我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
目 录
第一部分:单位概况
第二部分:单位预算情况说明
第三部分:名词解释
第四部分:单位预算公开报表
第一部分:单位概况
一、单位主要职能
学校坚持社会主义办学方向,全面贯彻党的教育方针,坚持教育为社会主义现代化建设服务,为人民服务。把立德、树人作为教育的根本任务,全面实施素质教育、培养德智体美全面发展的社会主义建设者和接班人。努力办好人民满意的教育。
二、机构设置情况
玉林市第十五中学属于公益二类事业单位,本单位下设置有学校办公室、后勤处、德育处、党办、资助办、校团委、财务科、语文科、数学科、英语科、政治科、历史科、地理科、生物科、物理科、化学科、体育科。
第二部分:单位预算情况说明
一、单位预算收支增减变化情况说明
我单位总收入2821.22万元,总支出2821.22万元(不含财政拨款上年未列支结转收支数)。总收入较上年增长339.99万元,增长13.7%,主要原因是2025年教职工人数较上年增加,所以经费增加。总支出较上年增长13.7%,主要原因是教职工人数较上年增加,所以经费增加。
二、单位预算收入总体情况说明
我单位总收入2821.22万元,较上年增长339.99万元,增长13.7%,主要原因是教职工人数较上年增加,所以经费增加。
单位收入主要包括:一般公共预算拨款资金和财政专户资金。其中:一般公共预算拨款资金总收入为2299.47万元,较上年增长247.24万元,增长12.05%;财政专户资金总收入为521.75万元,较上年增长92.75万元,增长21.62%。
三、单位预算支出总体情况说明
我单位总支出2821.22万元,较上年增长339.99万元,增长13.7%,主要原因是教职工人数较上年增加,所以经费增加。
单位支出主要包括:教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出和住房保障支出。其中:教育支出为2138.86万元,较上年增长253.56万元,增长13.45%;社会保障和就业支出为350.75万元,较上年增长44.13万元,增长14.39%;卫生健康支出为164.17万元,较上年增长20.9万元,增长14.59%;住房保障支出为167.45万元,较上年增长21.41万元,增长14.66%。
四、政府性基金预算支出情况说明
我单位2025年无政府性基金预算。
五、国有资本经营预算支出情况说明
我单位2025年无国有资本经营预算。
六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
我单位2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.25万元,同口径比2024年减少0.03万元,下降10.71%,具体如下:
(一)因公出国(境)费2025年预算安排0万元,与上年持平。
(二)公务用车购置及运行费2025年预算安排0万元,与上年持平。
公务用车购置费2025年预算安排0万元,与上年持平;
公务用车运行维护费2025年预算安排0万元,与上年持平。
(三)公务接待费2025年预算安排0万元,与上年持平。
(四)培训费2025年预算安排0.25万元,比上年减少0.03万元,下降10.71%,减少的主要原因是培训费只减不增。
七、事业单位相关运行经费安排情况说明
我单位事业单位运行经费主要包括办公费、水电费、邮电费、差旅费、维修(护)费。我单位2025年事业单位运行经费预算202.75万元,较上年增加43.03万元,增长26.94%,增长的主要原因是教职工、学生人数增加,经费增加。
八、政府采购预算安排情况说明
我单位2025年政府采购预算总金额49.9万元。其中:货物类采购49.9万元、工程类采购0万元、服务类采购0万元。
九、国有资产占用情况说明
我单位2025年无国有资产占用相关情况。
十、预算绩效目标情况说明
(一)我单位2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理,涉及市直项目0个,预算资金0万元;对下转移支付项目0个,预算资金0万元。绩效目标情况详见报表(敏感涉密项目除外)。
(二)重点项目预算绩效目标说明。
|
项目名称 |
预算数(单位:万元) |
绩效目标 |
|
教学楼、宿舍楼工程结算经费 |
31 |
通过实施宿舍楼、教学楼建设项目,解决学生上课、住宿紧张问题,改善学校办学条件,达到教学正常开展的效果。 |
第三部分:名词解释
一、财政拨款收入:指本年度从本级财政单位取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
八、“三公”经费:纳入市直财政预决算管理的“三公”经费,是指市直各单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
九、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分:玉林市第十五中学2025年预算公开报表
文件下载:
关联文件:
目 录
第一部分:单位概况
第二部分:单位预算情况说明
第三部分:名词解释
第四部分:单位预算公开报表
第一部分:单位概况
一、单位主要职能
学校坚持社会主义办学方向,全面贯彻党的教育方针,坚持教育为社会主义现代化建设服务,为人民服务。把立德、树人作为教育的根本任务,全面实施素质教育、培养德智体美全面发展的社会主义建设者和接班人。努力办好人民满意的教育。
二、机构设置情况
玉林市第十五中学属于公益二类事业单位,本单位下设置有学校办公室、后勤处、德育处、党办、资助办、校团委、财务科、语文科、数学科、英语科、政治科、历史科、地理科、生物科、物理科、化学科、体育科。
第二部分:单位预算情况说明
一、单位预算收支增减变化情况说明
我单位总收入2821.22万元,总支出2821.22万元(不含财政拨款上年未列支结转收支数)。总收入较上年增长339.99万元,增长13.7%,主要原因是2025年教职工人数较上年增加,所以经费增加。总支出较上年增长13.7%,主要原因是教职工人数较上年增加,所以经费增加。
二、单位预算收入总体情况说明
我单位总收入2821.22万元,较上年增长339.99万元,增长13.7%,主要原因是教职工人数较上年增加,所以经费增加。
单位收入主要包括:一般公共预算拨款资金和财政专户资金。其中:一般公共预算拨款资金总收入为2299.47万元,较上年增长247.24万元,增长12.05%;财政专户资金总收入为521.75万元,较上年增长92.75万元,增长21.62%。
三、单位预算支出总体情况说明
我单位总支出2821.22万元,较上年增长339.99万元,增长13.7%,主要原因是教职工人数较上年增加,所以经费增加。
单位支出主要包括:教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出和住房保障支出。其中:教育支出为2138.86万元,较上年增长253.56万元,增长13.45%;社会保障和就业支出为350.75万元,较上年增长44.13万元,增长14.39%;卫生健康支出为164.17万元,较上年增长20.9万元,增长14.59%;住房保障支出为167.45万元,较上年增长21.41万元,增长14.66%。
四、政府性基金预算支出情况说明
我单位2025年无政府性基金预算。
五、国有资本经营预算支出情况说明
我单位2025年无国有资本经营预算。
六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
我单位2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.25万元,同口径比2024年减少0.03万元,下降10.71%,具体如下:
(一)因公出国(境)费2025年预算安排0万元,与上年持平。
(二)公务用车购置及运行费2025年预算安排0万元,与上年持平。
公务用车购置费2025年预算安排0万元,与上年持平;
公务用车运行维护费2025年预算安排0万元,与上年持平。
(三)公务接待费2025年预算安排0万元,与上年持平。
(四)培训费2025年预算安排0.25万元,比上年减少0.03万元,下降10.71%,减少的主要原因是培训费只减不增。
七、事业单位相关运行经费安排情况说明
我单位事业单位运行经费主要包括办公费、水电费、邮电费、差旅费、维修(护)费。我单位2025年事业单位运行经费预算202.75万元,较上年增加43.03万元,增长26.94%,增长的主要原因是教职工、学生人数增加,经费增加。
八、政府采购预算安排情况说明
我单位2025年政府采购预算总金额49.9万元。其中:货物类采购49.9万元、工程类采购0万元、服务类采购0万元。
九、国有资产占用情况说明
我单位2025年无国有资产占用相关情况。
十、预算绩效目标情况说明
(一)我单位2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理,涉及市直项目0个,预算资金0万元;对下转移支付项目0个,预算资金0万元。绩效目标情况详见报表(敏感涉密项目除外)。
(二)重点项目预算绩效目标说明。
|
项目名称 |
预算数(单位:万元) |
绩效目标 |
|
教学楼、宿舍楼工程结算经费 |
31 |
通过实施宿舍楼、教学楼建设项目,解决学生上课、住宿紧张问题,改善学校办学条件,达到教学正常开展的效果。 |
第三部分:名词解释
一、财政拨款收入:指本年度从本级财政单位取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
八、“三公”经费:纳入市直财政预决算管理的“三公”经费,是指市直各单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
九、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分:玉林市第十五中学2025年预算公开报表
文件下载:
关联文件: