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第一部分:单位概况
一、主要职责
二、机构设置情况
第二部分: 2025年单位预算情况说明
第三部分:名词解释
第四部分: 2025年单位预算公开报表
主要内容
第一部分:单位概况
一、主要职能
负责组织开展教育质量监测与评估工作,参与制订本市教育质量监测标准及指标体系;负责研究开发教育监测工具,为各县(市、区)和学校开展各类教育质量监测工作提供技术支持和业务指导;负责分析处理教育质量监测数据、研制监测报告;负责开展教育监测理论研究、学术交流、咨询服务和培训,为教育教学提供指导意见和决策服务。
二、机构设置情况
根据上述职责,玉林市教育质量监测中心设1个内设机构。
1.办公室
负责办公室日常事务、文秘、人事、接待、公章管理、办公平台管理、公文传递登记管理、档案管理、节能减排、办公用房、办公耗材采购、报刊征订、关工、 老龄、工会、法人证年审、年度行政事业单位内部控制报告、资产管理登记、债务监测平台月报、继续教育、普法、后勤、消防、安全稳定等工作等工作,负责资产管理登记、债务监测平台月报、继续教育、普法、后勤、消防、安全稳定等工作,协助年度行政事业单位内部控制报告、国家义务教育质量监测等工作。
三、此公开预算数据为本单位汇总预算数据。
第二部分: 2025年单位预算情况说明
一、单位收支总体情况表
二、单位收入总体情况表
三、单位支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出表
七、财政拨款三公两费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
上述报表详见附件。
第三部分:2025年单位预算情况说明
一、单位收支预算情况说明
2025年单位收入预算 116.14 万元,同比减少 1.02万元,减少0.87 %,主要是由于:人员调整。
二、单位收入预算情况说明
2025年单位收入预算 116.14万元,同比减少1.02万元,减少0.87 %,主要是由于:人员调整。
三、单位支出预算情况说明
2025年单位支出预算 116.14万元,减少0.87 %,主要是由于:人员调整。
四、财政拨款收支总体情况说明
2025年财政拨款总支出116.14万元,同比减少1.02万元,减少0.87%。
五、一般公共预算支出情况说明
2025年一般公共预算支出113.29万元,同比减少3.87万元,减少3.3%。其中:
功能分类科目(类级)一:其他教育支出科目支出预算78.12 万元,同比减少4.49万元,减少5.44%。
功能分类科目(类级)二:社会保障和就业支出科目支出预算17.61万元,同比增加1.2万元,增长7.3%。
功能分类科目(类级)三:卫生健康支出科目支出预算9.81万元,同比增加0.13万元,增长1.31%。
功能分类科目(类级)四:住房保障支出科目支出预算7.75万元,同比减少0.45万元,减少5.4%。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2025年一般公共预算基本支出113.29万元,占支出总预算的100%,同比减少3.87万元,减少3.3%。其中:
工资福利支出预算94.09万元,占基本支出预算83.05%,同比减少5.31万元,减少5.34%。原因是人员调整。
商品和服务支出预算9.09万元,占基本支出预算8.02%,同比减少0.18万元,减少1.94%。原因是减少办公用品支出。
对个人和家庭的补助支出预算10.11万元,占基本支出预算8.93%,同比增加 1.62万元,增长19.08%。
七、财政拨款“三公两费”经费支出情况说明
我单位2025年财政拨款安排的“三公两费”经费支出预算
0.2万元,同口径比2024年增加0.2万元,增长100%,具体如下:
1.因公出国(境)费2025年预算安排0万元,比上年增加0万元,增长0%。
2.公务接待费2025年预算安排0.2万元,比上年增加 0.2万元,增长100%。
3.公务用车购置及运行费2025年预算安排0万元,比上年增加0万元,增长0%,其中:
公务用车购置费2025年预算安排0万元,比上年增加0万元,增长0%;
公务用车运行维护费2025年预算安排0万元,比上年增加0万元,增长0%。
4.会议费2025年预算安排0万元,比上年增加0万元,增长0%。
5.培训费2025年预算安排0万元,比上年增加0万元,增长0%。
八、政府性基金预算支出情况说明
我单位2025年度政府性基金预算0万元,同比减少3万元,减少100%。
九、国有资本经营预算支出情况说明(今年新增内容)
我单位2025年度无国有资本经营预算预算。
十、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费安排情况说明
我单位无 “机关运行经费”。
(二)政府采购预算安排情况说明
2025年,政府采购预算0万元,同比增加0万元,增长0%。其中:货物类采购预算0万元,服务类采购预算0万元,工程类采购预算0万元。
(三)国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日,本单位共有车辆0辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备0台(套)。
(四)重点项目预算绩效目标等情况说明
2025年,我单位按照财政预算要求编制整体支出绩效目标,并对所有预算项目、所有的专项资金都编制了项目绩效目标,涉及一般公共预算拨款116.14万元,政府性基金预算拨款0万元。
(一)单位整体支出绩效目标为:加强我市义务教育质量落实情况,通过检查、指导工作深入分析影响我市义务教育质量的主要原因,为转变教育管理方式和改进学校教育教学提供参考,引导社会树立正确的教育质量观,推动我市义务教育质量和学生健康水平不断提升。
(二)一般项目绩效目标为:
一般项目一般公共预算拨款116.14万,政府性基金拨款0万,合计116.14万。财政资金聘用编外人员经费2.85万,外聘人员按时按量完成任务,做好本职工作。
第三部分:名词解释
一、财政拨款收入:指市直财政部门/单位当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
八、“三公”经费:纳入市直财政预决算管理的“三公”经费,是指市直各部门/单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
九、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分: 2025年单位预算报表(详见附件)
关联文件:
目录
第一部分:单位概况
一、主要职责
二、机构设置情况
第二部分: 2025年单位预算情况说明
第三部分:名词解释
第四部分: 2025年单位预算公开报表
主要内容
第一部分:单位概况
一、主要职能
负责组织开展教育质量监测与评估工作,参与制订本市教育质量监测标准及指标体系;负责研究开发教育监测工具,为各县(市、区)和学校开展各类教育质量监测工作提供技术支持和业务指导;负责分析处理教育质量监测数据、研制监测报告;负责开展教育监测理论研究、学术交流、咨询服务和培训,为教育教学提供指导意见和决策服务。
二、机构设置情况
根据上述职责,玉林市教育质量监测中心设1个内设机构。
1.办公室
负责办公室日常事务、文秘、人事、接待、公章管理、办公平台管理、公文传递登记管理、档案管理、节能减排、办公用房、办公耗材采购、报刊征订、关工、 老龄、工会、法人证年审、年度行政事业单位内部控制报告、资产管理登记、债务监测平台月报、继续教育、普法、后勤、消防、安全稳定等工作等工作,负责资产管理登记、债务监测平台月报、继续教育、普法、后勤、消防、安全稳定等工作,协助年度行政事业单位内部控制报告、国家义务教育质量监测等工作。
三、此公开预算数据为本单位汇总预算数据。
第二部分: 2025年单位预算情况说明
一、单位收支总体情况表
二、单位收入总体情况表
三、单位支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出表
七、财政拨款三公两费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
上述报表详见附件。
第三部分:2025年单位预算情况说明
一、单位收支预算情况说明
2025年单位收入预算 116.14 万元,同比减少 1.02万元,减少0.87 %,主要是由于:人员调整。
二、单位收入预算情况说明
2025年单位收入预算 116.14万元,同比减少1.02万元,减少0.87 %,主要是由于:人员调整。
三、单位支出预算情况说明
2025年单位支出预算 116.14万元,减少0.87 %,主要是由于:人员调整。
四、财政拨款收支总体情况说明
2025年财政拨款总支出116.14万元,同比减少1.02万元,减少0.87%。
五、一般公共预算支出情况说明
2025年一般公共预算支出113.29万元,同比减少3.87万元,减少3.3%。其中:
功能分类科目(类级)一:其他教育支出科目支出预算78.12 万元,同比减少4.49万元,减少5.44%。
功能分类科目(类级)二:社会保障和就业支出科目支出预算17.61万元,同比增加1.2万元,增长7.3%。
功能分类科目(类级)三:卫生健康支出科目支出预算9.81万元,同比增加0.13万元,增长1.31%。
功能分类科目(类级)四:住房保障支出科目支出预算7.75万元,同比减少0.45万元,减少5.4%。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2025年一般公共预算基本支出113.29万元,占支出总预算的100%,同比减少3.87万元,减少3.3%。其中:
工资福利支出预算94.09万元,占基本支出预算83.05%,同比减少5.31万元,减少5.34%。原因是人员调整。
商品和服务支出预算9.09万元,占基本支出预算8.02%,同比减少0.18万元,减少1.94%。原因是减少办公用品支出。
对个人和家庭的补助支出预算10.11万元,占基本支出预算8.93%,同比增加 1.62万元,增长19.08%。
七、财政拨款“三公两费”经费支出情况说明
我单位2025年财政拨款安排的“三公两费”经费支出预算
0.2万元,同口径比2024年增加0.2万元,增长100%,具体如下:
1.因公出国(境)费2025年预算安排0万元,比上年增加0万元,增长0%。
2.公务接待费2025年预算安排0.2万元,比上年增加 0.2万元,增长100%。
3.公务用车购置及运行费2025年预算安排0万元,比上年增加0万元,增长0%,其中:
公务用车购置费2025年预算安排0万元,比上年增加0万元,增长0%;
公务用车运行维护费2025年预算安排0万元,比上年增加0万元,增长0%。
4.会议费2025年预算安排0万元,比上年增加0万元,增长0%。
5.培训费2025年预算安排0万元,比上年增加0万元,增长0%。
八、政府性基金预算支出情况说明
我单位2025年度政府性基金预算0万元,同比减少3万元,减少100%。
九、国有资本经营预算支出情况说明(今年新增内容)
我单位2025年度无国有资本经营预算预算。
十、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费安排情况说明
我单位无 “机关运行经费”。
(二)政府采购预算安排情况说明
2025年,政府采购预算0万元,同比增加0万元,增长0%。其中:货物类采购预算0万元,服务类采购预算0万元,工程类采购预算0万元。
(三)国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日,本单位共有车辆0辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备0台(套)。
(四)重点项目预算绩效目标等情况说明
2025年,我单位按照财政预算要求编制整体支出绩效目标,并对所有预算项目、所有的专项资金都编制了项目绩效目标,涉及一般公共预算拨款116.14万元,政府性基金预算拨款0万元。
(一)单位整体支出绩效目标为:加强我市义务教育质量落实情况,通过检查、指导工作深入分析影响我市义务教育质量的主要原因,为转变教育管理方式和改进学校教育教学提供参考,引导社会树立正确的教育质量观,推动我市义务教育质量和学生健康水平不断提升。
(二)一般项目绩效目标为:
一般项目一般公共预算拨款116.14万,政府性基金拨款0万,合计116.14万。财政资金聘用编外人员经费2.85万,外聘人员按时按量完成任务,做好本职工作。
第三部分:名词解释
一、财政拨款收入:指市直财政部门/单位当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
八、“三公”经费:纳入市直财政预决算管理的“三公”经费,是指市直各部门/单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
九、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分: 2025年单位预算报表(详见附件)
关联文件: