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第一部分:单位概况
第二部分:玉林市科技开发实验中心2025年部门预算情况说明
第三部分:名词解释
第四部分:玉林市科技开发实验中心2025年单位预算报表
第一部分:单位概况
一、单位主要职能
负责开展科学研究、科学实验、技术咨询等,为全市中小企业科技创新提供技术支持服务;负责企业技术信息征集、整理、加工和管理工作,为政府相关部门提供决策参与;负责开展科技培训、学术交流、学术报告等工作;受主管部门委托负责科技计划项目的申报受理,组织立项评审、中期检查、结题验收、绩效评价等事务性工作;负责市科技计划项目库、专家库、成果库的建设和管理工作。
二、机构设置情况
玉林市科技开发实验中心(玉林市科技项目服务中心)为玉林市科学技术局管理的相当正科级财政全额拨款公益一类事业单位。
玉林市科技开发实验中心事业编制11人,聘用人员控制数0人,财政供给单位编制内实有人员18人,其中事业编制在职人员8人,离退休人员10人(其中离休0人)。编外在职实有人数0人。
第二部分:玉林市科技开发实验中心2025年单位预算情况说明
一、单位预算收支增减变化情况说明
我单位总收入152.09万元,总支出152.09万元,总收入较上年增加0.6万元,增长0.40%。
二、单位预算收入总体情况说明
2025年我单位总收入152.09万元,同比增加0.6万元,增长0.40%。单位收入主要包括:
一般公共预算收入152.09万元,同比增加0.6万元,增长0.40%。
政府性基金预算收入0万元,同比增加0万元,增长0%。
国有资本经营预算收入0万元,同比增加0万元,增长0%。
财政专户管理资金收入0万元,同比增加0万元,增长0%。
单位资金(上级补助资金)0万元。
三、单位预算支出总体情况说明
我单位总支出152.09万元,较上年增加0.6万元,增加0.40%。单位支出主要包括:
(一)科学技术支出103.49万元,同比增加8.46万元,增长8.90%,其中其他科学技术支出103.49万元。
(三)社会保障和就业支出24.86万元,同比减少8.06万元,降低24.48%,主要变动原因是2024年有1人到龄退休人员减少引起的。
(四)卫生健康支出13.14万元,同比减少0.1万元,降低0.76%,主要变动原因是2024年有1人到龄退休人员减少引起的。
(五)住房保障支出10.60万元,同比增加0.29万元,增长2.81%,主要变动原因是2024年工资标准提高后人员收入增高引起。
四、政府性基金预算支出情况说明
我单位2025年度无政府性基金预算。
五、国有资本经营预算支出情况说明
我单位2025年无国有资本经营预算。
六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
我单位2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.1万元,同口径比2024年减少0.15万元,降低60%,主要原因是执行财政过紧日子的要求,减少公务接待开支。具体如下:
1.因公出国(境)费2025年预算安排0万元,比上年增加0万元,增长0%,主要原因是本部门无因公出国(境)费预算安排。
2.公务接待费2025年预算安排0.1万元,比上年减少0.15万元,降低60%,减少的主要原因是根据文件要求过紧日子,尽量减少公务接待费开支。
3.公务用车购置及运行费2025年预算安排0万元,比上年增加0万元,增长0%。我单位无公务用车购置安排。
公务用车购置费2025年预算安排0万元,比上年增加0万元,增长0%。我单位无公务用车购置安排。
公务用车运行维护费2025年预算安排0万元,比上年增加0万元,增长0%。我单位无公务用车,也无公务用车运行维护费支出。
七、事业单位相关运行经费安排情况说明
我单位事业单位相关运行经费主要包括用于购买货物和服务的各项资金,包括办公设备购置费0.5万元、邮电费0.4万元、水费0.6万元、电费0.3万元、差旅费0.5万元、培训费0.3万元、公务接待费0.1万元、工会经费1.77万元、其他商品和服务支出7.10万元。我单位2025年事业单位相关运行经费预算11.57万元,较上年减少0.05万元,减少0.43%,与上年基本持平。
八、政府采购预算安排情况说明
我单位2025年政府采购预算0.5万元,较上年增加0.1万元,上升25%。其中:货物类采购预算0.5万元,服务类采购预算0万元,工程类采购预算0万元。货物类采购主要用于购置空调1台。
九、国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日,本单位共有车辆0辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备0台(套)。
十、预算绩效目标情况说明
2025年,本单位年初未安排有项目经费,故未设置预算绩效目标。
第三部分:名词解释
一、财政拨款收入:指本年度从本级财政单位取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
八、“三公”经费:纳入市直财政预决算管理的“三公”经费,是指市直各部门/单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
九、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分:玉林市科技开发实验中心2025年预算公开报表(详见附件)。
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、财政拨款“三公”经费、会议费、和培训费
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、本级项目绩效目标公开表
十一、对下转移支付项目绩效目标公开表
玉林市科技开发实验中心2025年预算公开表_2025-04-10.xlsx
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第一部分:单位概况
第二部分:玉林市科技开发实验中心2025年部门预算情况说明
第三部分:名词解释
第四部分:玉林市科技开发实验中心2025年单位预算报表
第一部分:单位概况
一、单位主要职能
负责开展科学研究、科学实验、技术咨询等,为全市中小企业科技创新提供技术支持服务;负责企业技术信息征集、整理、加工和管理工作,为政府相关部门提供决策参与;负责开展科技培训、学术交流、学术报告等工作;受主管部门委托负责科技计划项目的申报受理,组织立项评审、中期检查、结题验收、绩效评价等事务性工作;负责市科技计划项目库、专家库、成果库的建设和管理工作。
二、机构设置情况
玉林市科技开发实验中心(玉林市科技项目服务中心)为玉林市科学技术局管理的相当正科级财政全额拨款公益一类事业单位。
玉林市科技开发实验中心事业编制11人,聘用人员控制数0人,财政供给单位编制内实有人员18人,其中事业编制在职人员8人,离退休人员10人(其中离休0人)。编外在职实有人数0人。
第二部分:玉林市科技开发实验中心2025年单位预算情况说明
一、单位预算收支增减变化情况说明
我单位总收入152.09万元,总支出152.09万元,总收入较上年增加0.6万元,增长0.40%。
二、单位预算收入总体情况说明
2025年我单位总收入152.09万元,同比增加0.6万元,增长0.40%。单位收入主要包括:
一般公共预算收入152.09万元,同比增加0.6万元,增长0.40%。
政府性基金预算收入0万元,同比增加0万元,增长0%。
国有资本经营预算收入0万元,同比增加0万元,增长0%。
财政专户管理资金收入0万元,同比增加0万元,增长0%。
单位资金(上级补助资金)0万元。
三、单位预算支出总体情况说明
我单位总支出152.09万元,较上年增加0.6万元,增加0.40%。单位支出主要包括:
(一)科学技术支出103.49万元,同比增加8.46万元,增长8.90%,其中其他科学技术支出103.49万元。
(三)社会保障和就业支出24.86万元,同比减少8.06万元,降低24.48%,主要变动原因是2024年有1人到龄退休人员减少引起的。
(四)卫生健康支出13.14万元,同比减少0.1万元,降低0.76%,主要变动原因是2024年有1人到龄退休人员减少引起的。
(五)住房保障支出10.60万元,同比增加0.29万元,增长2.81%,主要变动原因是2024年工资标准提高后人员收入增高引起。
四、政府性基金预算支出情况说明
我单位2025年度无政府性基金预算。
五、国有资本经营预算支出情况说明
我单位2025年无国有资本经营预算。
六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
我单位2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.1万元,同口径比2024年减少0.15万元,降低60%,主要原因是执行财政过紧日子的要求,减少公务接待开支。具体如下:
1.因公出国(境)费2025年预算安排0万元,比上年增加0万元,增长0%,主要原因是本部门无因公出国(境)费预算安排。
2.公务接待费2025年预算安排0.1万元,比上年减少0.15万元,降低60%,减少的主要原因是根据文件要求过紧日子,尽量减少公务接待费开支。
3.公务用车购置及运行费2025年预算安排0万元,比上年增加0万元,增长0%。我单位无公务用车购置安排。
公务用车购置费2025年预算安排0万元,比上年增加0万元,增长0%。我单位无公务用车购置安排。
公务用车运行维护费2025年预算安排0万元,比上年增加0万元,增长0%。我单位无公务用车,也无公务用车运行维护费支出。
七、事业单位相关运行经费安排情况说明
我单位事业单位相关运行经费主要包括用于购买货物和服务的各项资金,包括办公设备购置费0.5万元、邮电费0.4万元、水费0.6万元、电费0.3万元、差旅费0.5万元、培训费0.3万元、公务接待费0.1万元、工会经费1.77万元、其他商品和服务支出7.10万元。我单位2025年事业单位相关运行经费预算11.57万元,较上年减少0.05万元,减少0.43%,与上年基本持平。
八、政府采购预算安排情况说明
我单位2025年政府采购预算0.5万元,较上年增加0.1万元,上升25%。其中:货物类采购预算0.5万元,服务类采购预算0万元,工程类采购预算0万元。货物类采购主要用于购置空调1台。
九、国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日,本单位共有车辆0辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备0台(套)。
十、预算绩效目标情况说明
2025年,本单位年初未安排有项目经费,故未设置预算绩效目标。
第三部分:名词解释
一、财政拨款收入:指本年度从本级财政单位取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
八、“三公”经费:纳入市直财政预决算管理的“三公”经费,是指市直各部门/单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
九、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分:玉林市科技开发实验中心2025年预算公开报表(详见附件)。
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、财政拨款“三公”经费、会议费、和培训费
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、本级项目绩效目标公开表
十一、对下转移支付项目绩效目标公开表
玉林市科技开发实验中心2025年预算公开表_2025-04-10.xlsx
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