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目 录
第一部分:部门概况
一、主要职责
二、机构设置情况
第二部分:玉林市人民政府办公室2025年部门预算情况说明
第三部分:名词解释
第四部分:玉林市人民政府办公室2025年部门预算报表
第一部分:部门概况
一、主要职责
(一)玉林市人民政府办公室本级主要职责
1.负责办理自治区人民政府和自治区政府办公厅下发的文电。
2.负责市人民政府会议的准备工作,协助市人民政府领导同志组织实施会议决定事项。
3.协助市人民政府领导同志审核或组织起草以市人民政府、市政府办公室名义发布的文件。
4.对市人民政府各部门和各县(市、区)人民政府、玉东新区、各开发园区管委请示玉林市人民政府的问题,进行研究并提出审核处理意见,报市人民政府领导同志审批。
5.根据市人民政府领导同志的批示或办理文件的需要联系市直有关部门,对有关问题提出处理意见报市人民政府领导同志决定。
6.协助市人民政府对市人大议案、意见、建议和政协提案的办理工作。
7.协助市人民政府领导同志组织处理需由市人民政府直接处理的突发事件和重大事故。
8.收集市内外重要经济信息,组织有关人员调查研究,及时反映情况,提出建议,为市人民政府领导同志决策服务。
9.负责市人民政府值班工作,确保与各级政府及其所属部门联络畅通,及时向市人民政府领导反映重要情况,传达和督促落实市人民政府领导同志的批示,并协助处理市人民政府各部门和各县(市、区)向市人民政府反映的重要问题。
10.做好接待和行政事务工作,为市人民政府领导同志工作服务。
11.管理市人民政府驻外机构联络处。
12.承办市人民政府和自治区政府办公厅交办的其他事项。
(二)玉林市人民政府办公室直属单位主要职责
1.玉林市人民政府驻北京联络处、玉林市人民政府驻南宁办事处的主要职责是按照市委、市人民政府的要求,做好与中央国家机关及驻地省、自治区、市党政机关的政务联系工作;做好与驻地省、自治区、市间的横向经济联合、贸易往来和文化教育交流等方面的工作;组织多种形式的经济技术合作,引进技术、引进资金、引进人才、引进管理经验,为发展我市经济服务;负责收集、传递国内外政治、经济、科技等方面的信息,为市委、市人民政府科学决策提供依据;负责管理我市在驻地的各类机构和人员,帮助他们协调与驻地有关部门的关系,对他们的一些重要决策给予必要的指导;协助我市有关部门和企业开拓市外市场,开展经济协作,推销市内产品,协调经济纠纷以及协助办理外事、旅游、劳务等事务;做好接待工作,为我市各级领导和各县(市、区),各部门、各单位到驻地进行公务活动的人员在工作和生活方面提供服务;做好维稳工作,做好驻地属我市管辖的上访人员的调解、安抚等工作。
2.玉林市人民政府经济发展研究中心主要职责是围绕全市国民经济、社会发展和改革开放中的全局性、综合性、战略性、长期性问题开展跟踪研究和超前研究,为市委、市人民政府提出政策建议和咨询意见;为制定本市中长期发展规划提出发展思路、接受委托参与或组织对有关部门、县(市)拟定的或制定的发展规划进行研究和论证,提出意见和建议;参与起草市人民政府领导的重要报告、讲话,参与市人民政府重要政策文件的研究、起草;办好本级《领导决策参考》等刊物;承办市委、市人民政府交办的其他事项。
3.玉林市地方志编纂委员会办公室主要职责是拟定地方志工作规划和编纂方案;组织编纂地方志书、地方综合年鉴;搜集、保存地方志文献和资料,组织整理旧志,推动方志理论研究,组织开展业务培训;组织开发利用地方志资源;完成上级交办的其他任务。
二、机构设置情况
玉林市人民政府办公室机关本级内设第一秘书科、第二秘书科、第三秘书科、第四秘书科、第五秘书科、第六秘书科、第七秘书科、第八秘书科、第九秘书科、常务会议科、文电科(保密室)、综合科、信息调研科、政工人事科、机关党委办公室、行政后勤科、值班科共17个职能科室。
玉林市人民政府办公室直属单位(正处级)4个,其中行政单位2个:玉林市人民政府驻北京联络处、玉林市人民政府驻南宁办事处;参照公务员法管理事业单位2个:玉林市人民政府经济发展研究中心、玉林市地方志编纂委员会办公室(玉林市经济发展研究中心经费单独核算,另文公开)。
第二部分:2025年部门预算情况说明
一、部门预算收支增减变化情况说明
2025年本部门总收入2590.69万元,较上年增加90.02万元,同比增长3.60%,主要原因是社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出均比2024年相应支出增加,所以2025年财政拨款收入也相应比2024年增加。2025年总支出2590.69万元,较上年增加90.02万元,同比增长3.60%,主要原因是社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出均比2024年相应支出增加。
二、部门收入总体情况说明
2025年本部门总收入预算2590.69万元,较上年增加90.02万元,同比增长3.60%,主要原因是社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出均比2024年相应支出增加,所以2025年财政拨款收入也相应比2024年增加。部门收入主要包括:
一般公共预算收入2290.69万元,较上年减少209.98万元,同比下降8.4%。
政府性基金预算收入300万元,较上年增加300万元,同比增长100%。
国有资本经营预算收入0万元,与上年数据一致。
财政专户管理资金收入0万元,与上年数据一致。
单位收入0万元,与上年数据一致。
三、部门支出总体情况说明
2025年本部门总支出预算2590.69万元,较上年增加90.02万元,同比增长3.60%。主要原因是基本支出中的行政运行比上年支出增加,项目支出较上年支出减少。部门支出主要包括:
基本支出预算2024.18万元,较上年增加90.51万元,增长4.7%。
项目支出预算566.51万元,较上年减少0.49万元,同比下降0.09%。
四、政府性基金预算支出情况说明
本部门政府性基金预算支出共300万元,较上年增加300万元,增长100%,主要原因是:按照市本级财政安排,该费用为其他国有土地使用权出让收入安排的支出,用于补充办公经费的不足。
五、国有资本经营预算支出情况说明
本部门2025年无国有资本经营预算。
六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
本部门2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算42万元,与上年持平,具体如下:
(一)因公出国(境)费2025年预算安排0万元,与上年持平。
(二)公务用车购置及运行费2025年预算安排37万元,比上年减少1.50万元,下降3.90%,其中:
公务用车购置费2025年预算安排0万元,与上年持平;
公务用车运行维护费2025年预算安排37万元,比上年减少1.50万元,下降3.90%,主要原因是减少公车使用,压减开支。
(三)公务接待费2025年预算安排5万元,比上年增加1.50万元,增长43%,主要原因是2025年玉林驻北京联络处、玉林驻南宁办事处招商引资活动增加,公务接待费相应增加。
七、机关运行经费安排情况说明
本部门运行经费主要包括公用经费和人员经费,细分有办公用品费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、公务用车运行维护费以及其他费用。本部门2025年机关运行经费预算1085.52万元,较上年增加43.26万元,增长4.2%,增长的主要原因是人员经费(离退休费用、职业年金、医疗补助、住房公积金)较上年增加。
八、政府采购预算安排情况说明
本部门2025年政府采购预算总金额66.52万元。其中:货物类采购6.40万元、工程类采购0万元、服务类采购60.12万元。
九、国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日,本部门共有托管市公车平台车辆20辆,其中,一般公务用车20辆;单位价值50万元以上通用设备4台(套),100万元以上专用设备0台(套)。
十、预算绩效目标情况说明
(一)本部门2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理,涉及项目11个,预算资金566.51万元,绩效目标情况详见附表。
(二)重点项目预算绩效目标说明
|
项目名称 |
预算数(单位:万元) |
绩效目标 |
|
玉林市扶贫志经费 |
41.93 |
通过开展《玉林市扶贫志》编纂出版工作,如实记录玉林扶贫事业历程和成果,保存史料,总结可堪借鉴的工作经验,宣传典型,激励人心。 |
第三部分:名词解释
一、财政拨款收入:指市直财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
八、“三公”经费:纳入市直财政预决算管理的“三公”经费,是指市直各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
九、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分:2025年部门预算报表(详见附表)
表一:《部门收支总体情况表》
表二:《部门收入总体情况表》
表三:《部门支出总体情况表》
表四:《财政拨款收支总体情况表》
表五:《一般公共预算支出情况表》
表六:《一般公共预算基本支出情况表》
表七:《财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出表》
表八:《政府性基金预算支出表》
表九:《国有资本经营预算支出表》
表十:《项目绩效目标公开表》
表十一:《对下转移支付项目绩效目标公开表》
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第一部分:部门概况
一、主要职责
二、机构设置情况
第二部分:玉林市人民政府办公室2025年部门预算情况说明
第三部分:名词解释
第四部分:玉林市人民政府办公室2025年部门预算报表
第一部分:部门概况
一、主要职责
(一)玉林市人民政府办公室本级主要职责
1.负责办理自治区人民政府和自治区政府办公厅下发的文电。
2.负责市人民政府会议的准备工作,协助市人民政府领导同志组织实施会议决定事项。
3.协助市人民政府领导同志审核或组织起草以市人民政府、市政府办公室名义发布的文件。
4.对市人民政府各部门和各县(市、区)人民政府、玉东新区、各开发园区管委请示玉林市人民政府的问题,进行研究并提出审核处理意见,报市人民政府领导同志审批。
5.根据市人民政府领导同志的批示或办理文件的需要联系市直有关部门,对有关问题提出处理意见报市人民政府领导同志决定。
6.协助市人民政府对市人大议案、意见、建议和政协提案的办理工作。
7.协助市人民政府领导同志组织处理需由市人民政府直接处理的突发事件和重大事故。
8.收集市内外重要经济信息,组织有关人员调查研究,及时反映情况,提出建议,为市人民政府领导同志决策服务。
9.负责市人民政府值班工作,确保与各级政府及其所属部门联络畅通,及时向市人民政府领导反映重要情况,传达和督促落实市人民政府领导同志的批示,并协助处理市人民政府各部门和各县(市、区)向市人民政府反映的重要问题。
10.做好接待和行政事务工作,为市人民政府领导同志工作服务。
11.管理市人民政府驻外机构联络处。
12.承办市人民政府和自治区政府办公厅交办的其他事项。
(二)玉林市人民政府办公室直属单位主要职责
1.玉林市人民政府驻北京联络处、玉林市人民政府驻南宁办事处的主要职责是按照市委、市人民政府的要求,做好与中央国家机关及驻地省、自治区、市党政机关的政务联系工作;做好与驻地省、自治区、市间的横向经济联合、贸易往来和文化教育交流等方面的工作;组织多种形式的经济技术合作,引进技术、引进资金、引进人才、引进管理经验,为发展我市经济服务;负责收集、传递国内外政治、经济、科技等方面的信息,为市委、市人民政府科学决策提供依据;负责管理我市在驻地的各类机构和人员,帮助他们协调与驻地有关部门的关系,对他们的一些重要决策给予必要的指导;协助我市有关部门和企业开拓市外市场,开展经济协作,推销市内产品,协调经济纠纷以及协助办理外事、旅游、劳务等事务;做好接待工作,为我市各级领导和各县(市、区),各部门、各单位到驻地进行公务活动的人员在工作和生活方面提供服务;做好维稳工作,做好驻地属我市管辖的上访人员的调解、安抚等工作。
2.玉林市人民政府经济发展研究中心主要职责是围绕全市国民经济、社会发展和改革开放中的全局性、综合性、战略性、长期性问题开展跟踪研究和超前研究,为市委、市人民政府提出政策建议和咨询意见;为制定本市中长期发展规划提出发展思路、接受委托参与或组织对有关部门、县(市)拟定的或制定的发展规划进行研究和论证,提出意见和建议;参与起草市人民政府领导的重要报告、讲话,参与市人民政府重要政策文件的研究、起草;办好本级《领导决策参考》等刊物;承办市委、市人民政府交办的其他事项。
3.玉林市地方志编纂委员会办公室主要职责是拟定地方志工作规划和编纂方案;组织编纂地方志书、地方综合年鉴;搜集、保存地方志文献和资料,组织整理旧志,推动方志理论研究,组织开展业务培训;组织开发利用地方志资源;完成上级交办的其他任务。
二、机构设置情况
玉林市人民政府办公室机关本级内设第一秘书科、第二秘书科、第三秘书科、第四秘书科、第五秘书科、第六秘书科、第七秘书科、第八秘书科、第九秘书科、常务会议科、文电科(保密室)、综合科、信息调研科、政工人事科、机关党委办公室、行政后勤科、值班科共17个职能科室。
玉林市人民政府办公室直属单位(正处级)4个,其中行政单位2个:玉林市人民政府驻北京联络处、玉林市人民政府驻南宁办事处;参照公务员法管理事业单位2个:玉林市人民政府经济发展研究中心、玉林市地方志编纂委员会办公室(玉林市经济发展研究中心经费单独核算,另文公开)。
第二部分:2025年部门预算情况说明
一、部门预算收支增减变化情况说明
2025年本部门总收入2590.69万元,较上年增加90.02万元,同比增长3.60%,主要原因是社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出均比2024年相应支出增加,所以2025年财政拨款收入也相应比2024年增加。2025年总支出2590.69万元,较上年增加90.02万元,同比增长3.60%,主要原因是社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出均比2024年相应支出增加。
二、部门收入总体情况说明
2025年本部门总收入预算2590.69万元,较上年增加90.02万元,同比增长3.60%,主要原因是社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出均比2024年相应支出增加,所以2025年财政拨款收入也相应比2024年增加。部门收入主要包括:
一般公共预算收入2290.69万元,较上年减少209.98万元,同比下降8.4%。
政府性基金预算收入300万元,较上年增加300万元,同比增长100%。
国有资本经营预算收入0万元,与上年数据一致。
财政专户管理资金收入0万元,与上年数据一致。
单位收入0万元,与上年数据一致。
三、部门支出总体情况说明
2025年本部门总支出预算2590.69万元,较上年增加90.02万元,同比增长3.60%。主要原因是基本支出中的行政运行比上年支出增加,项目支出较上年支出减少。部门支出主要包括:
基本支出预算2024.18万元,较上年增加90.51万元,增长4.7%。
项目支出预算566.51万元,较上年减少0.49万元,同比下降0.09%。
四、政府性基金预算支出情况说明
本部门政府性基金预算支出共300万元,较上年增加300万元,增长100%,主要原因是:按照市本级财政安排,该费用为其他国有土地使用权出让收入安排的支出,用于补充办公经费的不足。
五、国有资本经营预算支出情况说明
本部门2025年无国有资本经营预算。
六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
本部门2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算42万元,与上年持平,具体如下:
(一)因公出国(境)费2025年预算安排0万元,与上年持平。
(二)公务用车购置及运行费2025年预算安排37万元,比上年减少1.50万元,下降3.90%,其中:
公务用车购置费2025年预算安排0万元,与上年持平;
公务用车运行维护费2025年预算安排37万元,比上年减少1.50万元,下降3.90%,主要原因是减少公车使用,压减开支。
(三)公务接待费2025年预算安排5万元,比上年增加1.50万元,增长43%,主要原因是2025年玉林驻北京联络处、玉林驻南宁办事处招商引资活动增加,公务接待费相应增加。
七、机关运行经费安排情况说明
本部门运行经费主要包括公用经费和人员经费,细分有办公用品费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、公务用车运行维护费以及其他费用。本部门2025年机关运行经费预算1085.52万元,较上年增加43.26万元,增长4.2%,增长的主要原因是人员经费(离退休费用、职业年金、医疗补助、住房公积金)较上年增加。
八、政府采购预算安排情况说明
本部门2025年政府采购预算总金额66.52万元。其中:货物类采购6.40万元、工程类采购0万元、服务类采购60.12万元。
九、国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日,本部门共有托管市公车平台车辆20辆,其中,一般公务用车20辆;单位价值50万元以上通用设备4台(套),100万元以上专用设备0台(套)。
十、预算绩效目标情况说明
(一)本部门2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理,涉及项目11个,预算资金566.51万元,绩效目标情况详见附表。
(二)重点项目预算绩效目标说明
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项目名称 |
预算数(单位:万元) |
绩效目标 |
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玉林市扶贫志经费 |
41.93 |
通过开展《玉林市扶贫志》编纂出版工作,如实记录玉林扶贫事业历程和成果,保存史料,总结可堪借鉴的工作经验,宣传典型,激励人心。 |
第三部分:名词解释
一、财政拨款收入:指市直财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
八、“三公”经费:纳入市直财政预决算管理的“三公”经费,是指市直各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
九、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分:2025年部门预算报表(详见附表)
表一:《部门收支总体情况表》
表二:《部门收入总体情况表》
表三:《部门支出总体情况表》
表四:《财政拨款收支总体情况表》
表五:《一般公共预算支出情况表》
表六:《一般公共预算基本支出情况表》
表七:《财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出表》
表八:《政府性基金预算支出表》
表九:《国有资本经营预算支出表》
表十:《项目绩效目标公开表》
表十一:《对下转移支付项目绩效目标公开表》
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