页面
配色
辅助线
重置

玉林市中小企业科技创新孵化服务中心2025年单位预算公开

2025-04-09 17:42     来源:玉林市中小企业科技创新孵化服务中心
收藏 我要收藏 公共资源调用站点 文章分享
分享 微信
头条
微博 空间 qq
【字体: 打印

目  录

第一部分:单位概况

  

  第二部分:玉林市中小企业科技创新孵化服务中心2025年单位预算情况说明

  

第三部分:名词解释

  

第四部分:玉林市中小企业科技创新孵化服务中心2025年单位预算公开报表


第一部分:单位概况

  一、单位主要职能

(一)贯彻执行国家、自治区和玉林市关于促进科技成果转化的方针政策和法律法规,协助主管部门推动科技成果孵化、转化和产业化。

(二)负责拟定并组织实施孵化企业的管理制度。

    (三)协助主管部门研究、起草本市促进孵化企业转化科技成果的优惠政策、规章制度和具体办法。

(四)组织建设及整合科技服务平台资源,为入孵企业提供研发、中试生产、办公等创新创业共享设施。

(五)提供政策、管理、法律、人力资源、财务、投融资、技术、市场推广、培训、专利申请、无形资产评估、项目包装申报等创新创业服务。

(六)承接创新创业人才的引进和培训服务。

(七)协助主管部门开展对全市科技企业孵化器、众创空间建设运营的指导工作。

(八)完成主管部门交办的其他任务。

二、机构设置情况

玉林市中小企业科技创新孵化服务中心属财政全额拨款公益一类事业单位。现有编制12名,在职人员8人,无聘用人员。

 

第二部分:玉林市中小企业科技创新孵化服务中心2025年单位预算情况说明

  一、单位预算收支增减变化情况说明

2025年我单位总收入187.16万元,总支出187.16万元(不含财政拨款上年未列支结转收支数)。总收入较上年增长18.58万元,增长11.02%。主要原因是上年对孵化中心大楼的运转费用预算不够全年支出,2025年度增加了孵化中心大楼运转费用的预算支出。

  二、单位预算收入总体情况说明

  2025年我单位总收入187.16万元,较上年增长18.58万元,增长11.02%。单位收入主要包括:

  (一)一般公共预算收入187.16万元,同比增加18.58万元,增长11.02%。

  (二)政府性基金预算收入0万元,同比减少24万元。

  (三)国有资本经营预算收入0万元,同比增加0万元,增长0%。

  (四)财政专户管理资金收入0万元,同比增加0万元,增长0%。

(五)单位资金(上级补助资金)0万元。

三、单位预算支出总体情况说明

  2025年我单位总支出187.16万元,较上年增长18.58万元,增长11.02%。单位支出主要包括:

  (一)科学技术支出136.20万元,同比增加38.49万元,增长39.39%,主要原因是2025年孵化中心大楼运转费用从一般公共预算中列支,2024年是从政府性基金预算中列支且2025年的预算安排比上年增加了10万元。科学技术支出占单位总支出的72.77%。

(二)社会保障和就业支出27.26万元,较上年增加1.55万元,增长6.03%,主要变动原因是2024年基本工资调整后人员增资后费用增加引起。

(三)卫生健康支出12.08万元,较上年增加1万元,增长9.03%,主要变动原因是主要变动原因是2024年基本工资调整后人员增资后费用增加引起。

(四)住房保障支出11.61万元,同比增加1.03万元,增长974%,主要变动原因是2024年工资标准提高后人员增资引起费用增高。

四、政府性基金预算支出情况说明

我单位2025年度无政府性基金预算

五、国有资本经营预算支出情况说明

    我单位2025年无国有资本经营预算。

    六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

  我单位2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.2万元,同口径比2024年减少0.05万元,下降20%。具体如下:

  1.因公出国(境)费2025年预算安排0万元,比上年增加0万元,增长0%,主要原因是本部门无因公出国(境)费预算安排。

  2.公务接待费2025年预算安排0.2万元,比上年减少0.05万元,降低20%,减少的主要原因是根据文件要求过紧日子,尽量减少公务接待费开支。

  3.公务用车购置及运行费2025年预算安排0万元,比上年增加0万元,增长0%。我单位无公务用车购置安排。

  公务用车购置费2025年预算安排0万元,比上年增加0万元,增长0%。我单位无公务用车购置安排。

  公务用车运行维护费2025年预算安排0万元,比上年增加0万元,增长0%。我单位无公务用车,也无公务用车运行维护费支出。

七、事业单位相关运行经费安排情况说明

我单位事业单位相关运行经费主要包括用于购买货物和服务的各项资金,包括差旅费1万元、培训费0.3万元、公务接待费0.2万元、工会费1.94万元、其他商品和服务支出9.3万元等。我单位2025年事业单位相关运行经费预算12.74万元,较上年增加0.18万元,增长1.43%。

  八、政府采购预算安排情况说明

我单位2025年政府采购预算31万元,较上年增加7万元,上升29.17%。其中:货物类采购预算0万元,服务类采购预算31万元,工程类采购预算0万元。服务类采购主要用于玉林市中小企业科技创新孵化服务中心大楼运转物业管理服务费支出。

九、国有资产占用情况说明

  截至2024年12月31日,本单位共有车辆0辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备2套,其中永久用电设备1套152.08万元、楼宇监控设备1套123.69万元。

十、预算绩效目标情况说明

我单位2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理,涉及市直项目1个,预算资金34万元。绩效目标情况详见报表。

项目名称

预算数

(单位:万元)

绩效目标

备注

玉林市中小企业科技创新孵化公共服务平台项目(大楼运转)

34

持续开展科技成果转移转化和企业孵化服务,引进入孵企业4家,培育入库科技型中小企业3家,组织开展交流、培训、成果对接、项目路演和沙龙活动2次,开展咨询服务5次。


  第三部分:名词解释

  一、财政拨款收入:指本年度从本级财政单位取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

八、“三公”经费:纳入市直财政预决算管理的“三公”经费,是指市直各部门/单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  

第四部分:玉林市中小企业科技创新孵化服务中心2025年预算公开报表(详见附件)。

    一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费、和培训费

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、本级项目绩效目标公开表

十一、对下转移支付项目绩效目标公开表

玉林市中小企业科技创新孵化服务中心2025年预算公开表.xlsx


文件下载:

关联文件:

    2025年

    玉林市中小企业科技创新孵化服务中心2025年单位预算公开

    2025-04-09 17:42     来源:玉林市中小企业科技创新孵化服务中心
    【字体:

    目  录

    第一部分:单位概况

      

      第二部分:玉林市中小企业科技创新孵化服务中心2025年单位预算情况说明

      

    第三部分:名词解释

      

    第四部分:玉林市中小企业科技创新孵化服务中心2025年单位预算公开报表


    第一部分:单位概况

      一、单位主要职能

    (一)贯彻执行国家、自治区和玉林市关于促进科技成果转化的方针政策和法律法规,协助主管部门推动科技成果孵化、转化和产业化。

    (二)负责拟定并组织实施孵化企业的管理制度。

        (三)协助主管部门研究、起草本市促进孵化企业转化科技成果的优惠政策、规章制度和具体办法。

    (四)组织建设及整合科技服务平台资源,为入孵企业提供研发、中试生产、办公等创新创业共享设施。

    (五)提供政策、管理、法律、人力资源、财务、投融资、技术、市场推广、培训、专利申请、无形资产评估、项目包装申报等创新创业服务。

    (六)承接创新创业人才的引进和培训服务。

    (七)协助主管部门开展对全市科技企业孵化器、众创空间建设运营的指导工作。

    (八)完成主管部门交办的其他任务。

    二、机构设置情况

    玉林市中小企业科技创新孵化服务中心属财政全额拨款公益一类事业单位。现有编制12名,在职人员8人,无聘用人员。

     

    第二部分:玉林市中小企业科技创新孵化服务中心2025年单位预算情况说明

      一、单位预算收支增减变化情况说明

    2025年我单位总收入187.16万元,总支出187.16万元(不含财政拨款上年未列支结转收支数)。总收入较上年增长18.58万元,增长11.02%。主要原因是上年对孵化中心大楼的运转费用预算不够全年支出,2025年度增加了孵化中心大楼运转费用的预算支出。

      二、单位预算收入总体情况说明

      2025年我单位总收入187.16万元,较上年增长18.58万元,增长11.02%。单位收入主要包括:

      (一)一般公共预算收入187.16万元,同比增加18.58万元,增长11.02%。

      (二)政府性基金预算收入0万元,同比减少24万元。

      (三)国有资本经营预算收入0万元,同比增加0万元,增长0%。

      (四)财政专户管理资金收入0万元,同比增加0万元,增长0%。

    (五)单位资金(上级补助资金)0万元。

    三、单位预算支出总体情况说明

      2025年我单位总支出187.16万元,较上年增长18.58万元,增长11.02%。单位支出主要包括:

      (一)科学技术支出136.20万元,同比增加38.49万元,增长39.39%,主要原因是2025年孵化中心大楼运转费用从一般公共预算中列支,2024年是从政府性基金预算中列支且2025年的预算安排比上年增加了10万元。科学技术支出占单位总支出的72.77%。

    (二)社会保障和就业支出27.26万元,较上年增加1.55万元,增长6.03%,主要变动原因是2024年基本工资调整后人员增资后费用增加引起。

    (三)卫生健康支出12.08万元,较上年增加1万元,增长9.03%,主要变动原因是主要变动原因是2024年基本工资调整后人员增资后费用增加引起。

    (四)住房保障支出11.61万元,同比增加1.03万元,增长974%,主要变动原因是2024年工资标准提高后人员增资引起费用增高。

    四、政府性基金预算支出情况说明

    我单位2025年度无政府性基金预算

    五、国有资本经营预算支出情况说明

        我单位2025年无国有资本经营预算。

        六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

      我单位2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.2万元,同口径比2024年减少0.05万元,下降20%。具体如下:

      1.因公出国(境)费2025年预算安排0万元,比上年增加0万元,增长0%,主要原因是本部门无因公出国(境)费预算安排。

      2.公务接待费2025年预算安排0.2万元,比上年减少0.05万元,降低20%,减少的主要原因是根据文件要求过紧日子,尽量减少公务接待费开支。

      3.公务用车购置及运行费2025年预算安排0万元,比上年增加0万元,增长0%。我单位无公务用车购置安排。

      公务用车购置费2025年预算安排0万元,比上年增加0万元,增长0%。我单位无公务用车购置安排。

      公务用车运行维护费2025年预算安排0万元,比上年增加0万元,增长0%。我单位无公务用车,也无公务用车运行维护费支出。

    七、事业单位相关运行经费安排情况说明

    我单位事业单位相关运行经费主要包括用于购买货物和服务的各项资金,包括差旅费1万元、培训费0.3万元、公务接待费0.2万元、工会费1.94万元、其他商品和服务支出9.3万元等。我单位2025年事业单位相关运行经费预算12.74万元,较上年增加0.18万元,增长1.43%。

      八、政府采购预算安排情况说明

    我单位2025年政府采购预算31万元,较上年增加7万元,上升29.17%。其中:货物类采购预算0万元,服务类采购预算31万元,工程类采购预算0万元。服务类采购主要用于玉林市中小企业科技创新孵化服务中心大楼运转物业管理服务费支出。

    九、国有资产占用情况说明

      截至2024年12月31日,本单位共有车辆0辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备2套,其中永久用电设备1套152.08万元、楼宇监控设备1套123.69万元。

    十、预算绩效目标情况说明

    我单位2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理,涉及市直项目1个,预算资金34万元。绩效目标情况详见报表。

    项目名称

    预算数

    (单位:万元)

    绩效目标

    备注

    玉林市中小企业科技创新孵化公共服务平台项目(大楼运转)

    34

    持续开展科技成果转移转化和企业孵化服务,引进入孵企业4家,培育入库科技型中小企业3家,组织开展交流、培训、成果对接、项目路演和沙龙活动2次,开展咨询服务5次。


      第三部分:名词解释

      一、财政拨款收入:指本年度从本级财政单位取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

    二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

    五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    七、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    八、“三公”经费:纳入市直财政预决算管理的“三公”经费,是指市直各部门/单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    九、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

      

    第四部分:玉林市中小企业科技创新孵化服务中心2025年预算公开报表(详见附件)。

        一、单位收支总体情况表

    二、单位收入总体情况表

    三、单位支出总体情况表

    四、财政拨款收支总体情况表

    五、一般公共预算支出情况表

    六、一般公共预算基本支出情况表

    七、财政拨款“三公”经费、会议费、和培训费

    八、政府性基金预算支出情况表

    九、国有资本经营预算支出情况表

    十、本级项目绩效目标公开表

    十一、对下转移支付项目绩效目标公开表

    玉林市中小企业科技创新孵化服务中心2025年预算公开表.xlsx


    文件下载:

    关联文件: