我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
共青团玉林市委员会2026年部门预算公开说明
目 录
第一部分:部门概况
第二部分:共青团玉林市委员会2026年部门预算情况说明
第三部分:名词解释
第四部分:共青团玉林市委员会2026年部门预算报表
第一部分:部门概况
一、主要职责
1、领导全市共青团工作,组织全市共青团围绕全市改革发展稳定大局开展工作,在全市经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设中发挥党的助手作用。
2、负责研究指导全市团的组织建设和干部队伍建设,推进全市团的基层组织建设;组织和带领全市青年创业创新,在全市经济社会发展中发挥生力军和突击队的作用。
3、抓好全市各级团组织的建设,协助党组织管理、选拔和培训团的干部;为党和政府推荐各类优秀青年人才,评选表彰优秀团干部和团员青年;向党组织推荐优秀团员作党的发展对象。
4、围绕市委、市政府中心工作,负责指导并组织实施全市青少年的思想理论教育和对外宣传工作,建立各级宣传阵地,开展宣传文化活动。负责协调、指导团的新媒体舆论阵地建设和网络舆论引导工作,引导青少年健康成长。
5、负责全市共青团工作和青年工作的理论研究;向市委、市政府反映青少年思想动态和工作状况,参与协调处理各种与青少年利益相关的工作;对青少年工作中的重大问题提出立法建议,参与全市有关青少年法规的起草、实施、监督等工作,办理人大、政协转来有关青少年问题的议案和提案;会同有关部门做好未成年人保护工作;承担市综治委预防青少年违法犯罪专项小组办公室的工作,会同有关部门做好预防青少年违法犯罪工作。
6、参与制订全市青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策和措施,对青少年活动阵地、青少年服务机构的建设等事务进行规划和管理。
7、指导和帮助全市青联、学联、少先队工作委员会开展工作,加强对青年社会组织和青年社团的指导和管理。协助教育部门做好大、中、小学生的教育管理工作。
8、参与制定有关青年统战工作的政策,做好青年统战对象的团结教育工作,维护和促进祖国统一和民族团结。
9、参与制定、执行青少年外事政策,做好全市青少年外事和青少年对外友好交流工作。
10、完成市委、市政府和上级团委交办的有关任务。
二、机构设置情况
共青团玉林市委员会共有直属单位1个,属非参照公务员管理全额事业单位,名称是:玉林市青少年学习实践与发展活动中心。
我委机关本级内设5个职能科室,分别为办公室、组织部、宣传部、学校共青团和少先队工作部、青年发展部。
第二部分:共青团玉林市委员会2026年部门预算情况说明
一、部门预算收支增减变化情况说明
我单位总收入 281.63 万元,总支出 281.63 万元(不含财政拨款上年未列支结转收支数)。总收入较上年减少76.769 万元,减少21.42%,主要原因是上年度项目经费增加。总支出较上年减少 21.42%,主要原因是本年度项目经费减少。
二、部门预算收入总体情况说明
我单位总收入 281.63 万元,总支出 281.63 万元(不含财政拨款上年未列支结转收支数)。总收入较上年减少76.769 万元,减少21.42 %,主要原因是上年度项目经费增加。总支出较上年减少 21.42 %,主要原因是本年度项目经费减少。
三、部门预算支出总体情况说明
我单位总支出 281.63 万元,较上年减少76.769 万元,减少 21.42 %,主要原因是本年度项目经费减少。单位支出主要包括:
(一)一般公共服务支出科目预算280.44万元,占支出总预算的99.58%,同比增加7.04万元,增长2.97%。主要原因是基数变动。
(二)社会保障和就业预算32.16万元,占支出总预算的11.42%,同比减少3.394万元,下降9.55%。 主要原因是人员减少经费支出减少。
(三)卫生健康预算15.29万元,占支出总预算的5.43%,同比减少2.781万元,下降15.4%。主要原因是人员变动经费变动。
(四)住房保障预算17.22万元,占支出总预算的6.11%,同比减少1.46万元,下降7.82%。主要原因是人员变动经费变动。
(五)工资福利支出预算225.67万元,占总支出预算80.13%,同比增加25.91万元,增长12.97%。 主要原因是人员变动经费变动。
(六)商品和服务支出预算33.94万元,占总支出预算12.05%,同比增加0.96万元,增长2.91%。 主要原因是人员变动经费变动。
(七)对个人和家庭的补助支出预算1.4万元,占总支出预算0.5%,与上年持平。
四、政府性基金预算支出情况说明
我部门政府性基金预算支出共 0万元
五、国有资本经营预算支出情况说明
我单位2026年无国有资本经营预算。
六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
我单位2026年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.29万元,同口径比2025年减少0.02万元,下降6.45%,具体如下:
(一)因公出国(境)费2026年预算安排 0 万元,与上年持平。
(二)公务用车购置及运行费2026年预算安排 0 万元,与上年持平,其中:公务用车购置费2026年预算安排 0 万元,与上年持平。公务用车运行维护费2026年预算安排 0 万元,与上年持平。
(三)公务接待费2026年预算安排 0.29万元,比上年减少0.02万元,下降6.45%,减少的主要原因是牢固树立过紧日子的思想,严格规范控制三公两费支出,根据财政要求本年度减少非必要支出。
七、机关运行经费安排情况说明
我单位机关运行经费主要包括包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、交通费等。我单位2026年机关运行经费预算 33.94万元,较上年增加0.96万元,增长2.91%,主要原因是人员变动。
八、政府采购预算安排情况说明
2026年单位政府采购预算总金额1.25万元,其中:货物类采购1.25万元、工程类采购0万元、服务类采购0万元。
九、国有资产占用情况说明
我单位2026年无国有资产占用相关情况。
十、预算绩效目标情况说明
(一)我单位2026年所有项目支出全面实施绩效目标管理,涉及市直项目2个,预算资金20.63万元;对下转移支付项目0个,预算资金0万元。绩效目标情况详见报表
(二)重点项目预算绩效目标说明。
|
项目名称 |
预算数(单位:万元) |
绩效目标 |
|
市少先队专项经费 |
2.1 |
主要用于开展少先队工作,丰富少先队实践育人载体,强化少先队辅导员队伍的业务能力,提高少先队员的仪式感。 |
第三部分:名词解释
一、财政拨款收入:指本年度从本级财政单位取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
八、“三公”经费:纳入市直财政预决算管理的“三公”经费,是指市直各部门/单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
九、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分:共青团玉林市委员会2026年部门预算报表
关联文件:
共青团玉林市委员会2026年部门预算公开说明
目 录
第一部分:部门概况
第二部分:共青团玉林市委员会2026年部门预算情况说明
第三部分:名词解释
第四部分:共青团玉林市委员会2026年部门预算报表
第一部分:部门概况
一、主要职责
1、领导全市共青团工作,组织全市共青团围绕全市改革发展稳定大局开展工作,在全市经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设中发挥党的助手作用。
2、负责研究指导全市团的组织建设和干部队伍建设,推进全市团的基层组织建设;组织和带领全市青年创业创新,在全市经济社会发展中发挥生力军和突击队的作用。
3、抓好全市各级团组织的建设,协助党组织管理、选拔和培训团的干部;为党和政府推荐各类优秀青年人才,评选表彰优秀团干部和团员青年;向党组织推荐优秀团员作党的发展对象。
4、围绕市委、市政府中心工作,负责指导并组织实施全市青少年的思想理论教育和对外宣传工作,建立各级宣传阵地,开展宣传文化活动。负责协调、指导团的新媒体舆论阵地建设和网络舆论引导工作,引导青少年健康成长。
5、负责全市共青团工作和青年工作的理论研究;向市委、市政府反映青少年思想动态和工作状况,参与协调处理各种与青少年利益相关的工作;对青少年工作中的重大问题提出立法建议,参与全市有关青少年法规的起草、实施、监督等工作,办理人大、政协转来有关青少年问题的议案和提案;会同有关部门做好未成年人保护工作;承担市综治委预防青少年违法犯罪专项小组办公室的工作,会同有关部门做好预防青少年违法犯罪工作。
6、参与制订全市青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策和措施,对青少年活动阵地、青少年服务机构的建设等事务进行规划和管理。
7、指导和帮助全市青联、学联、少先队工作委员会开展工作,加强对青年社会组织和青年社团的指导和管理。协助教育部门做好大、中、小学生的教育管理工作。
8、参与制定有关青年统战工作的政策,做好青年统战对象的团结教育工作,维护和促进祖国统一和民族团结。
9、参与制定、执行青少年外事政策,做好全市青少年外事和青少年对外友好交流工作。
10、完成市委、市政府和上级团委交办的有关任务。
二、机构设置情况
共青团玉林市委员会共有直属单位1个,属非参照公务员管理全额事业单位,名称是:玉林市青少年学习实践与发展活动中心。
我委机关本级内设5个职能科室,分别为办公室、组织部、宣传部、学校共青团和少先队工作部、青年发展部。
第二部分:共青团玉林市委员会2026年部门预算情况说明
一、部门预算收支增减变化情况说明
我单位总收入 281.63 万元,总支出 281.63 万元(不含财政拨款上年未列支结转收支数)。总收入较上年减少76.769 万元,减少21.42%,主要原因是上年度项目经费增加。总支出较上年减少 21.42%,主要原因是本年度项目经费减少。
二、部门预算收入总体情况说明
我单位总收入 281.63 万元,总支出 281.63 万元(不含财政拨款上年未列支结转收支数)。总收入较上年减少76.769 万元,减少21.42 %,主要原因是上年度项目经费增加。总支出较上年减少 21.42 %,主要原因是本年度项目经费减少。
三、部门预算支出总体情况说明
我单位总支出 281.63 万元,较上年减少76.769 万元,减少 21.42 %,主要原因是本年度项目经费减少。单位支出主要包括:
(一)一般公共服务支出科目预算280.44万元,占支出总预算的99.58%,同比增加7.04万元,增长2.97%。主要原因是基数变动。
(二)社会保障和就业预算32.16万元,占支出总预算的11.42%,同比减少3.394万元,下降9.55%。 主要原因是人员减少经费支出减少。
(三)卫生健康预算15.29万元,占支出总预算的5.43%,同比减少2.781万元,下降15.4%。主要原因是人员变动经费变动。
(四)住房保障预算17.22万元,占支出总预算的6.11%,同比减少1.46万元,下降7.82%。主要原因是人员变动经费变动。
(五)工资福利支出预算225.67万元,占总支出预算80.13%,同比增加25.91万元,增长12.97%。 主要原因是人员变动经费变动。
(六)商品和服务支出预算33.94万元,占总支出预算12.05%,同比增加0.96万元,增长2.91%。 主要原因是人员变动经费变动。
(七)对个人和家庭的补助支出预算1.4万元,占总支出预算0.5%,与上年持平。
四、政府性基金预算支出情况说明
我部门政府性基金预算支出共 0万元
五、国有资本经营预算支出情况说明
我单位2026年无国有资本经营预算。
六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
我单位2026年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.29万元,同口径比2025年减少0.02万元,下降6.45%,具体如下:
(一)因公出国(境)费2026年预算安排 0 万元,与上年持平。
(二)公务用车购置及运行费2026年预算安排 0 万元,与上年持平,其中:公务用车购置费2026年预算安排 0 万元,与上年持平。公务用车运行维护费2026年预算安排 0 万元,与上年持平。
(三)公务接待费2026年预算安排 0.29万元,比上年减少0.02万元,下降6.45%,减少的主要原因是牢固树立过紧日子的思想,严格规范控制三公两费支出,根据财政要求本年度减少非必要支出。
七、机关运行经费安排情况说明
我单位机关运行经费主要包括包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、交通费等。我单位2026年机关运行经费预算 33.94万元,较上年增加0.96万元,增长2.91%,主要原因是人员变动。
八、政府采购预算安排情况说明
2026年单位政府采购预算总金额1.25万元,其中:货物类采购1.25万元、工程类采购0万元、服务类采购0万元。
九、国有资产占用情况说明
我单位2026年无国有资产占用相关情况。
十、预算绩效目标情况说明
(一)我单位2026年所有项目支出全面实施绩效目标管理,涉及市直项目2个,预算资金20.63万元;对下转移支付项目0个,预算资金0万元。绩效目标情况详见报表
(二)重点项目预算绩效目标说明。
|
项目名称 |
预算数(单位:万元) |
绩效目标 |
|
市少先队专项经费 |
2.1 |
主要用于开展少先队工作,丰富少先队实践育人载体,强化少先队辅导员队伍的业务能力,提高少先队员的仪式感。 |
第三部分:名词解释
一、财政拨款收入:指本年度从本级财政单位取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
八、“三公”经费:纳入市直财政预决算管理的“三公”经费,是指市直各部门/单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
九、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分:共青团玉林市委员会2026年部门预算报表
关联文件: