨联合会2026年部门预算公开

    2026-03-03 11:10     来源:玉林市归国华侨联合会
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    玉林市归国华侨联合会2026年部门预算公开说明

    目  录

    第一部分:部门概况

    第二部分:玉林市归国华侨联合会2026部门预算情况说明

    第三部分:名词解释

    第四部分:玉林市归国华侨联合会2026部门预算报表

    第一部分:部门概况

    、主要职责

    围绕中心、服务大局,秉承以侨为本、为侨服务的宗旨,积极履行群众工作、参政议政、维护侨益和海外联谊的职能。

    (一)广泛团结、联系广大归侨侨眷和海外侨胞、港澳同胞,为我市经济发展和社会进步做了大量工作;

    (二)充分发挥侨的优势,通过主动参与,协助政府和有关部门做好引资引智工作;

    (三)积极扶助贫难侨脱贫解困,扶持侨属企业发展经济;大力开展宣传、联谊活动,加大侨务对台工作力度;

    (四)发挥参政议政、民主协商作用,加强民主监督;

    (五)重视自身建设,增强使命感和责任感等工作,充分体现了侨联作为党和政府联系广大归侨侨眷和海外侨胞桥梁和纽带的作用,有力证明了侨是推动玉林经济社会各项事业发展的重要力量和独特优势。

    二、机构设置情况

    玉林市侨联属参照公务员管理单位。内设办公室和经济联络部共2个职能科室。单位人员编制总数为6人,全部为参照公务员管理事业编制。实有财政供养人数9人,其中参公在职5人,离退休人员4人(其中离休0人)。

    第二部分:玉林市归国华侨联合会2026部门预算情况说明

    一、部门预算收支增减变化情况说明

    我部门总收入288.82万元总支出288.82万元(不含财政拨款上年未列支结转收支数)总收入较上年增长50.96万元,增长21.42%,主要原因是2026年上级转移支付资金增多。总支出较上年增长21.42%,主要原因是2026年上级转移支付资金增多

    二、部门预算收入总体情况说明

    我部门总收入288.82万元,较上年增长50.96万元,增长21.42%,主要原因是2025年上级转移支付资金增多其中:

    一般公共预算收入288.82万元,同比增加60.96万元,增加26.75%主要原因是在编人员增加2人。

    政府性基金预算收入0万元,同比减少10万元,减少100%。

    国有资本经营预算收入0万元,同比增加0万元,增长0%。

    财政专户管理资金收入0万元,同比增加0万元,增长0%。

    三、部门预算支出总体情况说明

    2025年本部门总支出预算288.82万元,同比增加 50.96万元,增长21.42%。其中:

       基本支出预算122.65万元,同比增加6.87万元,增长 5.9%。增长原因:社保基数变动,人员经费增加。

    项目支出预算166.17万元,同比增加54.09万元,增加48.26%。2026年上级转移支付资金增多,主要用于华侨事务费困难补助慰问和项目支出

    、政府性基金预算支出情况说明

    我部门政府性基金预算支出0万元,较上年减少10万元,减少100%

    国有资本经营预算支出情况说明

    我部门2026年无国有资本经营预算

    六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

    2026年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算1.88万元,同口径比2025年减少1.42万元,下降43%,具体如下:

    (一)因公出国(境)费2025年预算安排0万元,与上年持平

    (二)公务用车购置及运行费2025年预算安排0万元,其中:

    公务用车购置费2025年预算安排0万元

    公务用车运行维护费2025年预算安排0万元

    (三)公务接待费2026年预算安排1.5万元,比上年减少1.41万元,下降48.45%,减少的主要原因是财政经费紧张

    七、机关运行经费安排情况说明

    【提示】机关运行经费主要指的是为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。对相关经费的安排情况,增减变动等进行适当说明。如果某单位是事业单位的,在字面上就没有所谓“机关运行经费”的说法,但该条内容也要有,建议将标题改为“事业单位相关运行经费”,再按照上述内容进行说明即可。

    2026我部门本级及下属单位共有(0)个行政机关和(1)个参照公务员法管理的事业单位,事业单位相关运行经费财政拨款预算15.92万元,较2025年预算增加0.3万元,增长1.9%

    八、政府采购预算安排情况说明

    2026年,政府采购预算0.152万元,同比减少0.09万元,下降36.7%。其中:货物类采购预算0.152万元,服务类采购预算0万元,工程类采购预算0万元。

    九、国有资产占用情况说明

    部门2026年无国有资产占用相关情况

    十、预算绩效目标情况说明

    2026,我部门按照财政预算要求编制整体支出绩效目标,并对所有预算、所有的专项资金都编制领项目绩效目标,涉及一般公共预算拨款0万元,政府性基金预算拨款0万元,上级补助150万元项目预算绩效目说明如下。

    (一)部门/单位整体支出绩效目标为:

    以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深刻领悟“两个确立”的决定性意义,增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”,紧扣全面贯彻党的二十大精神这条主线,深入学习贯彻习近平总书记关于群团工作和侨务工作的重要论述,围绕贯彻新发展理念、构建新发展格局、推动高质量发展,聚焦保持和增强政治性、先进性、群众性,全面履行服务经济发展、依法维护侨益、拓展海外联谊、积极参政议政、弘扬中华文化、参与社会建设职能,着力加强思想政治引领,着力围绕中心、服务大局、激发侨界奋进力量,着力提升为侨服务水平,着力深化侨联改革,加强侨联党的建设,有效发挥桥梁纽带作用,把广大归侨侨眷和海外侨胞紧密团结在党的周围,推动形成海内外中华儿女心往一处想、劲往一处使的生动局面,为建设“四强两区一美”两湾先行试验区作出侨界贡献。

    (二)上级补助为2026年华侨事务费项目绩效目标为:

    2026年,玉林市侨联将继续围绕中心、服务大局,发挥优势、主动作为,扎实推进各项工作,有效发挥桥梁纽带作用,广泛凝聚侨心侨力侨智,推动解放思想、创新求变,向海图强、开放发展,力促全市侨联工作取得新成效,为全市经济社会高质量发展做出侨界力量。加强“侨胞之家”建设,规范管理,建立奖惩机制,开展为侨服务活动,把工作做细做实、做到侨胞心坎上。加强基层组织建设,惠侨服务:开展3场次以上义诊活动,活动场地设置、医生护士补助、赠送药品;用于5家(次)以上基层侨联、“侨胞之家”阵地标准化、管理规范化建设和围绕侨联职能开展活动;组织3场次以上开展归侨侨眷职业技能培训班,场地、教材、师资等。


    关联文件: