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目 录
第一部分:单位概况
第二部分:2025年单位预算情况说明
第三部分:名词解释
第四部分:2025年单位预算公开报表
第一部分:单位概况
一、单位主要职能
广西玉林财经学校(以下简称“我校”)创办于1965年,是经广西壮族自治区人民政府批准成立的以培养财经应用人才为主的公办全日制普通中等职业学校,主管部门为玉林市教育局。我校2004年12月被认定为自治区级重点中等职业学校,2021年12月被认定为自治区三星级中等职业学校。教学成效显著,学校先后获得“自治区级重点中等职业学校”“自治区示范特色中等职业学校”“自治区卫生优秀学校”“广西中等职业学校自治区示范性专业”“自治区示范性中等职业教育实训基地”等荣誉称号,在广西职业教育中起到示范引领作用。我校的基本职能为:
(一)贯彻执行教育工作法律法规和中央、自治区党委、市委、市委教育工委关于教育工作的决策部署。贯彻新发展理念,构建新发展格局,立德树人,培根铸魂,服务我市中等职业教育改革与发展需要。
(二)面向本校全日制学生开展公共基础课和技能专业课的教学,培养与我国社会主义现代化建设要求相适应,德、智、体、美、劳全面发展的具有现代财经专业知识的基本学制为三年的中专学历高素质劳动者和技能型人才。
(三)面向企业在职职工开展岗位培训,面向各类社会人员开展在职在岗财会类人才的继续教育以及技能提升培训和转岗转业培训,与高校联合开展高等学历继续教育。
(四)承办政府教育部门及其他职能部门政策类培训,培养适应经济社会发展需要的实用人才,培养高素质的劳动者和高技能的专门人才。
(五)完成市委、市政府和玉林市教育局交办的其他任务。
目前,我校有全日制42个教学班,在校生1,600余人,每年培训玉林市在职会计人员1,000余人次。
二、机构设置情况
根据《广西玉林财经学校职能配置、内设机构和人员编制规定》,设下列7个内设机构:党总支办公室、学校办公室、教务科、学生科、培训科、招生就业办公室、总务科。学校结合教学管理需要,设置高中部及4个教学部:财经商贸教学部、信息技术教学部、现代服务教学部、公共基础教学部。
我校人员构成情况:人员编制总数为164人,均为事业编制。财政供给单位编制内实有人员115人,编外(聘用)在职实有人数25人。财政资金全额安排编制内人员工资及福利费和离休人员生活补助费;编外人员经费由纳入财政专户管理的非税收入预算安排。另有退休人员72人,已经转由玉林市社保局管理,经费由社保局编列。
我校只有校本级,无所属单位,即单位数1个,预算数据既是本级数据,也是汇总数据。
第二部分:2025年单位预算情况说明
一、单位预算收支增减变化情况说明
我单位总收入2,346.49万元,总支出2,346.49万元(不含财政拨款上年未列支结转收支数)。总收入较上年减少211.78万元,减少8.28%,主要原因是现代职业教育质量提升计划经费减少121.64万元,学生人数少,中等职业学校免学费资金减少153万元。总支出较上年减少211.78万元,减少8.28%,主要原因是项目支出减少153.45万元,其中中职教育质量提升经费项目减少121.64万元;在编人员减少,人员经费支出减少;学生人数减少,生均公用经费减少。
二、单位预算收入总体情况说明
2025年本单位总收入预算2,346.49万元,同比减少211.78万元,减少8.28%。其中:
一般公共预算收入2,109.65万元,同比减少332.96万元,减少13.63%,原因是现代职业教育质量提升计划经费减少121.64万元,计算口径不同:中等职业学校免学费资金2024年计入预算153万元,2025年的计入0元。致使财政拨款收入有所减少。
政府性基金预算收入0.00万元,同比增加0.00万元,增长0.00%。
国有资本经营预算收入0.00万元,同比增加0.00万元,增长0.00%。
财政专户管理资金收入236.85万元,同比增加121.19万元,增加104.78%,原因是招生规模有所增加,致使行政事业性收费有所增长。
三、单位预算支出总体情况说明
2025年本单位总支出预算2,346.49万元,减少211.78万元,减少8.28%。其中:
基本支出预算1,879.13万元,同比减少58.32万元,下降3.01%。原因是退休4人,在编人员减少,人员经费支出减少12.55万元;在校学生人数减少,生均公用经费减少45.77万元。
项目支出预算467.37万元,同比减少153.45万元,减少54.72%。减少的主要原因是,本年中职教育质量提升经费项目减少121.64万元;中职免学费项目计算口径不一致,上年计入预算,本年未计入预算,减少153万元;聘用工工资及社保缴费项目,因聘用人员增加,支出预算比上年增加97万元;学校日常运行补助经费项目增加24.19万元。以上四项增减变动致使项目支出同比有所减少。
四、政府性基金预算支出情况说明
我单位2025年无政府性基金预算。
五、国有资本经营预算支出情况说明
我单位2025年无国有资本经营预算。
六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
我单位2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算4.37万元,同口径比2024年减少0.13万元,下降2.89%,具体如下:
(一)因公出国(境)费2025年预算安排0万元,比上年增加0万元,增长0%,与上年持平。
(二)公务用车购置及运行费2025年预算安排0万元,比上年增加0万元,增长0%,其中:
公务用车购置费2025年预算安排0万元,比上年增加0万元,增长0%,与上年持平;
公务用车运行维护费2025年预算安排0万元,比上年增加0万元,增长0%,与上年持平。
(三)公务接待费2025年预算安排安排0万元,比上年增加0万元,增长0%,与上年持平。
七、事业单位相关运行经费
我单位事业单位运行经费主要包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、工会经费以及其他费用。我单位2025年事业单位运行经费预算208.49万元,较上年减少45.77万元,减少17.71%,减少的主要原因是学生人数减少,生均公用经费相应减少。
八、政府采购预算安排情况说明
我单位2025年政府采购预算总金额51.75万元。其中:货物类采购0万元、工程类采购0万元、服务类采购51.75万元。
九、国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日,本单位共有车辆2辆,其中,一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,其他用车2辆,其他用车主要是用于下乡招生宣传以及日常市区办理重要事务,如接送新生,日常师生应急使用等。
十、预算绩效目标情况说明
(一)我单位2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理,涉及市直项目4个,预算资金602.86万元;对下转移支付项目0个,预算资金0万元。绩效目标情况详见报表(敏感涉密项目除外)。
(二)重点项目预算绩效目标说明。
|
项目名称 |
预算数(单位:万元) |
绩效目标 |
|
2025年中央现代职业教育质量提升计划经费 |
230.52 |
通过改善办学条件,提高办学水平,提升职业教育办学形象,实现职业教育规模、质量提升,增强职业教育吸引力。 |
|
聘用工工资及社保 |
210.66 |
按时、足额发放25名聘用教师工资及缴纳社保,本项目工资约211万元,使用纳入财政专户管理的教育收费的资金安排。稳定教师队伍,使学校可持续发展。 |
|
学校日常运行补助经费 |
26.19 |
按时足额支付日常公用费用,保障学校正常管理秩序,保证师生的学习环境整洁及安全,使学校可持续发展。 |
|
现代职业教育质量提升计划经费 |
135.49 |
通过优化学校布局,实训基地项目建设、职业教育研究和宣传、实施“1+X”证书制度试点等,实现职业教育规模、质量提升,增强职业教育吸引力。 |
第三部分:名词解释
一、财政拨款收入:指本年度从本级财政单位取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
八、“三公”经费:纳入市直财政预决算管理的“三公”经费,是指市直各部门/单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
九、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分:2025年预算公开报表
附件《广西玉林财经学校2025年预算公开表》。
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第一部分:单位概况
第二部分:2025年单位预算情况说明
第三部分:名词解释
第四部分:2025年单位预算公开报表
第一部分:单位概况
一、单位主要职能
广西玉林财经学校(以下简称“我校”)创办于1965年,是经广西壮族自治区人民政府批准成立的以培养财经应用人才为主的公办全日制普通中等职业学校,主管部门为玉林市教育局。我校2004年12月被认定为自治区级重点中等职业学校,2021年12月被认定为自治区三星级中等职业学校。教学成效显著,学校先后获得“自治区级重点中等职业学校”“自治区示范特色中等职业学校”“自治区卫生优秀学校”“广西中等职业学校自治区示范性专业”“自治区示范性中等职业教育实训基地”等荣誉称号,在广西职业教育中起到示范引领作用。我校的基本职能为:
(一)贯彻执行教育工作法律法规和中央、自治区党委、市委、市委教育工委关于教育工作的决策部署。贯彻新发展理念,构建新发展格局,立德树人,培根铸魂,服务我市中等职业教育改革与发展需要。
(二)面向本校全日制学生开展公共基础课和技能专业课的教学,培养与我国社会主义现代化建设要求相适应,德、智、体、美、劳全面发展的具有现代财经专业知识的基本学制为三年的中专学历高素质劳动者和技能型人才。
(三)面向企业在职职工开展岗位培训,面向各类社会人员开展在职在岗财会类人才的继续教育以及技能提升培训和转岗转业培训,与高校联合开展高等学历继续教育。
(四)承办政府教育部门及其他职能部门政策类培训,培养适应经济社会发展需要的实用人才,培养高素质的劳动者和高技能的专门人才。
(五)完成市委、市政府和玉林市教育局交办的其他任务。
目前,我校有全日制42个教学班,在校生1,600余人,每年培训玉林市在职会计人员1,000余人次。
二、机构设置情况
根据《广西玉林财经学校职能配置、内设机构和人员编制规定》,设下列7个内设机构:党总支办公室、学校办公室、教务科、学生科、培训科、招生就业办公室、总务科。学校结合教学管理需要,设置高中部及4个教学部:财经商贸教学部、信息技术教学部、现代服务教学部、公共基础教学部。
我校人员构成情况:人员编制总数为164人,均为事业编制。财政供给单位编制内实有人员115人,编外(聘用)在职实有人数25人。财政资金全额安排编制内人员工资及福利费和离休人员生活补助费;编外人员经费由纳入财政专户管理的非税收入预算安排。另有退休人员72人,已经转由玉林市社保局管理,经费由社保局编列。
我校只有校本级,无所属单位,即单位数1个,预算数据既是本级数据,也是汇总数据。
第二部分:2025年单位预算情况说明
一、单位预算收支增减变化情况说明
我单位总收入2,346.49万元,总支出2,346.49万元(不含财政拨款上年未列支结转收支数)。总收入较上年减少211.78万元,减少8.28%,主要原因是现代职业教育质量提升计划经费减少121.64万元,学生人数少,中等职业学校免学费资金减少153万元。总支出较上年减少211.78万元,减少8.28%,主要原因是项目支出减少153.45万元,其中中职教育质量提升经费项目减少121.64万元;在编人员减少,人员经费支出减少;学生人数减少,生均公用经费减少。
二、单位预算收入总体情况说明
2025年本单位总收入预算2,346.49万元,同比减少211.78万元,减少8.28%。其中:
一般公共预算收入2,109.65万元,同比减少332.96万元,减少13.63%,原因是现代职业教育质量提升计划经费减少121.64万元,计算口径不同:中等职业学校免学费资金2024年计入预算153万元,2025年的计入0元。致使财政拨款收入有所减少。
政府性基金预算收入0.00万元,同比增加0.00万元,增长0.00%。
国有资本经营预算收入0.00万元,同比增加0.00万元,增长0.00%。
财政专户管理资金收入236.85万元,同比增加121.19万元,增加104.78%,原因是招生规模有所增加,致使行政事业性收费有所增长。
三、单位预算支出总体情况说明
2025年本单位总支出预算2,346.49万元,减少211.78万元,减少8.28%。其中:
基本支出预算1,879.13万元,同比减少58.32万元,下降3.01%。原因是退休4人,在编人员减少,人员经费支出减少12.55万元;在校学生人数减少,生均公用经费减少45.77万元。
项目支出预算467.37万元,同比减少153.45万元,减少54.72%。减少的主要原因是,本年中职教育质量提升经费项目减少121.64万元;中职免学费项目计算口径不一致,上年计入预算,本年未计入预算,减少153万元;聘用工工资及社保缴费项目,因聘用人员增加,支出预算比上年增加97万元;学校日常运行补助经费项目增加24.19万元。以上四项增减变动致使项目支出同比有所减少。
四、政府性基金预算支出情况说明
我单位2025年无政府性基金预算。
五、国有资本经营预算支出情况说明
我单位2025年无国有资本经营预算。
六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
我单位2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算4.37万元,同口径比2024年减少0.13万元,下降2.89%,具体如下:
(一)因公出国(境)费2025年预算安排0万元,比上年增加0万元,增长0%,与上年持平。
(二)公务用车购置及运行费2025年预算安排0万元,比上年增加0万元,增长0%,其中:
公务用车购置费2025年预算安排0万元,比上年增加0万元,增长0%,与上年持平;
公务用车运行维护费2025年预算安排0万元,比上年增加0万元,增长0%,与上年持平。
(三)公务接待费2025年预算安排安排0万元,比上年增加0万元,增长0%,与上年持平。
七、事业单位相关运行经费
我单位事业单位运行经费主要包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、工会经费以及其他费用。我单位2025年事业单位运行经费预算208.49万元,较上年减少45.77万元,减少17.71%,减少的主要原因是学生人数减少,生均公用经费相应减少。
八、政府采购预算安排情况说明
我单位2025年政府采购预算总金额51.75万元。其中:货物类采购0万元、工程类采购0万元、服务类采购51.75万元。
九、国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日,本单位共有车辆2辆,其中,一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,其他用车2辆,其他用车主要是用于下乡招生宣传以及日常市区办理重要事务,如接送新生,日常师生应急使用等。
十、预算绩效目标情况说明
(一)我单位2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理,涉及市直项目4个,预算资金602.86万元;对下转移支付项目0个,预算资金0万元。绩效目标情况详见报表(敏感涉密项目除外)。
(二)重点项目预算绩效目标说明。
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项目名称 |
预算数(单位:万元) |
绩效目标 |
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2025年中央现代职业教育质量提升计划经费 |
230.52 |
通过改善办学条件,提高办学水平,提升职业教育办学形象,实现职业教育规模、质量提升,增强职业教育吸引力。 |
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聘用工工资及社保 |
210.66 |
按时、足额发放25名聘用教师工资及缴纳社保,本项目工资约211万元,使用纳入财政专户管理的教育收费的资金安排。稳定教师队伍,使学校可持续发展。 |
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学校日常运行补助经费 |
26.19 |
按时足额支付日常公用费用,保障学校正常管理秩序,保证师生的学习环境整洁及安全,使学校可持续发展。 |
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现代职业教育质量提升计划经费 |
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通过优化学校布局,实训基地项目建设、职业教育研究和宣传、实施“1+X”证书制度试点等,实现职业教育规模、质量提升,增强职业教育吸引力。 |
第三部分:名词解释
一、财政拨款收入:指本年度从本级财政单位取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
八、“三公”经费:纳入市直财政预决算管理的“三公”经费,是指市直各部门/单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
九、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分:2025年预算公开报表
附件《广西玉林财经学校2025年预算公开表》。
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