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目 录
第一部分:部门概况
一、基本情况
二、人员构成情况
第二部分:2017年部门预算报表
表一:《财政拨款收支总表》
表二:《一般公共预算支出表》
表三:《一般公共预算基本支出表》
表四:《部门预算资金安排的“三公”经费预算情况表》
表五:《政府性基金预算拨款支出预算表》
表六:《部门收支总表》
表七:《部门收入总表》
表八:《部门支出总表》
第三部分:2017年部门预算及“三公”经费预算报表说明
一、2017年收入支出总体情况
二、2017年部门财政拨款支出预算情况
三、2017年部门预算安排的“三公”经费预算
第四部分:名词解释
第五部分: 机关运行经费预算安排情况说明
第一部分:部门概况
一、博白县工商联单位基本情况
(一)基本职能
主要职能:是政府管理和服务非公有制经济的助手。
(二)机构设置情况
博白县工商联有办公室1个。
二、人员构成情况
博白县工商联人员编制总数为4人,其中行政编制4人。
第二部分:2017年部门预算报表
(详见附表)
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附件1 |
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|
财政拨款收支总表 | |||||
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|
单位:万元 |
|
收入 |
支出 | ||||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
|
一、本年收入 |
33.39 |
一、本年支出 |
33.39 |
33.39 |
0 |
|
1.一般公共预算拨款 |
33.39 |
一、一般公共服务支出 |
33.39 |
33.39 |
0 |
|
2.政府性基金预算拨款 |
0 |
二、外交支出 |
|
|
|
|
|
|
三、国防支出 |
|
|
|
|
二、上年结转 |
|
四、公共安全支出 |
|
|
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|
1.一般公共预算拨款结转 |
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
2.政府性基金预算拨款结转 |
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
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|
七、文化体育与传媒支出 |
|
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八、社会保障和就业支出 |
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九、医疗卫生与计划生育支出 |
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十、节能环保支出 |
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十一、城乡社区支出 |
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十二、农林水支出 |
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十三、交通运输支出 |
|
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十四、资源勘探信息等支出 |
|
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|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
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|
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|
十六、金融支出 |
|
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|
十七、援助其他地区支出 |
|
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十八、国土海洋气象等支出 |
|
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十九、住房保障支出 |
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二十、粮油物资储备支出 |
|
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二十一、国有资本经营预算支出 |
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二十二、预备费 |
|
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二十三、其他支出 |
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二十四、债务还本支出 |
|
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|
二十五、债务付息支出 |
|
|
|
|
|
|
二十六、债务发行费用支出 |
|
|
|
|
收入合计 |
33.39 |
支出合计 |
33.39 |
33.39 |
0 |
|
|
|
|
|
| ||
|
一般公共预算支出表 | ||||||
|
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
类 |
款 |
项 | ||||
|
** |
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
|
|
|
合计 |
33.39 |
27.59 |
5.80 |
|
201 |
28 |
01 |
民主党派及工商联事务-行政运行 |
33.39 |
27.59 |
5.80 |
|
|
01 |
|
人大事务 |
|
|
|
|
|
|
01 |
行政运行 |
|
|
|
|
|
|
|
…… |
|
|
|
|
|
|
|
…… |
|
|
|
|
204 |
|
|
公共安全 |
|
|
|
|
|
01 |
|
武装警察 |
|
|
|
|
|
|
01 |
内卫 |
|
|
|
|
|
|
|
…… |
|
|
|
|
|
|
|
…… |
|
|
|
|
205 |
|
|
教育 |
|
|
|
|
|
01 |
|
教育管理事务 |
|
|
|
|
|
|
01 |
行政运行 |
|
|
|
|
|
|
|
…… |
|
|
|
|
|
|
|
…… |
|
|
|
|
|
|
|
…… |
|
|
|
|
|
|
|
…… |
|
|
|
|
221 |
|
|
住房保障支出 |
|
|
|
|
|
01 |
|
保障性安居工程支出 |
|
|
|
|
|
|
01 |
廉租住房 |
|
|
|
|
|
|
|
…… |
|
|
|
|
|
|
|
…… |
|
|
|
|
222 |
|
|
粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
01 |
|
粮油事务 |
|
|
|
|
|
|
01 |
行政运行 |
|
|
|
|
|
|
|
…… |
|
|
|
|
|
|
|
…… |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
一般公共预算基本支出表 | ||||
|
|
|
|
|
单位:万元 |
|
经济分类科目 |
2017年基本支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
|
合计 |
33.39 |
27.59 |
5.80 |
|
301 |
工资福利支出 |
|
26.96 |
|
|
30101 |
基本工资 |
|
|
|
|
30102 |
津贴补贴 |
|
|
|
|
30103 |
奖金 |
|
|
|
|
30104 |
其他社会保障缴费 |
|
|
|
|
30106 |
伙食补助费 |
|
|
|
|
30107 |
绩效工资 |
|
|
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
|
|
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
|
|
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
|
|
|
|
302 |
商品和服务支出 |
|
|
1.5 |
|
30201 |
办公费 |
|
|
|
|
30202 |
印刷费 |
|
|
|
|
30203 |
咨询费 |
|
|
|
|
30204 |
手续费 |
|
|
|
|
30205 |
水费 |
|
|
|
|
30206 |
电费 |
|
|
|
|
30207 |
邮电费 |
|
|
|
|
30209 |
物业管理费 |
|
|
|
|
30211 |
差旅费 |
|
|
|
|
30212 |
因公出国(境)费用 |
|
|
|
|
30213 |
维修(护)费 |
|
|
|
|
30214 |
租赁费 |
|
|
|
|
30215 |
会议费 |
|
|
|
|
30216 |
培训费 |
|
|
|
|
30217 |
公务接待费 |
|
|
|
|
30218 |
专用材料费 |
|
|
|
|
30224 |
被装购置费 |
|
|
|
|
30225 |
专用燃料费 |
|
|
|
|
30226 |
劳务费 |
|
|
|
|
30227 |
委托业务费 |
|
|
|
|
30228 |
工会经费 |
|
|
|
|
30229 |
福利费 |
|
|
|
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
|
|
|
|
30239 |
其他交通费用 |
|
|
3.42 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
|
|
0.88 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
|
0.63 |
|
|
30301 |
离休费 |
|
|
|
|
30302 |
退休费 |
|
|
|
|
30303 |
退职(役)费 |
|
|
|
|
30304 |
抚恤金 |
|
|
|
|
30305 |
生活补助 |
|
|
|
|
30306 |
救济费 |
|
|
|
|
30307 |
医疗费 |
|
|
|
|
30308 |
助学金 |
|
|
|
|
30309 |
奖励金 |
|
|
|
|
30310 |
生产补贴 |
|
|
|
|
30311 |
住房公积金 |
|
|
|
|
30312 |
提租补贴 |
|
|
|
|
30313 |
购房补贴 |
|
|
|
|
30314 |
采暖补贴 |
|
|
|
|
30315 |
物业服务补贴 |
|
|
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
|
|
|
|
304 |
对企事业单位的补贴 |
|
|
|
|
30401 |
企业政策性补贴 |
|
|
|
|
30402 |
事业单位补贴 |
|
|
|
|
30403 |
财政贴息 |
|
|
|
|
305 |
转移性支出 |
|
|
|
|
30501 |
不同级政府间转移性支出 |
|
|
|
|
30502 |
同级政府间转移性支出 |
|
|
|
|
307 |
债务利息支出 |
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
|
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
|
|
|
|
308 |
债务还本支出 |
|
|
|
|
30801 |
国内债务还本 |
|
|
|
|
30802 |
国外债务还本 |
|
|
|
|
309 |
基本建设支出 |
|
|
|
|
30901 |
房屋建筑物购置 |
|
|
|
|
…… |
…… |
|
|
|
|
30999 |
其他基本建设支出 |
|
|
|
|
310 |
其他资本性支出 |
|
|
|
|
31001 |
房屋建筑物构建 |
|
|
|
|
…… |
…… |
|
|
|
|
…… |
…… |
|
|
|
|
31099 |
其他资本性至粗 |
|
|
|
|
附件4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算资金安排的“三公”经费预算情况表 |
| ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
|
|
2017年预算数 |
2016年预算数 |
其中:一般公共预算安排数增减对比 | ||||
|
项目 |
2017年预算数(全口径) |
其中:一般公共预算安排预算数 |
2016年预算数(全口径) |
其中:一般公共预算安排预算数 |
增减额 |
增减率 |
增减原因 |
|
合计 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1.因公出国(境)费用 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2.公务接待费 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
|
|
3.公务用车购置及运行费 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
其中:(1)公务用车运行维护费 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
(2)公务用车购置费 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
附件5
|
科目编码 |
单位代码 |
单位名称(功能分类科目名称) |
总计 |
基本支出 |
项目支出 | ||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
工资福利支出 |
商品和服务支出 |
对个人和家庭的补助 |
合计 |
对企事业单位的补贴 |
转移性支出 |
债务利息支出 |
债务还本支出 |
基本建设支出 |
其他资本性支出 |
其他支出 | |||
|
** |
** |
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
206 |
|
|
|
科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10 |
|
|
核电站乏燃料处理处置基金支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
乏燃料运输 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
…… |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
…… |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
207 |
|
|
|
文化体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
07 |
|
|
国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
|
资助国产影片放映 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
…… |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
…… |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
229 |
|
|
|
其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
60 |
|
|
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
|
用于补充全国社会保障基金的彩票公益金支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
…… |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
…… |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
…… |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
…… |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算拨款支出预算表
|
附件6 |
|
|
|
|
|
|
部门收支总表 | |||||
|
|
|
|
|
单位:万元 | |
|
收 入 项 目 |
2017年部门预算数 |
备 注 |
支 出 项 目 |
2017年部门预算数 |
备 注 |
|
一、一般公共预算拨款收入 |
33.39 |
|
一、一般公共预算拨款支出 |
33.39 |
|
|
经费拨款 |
|
|
经费拨款 |
|
|
|
纳入一般公共预算管理的非税收入 |
|
|
纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金 |
|
|
|
一般债券收入 |
|
|
一般债券收入安排的资金 |
|
|
|
二、纳入预算管理的政府性基金 |
|
|
二、纳入预算管理的政府性基金 |
|
|
|
其中:专项债券收入 |
|
|
其中:专项债券收入安排的资金 |
|
|
|
三、纳入财政专户管理的收入 |
|
|
三、纳入专户管理的非税收入资金 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
四、其它收入 |
|
|
四、其它收入安排的支出 |
|
|
|
五、上级补助收入 |
|
|
五、上级补助收入安排的支出 |
|
|
|
六、已列支结转指标资金 |
|
|
六、结转、结余安排数 |
|
|
|
|
|
|
七、已列支结转指标资金 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
33.39 |
|
本年支出合计 |
33.39 |
|
|
上年结转、结余收入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
33.39 |
|
支出总计 |
33.39 |
|
|
附件7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门收入总表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位:万元 | |
|
一般公共预算收入 |
政府性基金预算拨款 |
纳入财政专户管理的收入安排资金 |
未纳入财政专户管理的收入安排的资金 |
其他上级补助收入 |
其他结转、结余资金 |
已列支结转指标资金 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
合计 |
经费拨款 |
纳入预算管理的非税收入安排的资金 |
一般债券收入 |
合计 |
市本级 |
市本级(上年结转、结余) |
自治区补助 |
自治区补助(上年结转、结余) |
专项债券收入 |
专项债券收入(上年结转、结余) |
合计 |
教育收费收入安排的资金 |
教育收费收入安排的资金(上年结转、结余) |
其他收入安排的资金 |
其他收入安排的资金(上年结转、结余) |
合计 |
事业收入经营安排的资金 |
经营收入安排的资金 |
其他收入安排的资金 |
上年结转结余 | ||||||||||||||||
|
小计 |
市本级 |
市本级(上年结转、结余) |
自治区补助 |
自治区补助(上年结转、结余) |
小计 |
行政事业性收费收入安排的资金 |
罚没收入安排的资金 |
专项收入安排的资金 |
国有资本经营收入安排的资金 |
国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金 |
其他收入安排的资金 |
上年结转、结余(非税收入安排的资金) |
小计 |
一般债券(本年) |
一般债券(上年结转、结余) | |||||||||||||||||||||
|
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
32 |
33 |
34 |
35 |
36 |
37 |
38 |
|
33.39 |
33.39 |
33.39 |
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附件8 部门支出总表 | |||||||||||||||||
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单位:万元 |
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科目编码 |
单位代码 |
单位名称(功能分类科目名称) |
总计 |
基本支出 |
项目支出 | ||||||||||||
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类 |
款 |
项 |
合计 |
工资福利支出 |
商品和服务支出 |
对个人和家庭的补助 |
合计 |
对企事业单位的补贴 |
转移性支出 |
债务利息支出 |
债务还本支出 |
基本建设支出 |
其他资本性支出 |
其他支出 | |||
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** |
** |
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
201 |
28 |
01 |
|
合计 |
33.39 |
33.39 |
30.38 |
2.38 |
0.63 |
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人员经费 |
27.59 |
27.59 |
26.96 |
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0.63 |
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基本公务费 |
0.88 |
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0.88 |
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业务经费 |
1.5 |
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1.5 |
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… |
… |
… |
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公务交通补贴 |
3.42 |
3.42 |
3.42 |
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xx局二层1 |
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201 |
01 |
01 |
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行政运行 |
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xx局二层2 |
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201 |
01 |
01 |
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行政运行 |
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… |
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第三部分:2017年部门预算及“三公”经费预算报表说明
一、2017年收支总体情况
(一)收入预算说明。
2017年收入总预算33.39万元,同比减少14.42万元,减少 37.20%。其中:
一般公共预算拨款33.39万元,同比减少14.42万元,减少 37.20%。
上年结余收入0万元,同比减少0万元,下降0%,其中:一般公共预算拨款结转0万元,同比减少0万元,下降0%;其他结转0万元,同比减少0万元,下降0%。
其他结转0万元,同比减少0万元,下降0%。
(二)支出预算说明。
2017年支出总预算33.39万元,其中:基本支出33.39万元,占支出总预算的100%,同比减少14.42万元,减少37.20%;项目支出0万元,占支出总预算的0%,同比减少0万元,降低0 %。
1.按支出功能分类科目划分,共分为1类,其中:
(1)一般公共服务类科目支出预算33.39万元,占支出总预算的100%,减少14.42万元,减少37.20%。
(2)社会保障和就业类科目支出预算0万元,占支出总预算的0%,同比增加0万元,增长0%。
(3)医疗卫生类科目支出预算0万元,占支出总预算的0%,同比增加0万元,增长0%。
(4)住房保障支出类科目支出预算0万元,占支出总预算的 0%,同比增加0万元,增长0%。
……
2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。
(1)基本支出预算
基本支出预算33.39万元,占支出总预算的100%,同比减少14.42万元,减少37.20%。其中:
工资福利支出预算30.38万元,占基本支出预算90.99%,同比减少12.53万元,减少41.24%。
商品和服务支出预算2.38万元,占基本支出预算7.13%,同比减少1.24 万元,较少52.10%。
对个人和家庭的补助支出预算0.63万元,占基本支出预算 1.89 %,同比增加0万元,增长0%。
(2)项目支出预算
项目支出33.39万元,占支出总预算的100%,同比减少 万元,降低 %。其中:
工资福利支出预算30.38万元,占项目支出预算90.99%。
商品和服务支出预算2.38万元,占项目支出预算7.13%。
对个人和家庭的补助支出预算0.63万元,占项目支出预算 1.89%。
其他资本性支出0万元,占项目支出预算0%。
二、2017年一般公共预算拨款支出预算情况
2017年度一般公共预算拨款支出33.39万元,其中:基本支出33.39万元, 项目支出0万元。具体支出预算如下:
行政运行33.39万元,全部是基本支出预算。主要用于玉博白县工商联机关为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
一般行政管理事务0万元,全部是项目支出预算。主要用于博白县 0 局机关和 0 个局属事业单位为完成各项 工作任务、保障 事业发展而发生的项目支出。如 管理相关支出、 选拔培养经费支出、 费支出等。
机关服务0万元,全部是基本支出预算。主要用于为行政单位提供后勤服务的后勤服务中心的相关支出,包括根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出和日常公用经费支出。其中:
业务0万元,全部是项目支出预算。主要用于 方面的支出。
业务0万元,全部是项目支出预算。主要用于 业务方面的支出。
业务0万元,全部是项目支出预算。主要用于 方面的业务支出。
业务0万元,全部是项目支出预算。主要用于 建设方面的支出。
业务0万元,全部是项目支出预算。主要用于 发生的支出。
事业运行0万元,其中基本支出0万元,项目支出0万元。主要用于 个局属事业单位为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。其中:
事务支出0万元,全部是项目支出预算。主要用于除 事务支出以外的其他项目支出。
归口管理的行政单位离退休0万元,全部是基本支出预算。主要用于博白县 局机关按国家规定发放的离退休人员工资、津补贴及离退休人员管理方面的支出。
事业单位离退休0万元,全部是基本支出预算。主要用于 个局属事业单位按国家规定发放的离退休人员工资、津补贴及离退休人员管理方面的支出。
行政单位医疗经费0万元,全部是基本支出预算。是根据县统一规定,按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。
事业单位医疗经费0万元,全部是基本支出预算。是根据市统一规定,按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。
住房公积金0万元,全部是基本支出预算。是按照国家统一规定,为局机关和 个局属事业单位职工计缴的住房公积金。
(要求说明机关运行经费的安排、使用情况,重点支出、专项经费预算安排情况和民生政策落实情况)。
三、2017年部门预算安排的“三公”经费预算情况
(要求简要说明“三公”经费预算安排情况、增支(减支)原因和使用计划)。
(一)2017年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况
2017年部门预算共安排“三公”经费支出预算0万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算0万元,公务用车运行维护费支出预算0万元。
(二)2017年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况
2017年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算0万元,比2016年初预算0万元减少0万元,同比下降0 %。其中:
1.因公出国(境)经费2017年预算0万元,同比减少0万元,下降0%,主要用于:随同县委和政府出国(境)团组考察学习费用,计划安排0人次。
2.公务接待费2017年预算0万元,同比减少 0万元,下降0%,主要是安排接待上级领导、其他市县有关领导来我县参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。
3.公务用车费2017年预算0万元,其中:公务用车运行维护费2017年预算0万元,同比减少0万元,下降0%,根据县公务用车定编管理办公室核定,博白县工商联公务用车编制数0辆,实有车辆总数0辆,2017年共安排公务用车运行维护费预算0万元,主要用于机关和局属0个事业单位机要文件交换、市内执行公务、以及开展各项检查、核查业务过程中为解决同城相关人员的交通问题等所需公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。公务用车购置费2017年预算没有安排相关费用,同比减少0万元,下降0%。
四、政府采购预算说明
2017年,政府采购预算0.7万元,同比增加0.7万元,增长100%。政府集中采购预算 0万元,占政府采购预算0 %;分散采购预算0.7万元,占政府采购预算100%。
政府采购资金来源于一般公共预算0.7万元,未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,上年结余收入0 万元。
按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算0.7万元,服务类采购预算 0万元,工程类采购预算0万元。
第四部分:名词解释
一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
八、“三公”经费:纳入县直财政预决算管理的“三公”经费,是指县直各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
九、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分:机关运行经费预算安排情况说明
行政运行33.39万元,全部是基本支出预算。主要用于博白县工商联机关为日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按县统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
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关联文件:
附件
目 录
第一部分:部门概况
一、基本情况
二、人员构成情况
第二部分:2017年部门预算报表
表一:《财政拨款收支总表》
表二:《一般公共预算支出表》
表三:《一般公共预算基本支出表》
表四:《部门预算资金安排的“三公”经费预算情况表》
表五:《政府性基金预算拨款支出预算表》
表六:《部门收支总表》
表七:《部门收入总表》
表八:《部门支出总表》
第三部分:2017年部门预算及“三公”经费预算报表说明
一、2017年收入支出总体情况
二、2017年部门财政拨款支出预算情况
三、2017年部门预算安排的“三公”经费预算
第四部分:名词解释
第五部分: 机关运行经费预算安排情况说明
第一部分:部门概况
一、博白县工商联单位基本情况
(一)基本职能
主要职能:是政府管理和服务非公有制经济的助手。
(二)机构设置情况
博白县工商联有办公室1个。
二、人员构成情况
博白县工商联人员编制总数为4人,其中行政编制4人。
第二部分:2017年部门预算报表
(详见附表)
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附件1 |
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财政拨款收支总表 | |||||
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单位:万元 |
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收入 |
支出 | ||||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
|
一、本年收入 |
33.39 |
一、本年支出 |
33.39 |
33.39 |
0 |
|
1.一般公共预算拨款 |
33.39 |
一、一般公共服务支出 |
33.39 |
33.39 |
0 |
|
2.政府性基金预算拨款 |
0 |
二、外交支出 |
|
|
|
|
|
|
三、国防支出 |
|
|
|
|
二、上年结转 |
|
四、公共安全支出 |
|
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1.一般公共预算拨款结转 |
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五、教育支出 |
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2.政府性基金预算拨款结转 |
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六、科学技术支出 |
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|
七、文化体育与传媒支出 |
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八、社会保障和就业支出 |
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九、医疗卫生与计划生育支出 |
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十、节能环保支出 |
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十一、城乡社区支出 |
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十二、农林水支出 |
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十三、交通运输支出 |
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十四、资源勘探信息等支出 |
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十五、商业服务业等支出 |
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十六、金融支出 |
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十七、援助其他地区支出 |
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十八、国土海洋气象等支出 |
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十九、住房保障支出 |
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二十、粮油物资储备支出 |
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二十一、国有资本经营预算支出 |
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二十二、预备费 |
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二十三、其他支出 |
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二十四、债务还本支出 |
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二十五、债务付息支出 |
|
|
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|
|
二十六、债务发行费用支出 |
|
|
|
|
收入合计 |
33.39 |
支出合计 |
33.39 |
33.39 |
0 |
|
|
|
|
|
| ||
|
一般公共预算支出表 | ||||||
|
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
类 |
款 |
项 | ||||
|
** |
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
|
|
|
合计 |
33.39 |
27.59 |
5.80 |
|
201 |
28 |
01 |
民主党派及工商联事务-行政运行 |
33.39 |
27.59 |
5.80 |
|
|
01 |
|
人大事务 |
|
|
|
|
|
|
01 |
行政运行 |
|
|
|
|
|
|
|
…… |
|
|
|
|
|
|
|
…… |
|
|
|
|
204 |
|
|
公共安全 |
|
|
|
|
|
01 |
|
武装警察 |
|
|
|
|
|
|
01 |
内卫 |
|
|
|
|
|
|
|
…… |
|
|
|
|
|
|
|
…… |
|
|
|
|
205 |
|
|
教育 |
|
|
|
|
|
01 |
|
教育管理事务 |
|
|
|
|
|
|
01 |
行政运行 |
|
|
|
|
|
|
|
…… |
|
|
|
|
|
|
|
…… |
|
|
|
|
|
|
|
…… |
|
|
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|
|
|
|
…… |
|
|
|
|
221 |
|
|
住房保障支出 |
|
|
|
|
|
01 |
|
保障性安居工程支出 |
|
|
|
|
|
|
01 |
廉租住房 |
|
|
|
|
|
|
|
…… |
|
|
|
|
|
|
|
…… |
|
|
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|
222 |
|
|
粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
01 |
|
粮油事务 |
|
|
|
|
|
|
01 |
行政运行 |
|
|
|
|
|
|
|
…… |
|
|
|
|
|
|
|
…… |
|
|
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|
|
|
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| |
|
一般公共预算基本支出表 | ||||
|
|
|
|
|
单位:万元 |
|
经济分类科目 |
2017年基本支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
|
合计 |
33.39 |
27.59 |
5.80 |
|
301 |
工资福利支出 |
|
26.96 |
|
|
30101 |
基本工资 |
|
|
|
|
30102 |
津贴补贴 |
|
|
|
|
30103 |
奖金 |
|
|
|
|
30104 |
其他社会保障缴费 |
|
|
|
|
30106 |
伙食补助费 |
|
|
|
|
30107 |
绩效工资 |
|
|
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
|
|
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
|
|
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
|
|
|
|
302 |
商品和服务支出 |
|
|
1.5 |
|
30201 |
办公费 |
|
|
|
|
30202 |
印刷费 |
|
|
|
|
30203 |
咨询费 |
|
|
|
|
30204 |
手续费 |
|
|
|
|
30205 |
水费 |
|
|
|
|
30206 |
电费 |
|
|
|
|
30207 |
邮电费 |
|
|
|
|
30209 |
物业管理费 |
|
|
|
|
30211 |
差旅费 |
|
|
|
|
30212 |
因公出国(境)费用 |
|
|
|
|
30213 |
维修(护)费 |
|
|
|
|
30214 |
租赁费 |
|
|
|
|
30215 |
会议费 |
|
|
|
|
30216 |
培训费 |
|
|
|
|
30217 |
公务接待费 |
|
|
|
|
30218 |
专用材料费 |
|
|
|
|
30224 |
被装购置费 |
|
|
|
|
30225 |
专用燃料费 |
|
|
|
|
30226 |
劳务费 |
|
|
|
|
30227 |
委托业务费 |
|
|
|
|
30228 |
工会经费 |
|
|
|
|
30229 |
福利费 |
|
|
|
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
|
|
|
|
30239 |
其他交通费用 |
|
|
3.42 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
|
|
0.88 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
|
0.63 |
|
|
30301 |
离休费 |
|
|
|
|
30302 |
退休费 |
|
|
|
|
30303 |
退职(役)费 |
|
|
|
|
30304 |
抚恤金 |
|
|
|
|
30305 |
生活补助 |
|
|
|
|
30306 |
救济费 |
|
|
|
|
30307 |
医疗费 |
|
|
|
|
30308 |
助学金 |
|
|
|
|
30309 |
奖励金 |
|
|
|
|
30310 |
生产补贴 |
|
|
|
|
30311 |
住房公积金 |
|
|
|
|
30312 |
提租补贴 |
|
|
|
|
30313 |
购房补贴 |
|
|
|
|
30314 |
采暖补贴 |
|
|
|
|
30315 |
物业服务补贴 |
|
|
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
|
|
|
|
304 |
对企事业单位的补贴 |
|
|
|
|
30401 |
企业政策性补贴 |
|
|
|
|
30402 |
事业单位补贴 |
|
|
|
|
30403 |
财政贴息 |
|
|
|
|
305 |
转移性支出 |
|
|
|
|
30501 |
不同级政府间转移性支出 |
|
|
|
|
30502 |
同级政府间转移性支出 |
|
|
|
|
307 |
债务利息支出 |
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
|
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
|
|
|
|
308 |
债务还本支出 |
|
|
|
|
30801 |
国内债务还本 |
|
|
|
|
30802 |
国外债务还本 |
|
|
|
|
309 |
基本建设支出 |
|
|
|
|
30901 |
房屋建筑物购置 |
|
|
|
|
…… |
…… |
|
|
|
|
30999 |
其他基本建设支出 |
|
|
|
|
310 |
其他资本性支出 |
|
|
|
|
31001 |
房屋建筑物构建 |
|
|
|
|
…… |
…… |
|
|
|
|
…… |
…… |
|
|
|
|
31099 |
其他资本性至粗 |
|
|
|
|
附件4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算资金安排的“三公”经费预算情况表 |
| ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
|
|
2017年预算数 |
2016年预算数 |
其中:一般公共预算安排数增减对比 | ||||
|
项目 |
2017年预算数(全口径) |
其中:一般公共预算安排预算数 |
2016年预算数(全口径) |
其中:一般公共预算安排预算数 |
增减额 |
增减率 |
增减原因 |
|
合计 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1.因公出国(境)费用 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2.公务接待费 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
|
|
3.公务用车购置及运行费 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
其中:(1)公务用车运行维护费 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
(2)公务用车购置费 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
附件5
|
科目编码 |
单位代码 |
单位名称(功能分类科目名称) |
总计 |
基本支出 |
项目支出 | ||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
工资福利支出 |
商品和服务支出 |
对个人和家庭的补助 |
合计 |
对企事业单位的补贴 |
转移性支出 |
债务利息支出 |
债务还本支出 |
基本建设支出 |
其他资本性支出 |
其他支出 | |||
|
** |
** |
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
206 |
|
|
|
科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10 |
|
|
核电站乏燃料处理处置基金支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
乏燃料运输 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
…… |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
…… |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
207 |
|
|
|
文化体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
07 |
|
|
国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
|
资助国产影片放映 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
…… |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
…… |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
229 |
|
|
|
其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
60 |
|
|
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
|
用于补充全国社会保障基金的彩票公益金支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
…… |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
…… |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
…… |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
…… |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算拨款支出预算表
|
附件6 |
|
|
|
|
|
|
部门收支总表 | |||||
|
|
|
|
|
单位:万元 | |
|
收 入 项 目 |
2017年部门预算数 |
备 注 |
支 出 项 目 |
2017年部门预算数 |
备 注 |
|
一、一般公共预算拨款收入 |
33.39 |
|
一、一般公共预算拨款支出 |
33.39 |
|
|
经费拨款 |
|
|
经费拨款 |
|
|
|
纳入一般公共预算管理的非税收入 |
|
|
纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金 |
|
|
|
一般债券收入 |
|
|
一般债券收入安排的资金 |
|
|
|
二、纳入预算管理的政府性基金 |
|
|
二、纳入预算管理的政府性基金 |
|
|
|
其中:专项债券收入 |
|
|
其中:专项债券收入安排的资金 |
|
|
|
三、纳入财政专户管理的收入 |
|
|
三、纳入专户管理的非税收入资金 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
四、其它收入 |
|
|
四、其它收入安排的支出 |
|
|
|
五、上级补助收入 |
|
|
五、上级补助收入安排的支出 |
|
|
|
六、已列支结转指标资金 |
|
|
六、结转、结余安排数 |
|
|
|
|
|
|
七、已列支结转指标资金 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
33.39 |
|
本年支出合计 |
33.39 |
|
|
上年结转、结余收入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
33.39 |
|
支出总计 |
33.39 |
|
|
附件7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门收入总表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位:万元 | |
|
一般公共预算收入 |
政府性基金预算拨款 |
纳入财政专户管理的收入安排资金 |
未纳入财政专户管理的收入安排的资金 |
其他上级补助收入 |
其他结转、结余资金 |
已列支结转指标资金 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
合计 |
经费拨款 |
纳入预算管理的非税收入安排的资金 |
一般债券收入 |
合计 |
市本级 |
市本级(上年结转、结余) |
自治区补助 |
自治区补助(上年结转、结余) |
专项债券收入 |
专项债券收入(上年结转、结余) |
合计 |
教育收费收入安排的资金 |
教育收费收入安排的资金(上年结转、结余) |
其他收入安排的资金 |
其他收入安排的资金(上年结转、结余) |
合计 |
事业收入经营安排的资金 |
经营收入安排的资金 |
其他收入安排的资金 |
上年结转结余 | ||||||||||||||||
|
小计 |
市本级 |
市本级(上年结转、结余) |
自治区补助 |
自治区补助(上年结转、结余) |
小计 |
行政事业性收费收入安排的资金 |
罚没收入安排的资金 |
专项收入安排的资金 |
国有资本经营收入安排的资金 |
国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金 |
其他收入安排的资金 |
上年结转、结余(非税收入安排的资金) |
小计 |
一般债券(本年) |
一般债券(上年结转、结余) | |||||||||||||||||||||
|
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
32 |
33 |
34 |
35 |
36 |
37 |
38 |
|
33.39 |
33.39 |
33.39 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
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|
|
|
|
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附件8 部门支出总表 | |||||||||||||||||
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|
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|
|
|
单位:万元 |
|
科目编码 |
单位代码 |
单位名称(功能分类科目名称) |
总计 |
基本支出 |
项目支出 | ||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
工资福利支出 |
商品和服务支出 |
对个人和家庭的补助 |
合计 |
对企事业单位的补贴 |
转移性支出 |
债务利息支出 |
债务还本支出 |
基本建设支出 |
其他资本性支出 |
其他支出 | |||
|
** |
** |
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
201 |
28 |
01 |
|
合计 |
33.39 |
33.39 |
30.38 |
2.38 |
0.63 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
人员经费 |
27.59 |
27.59 |
26.96 |
|
0.63 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
基本公务费 |
0.88 |
|
|
0.88 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
业务经费 |
1.5 |
|
|
1.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
… |
… |
… |
|
公务交通补贴 |
3.42 |
3.42 |
3.42 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
… |
… |
… |
|
… |
|
|
|
|
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|
|
|
|
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|
|
|
xx局二层1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
201 |
01 |
01 |
|
行政运行 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
… |
… |
… |
|
… |
|
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… |
… |
… |
|
… |
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|
|
|
|
xx局二层2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
201 |
01 |
01 |
|
行政运行 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
… |
… |
… |
|
… |
|
|
|
|
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|
|
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|
|
… |
… |
… |
|
… |
|
|
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… |
… |
… |
|
… |
|
|
|
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|
|
|
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|
第三部分:2017年部门预算及“三公”经费预算报表说明
一、2017年收支总体情况
(一)收入预算说明。
2017年收入总预算33.39万元,同比减少14.42万元,减少 37.20%。其中:
一般公共预算拨款33.39万元,同比减少14.42万元,减少 37.20%。
上年结余收入0万元,同比减少0万元,下降0%,其中:一般公共预算拨款结转0万元,同比减少0万元,下降0%;其他结转0万元,同比减少0万元,下降0%。
其他结转0万元,同比减少0万元,下降0%。
(二)支出预算说明。
2017年支出总预算33.39万元,其中:基本支出33.39万元,占支出总预算的100%,同比减少14.42万元,减少37.20%;项目支出0万元,占支出总预算的0%,同比减少0万元,降低0 %。
1.按支出功能分类科目划分,共分为1类,其中:
(1)一般公共服务类科目支出预算33.39万元,占支出总预算的100%,减少14.42万元,减少37.20%。
(2)社会保障和就业类科目支出预算0万元,占支出总预算的0%,同比增加0万元,增长0%。
(3)医疗卫生类科目支出预算0万元,占支出总预算的0%,同比增加0万元,增长0%。
(4)住房保障支出类科目支出预算0万元,占支出总预算的 0%,同比增加0万元,增长0%。
……
2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。
(1)基本支出预算
基本支出预算33.39万元,占支出总预算的100%,同比减少14.42万元,减少37.20%。其中:
工资福利支出预算30.38万元,占基本支出预算90.99%,同比减少12.53万元,减少41.24%。
商品和服务支出预算2.38万元,占基本支出预算7.13%,同比减少1.24 万元,较少52.10%。
对个人和家庭的补助支出预算0.63万元,占基本支出预算 1.89 %,同比增加0万元,增长0%。
(2)项目支出预算
项目支出33.39万元,占支出总预算的100%,同比减少 万元,降低 %。其中:
工资福利支出预算30.38万元,占项目支出预算90.99%。
商品和服务支出预算2.38万元,占项目支出预算7.13%。
对个人和家庭的补助支出预算0.63万元,占项目支出预算 1.89%。
其他资本性支出0万元,占项目支出预算0%。
二、2017年一般公共预算拨款支出预算情况
2017年度一般公共预算拨款支出33.39万元,其中:基本支出33.39万元, 项目支出0万元。具体支出预算如下:
行政运行33.39万元,全部是基本支出预算。主要用于玉博白县工商联机关为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
一般行政管理事务0万元,全部是项目支出预算。主要用于博白县 0 局机关和 0 个局属事业单位为完成各项 工作任务、保障 事业发展而发生的项目支出。如 管理相关支出、 选拔培养经费支出、 费支出等。
机关服务0万元,全部是基本支出预算。主要用于为行政单位提供后勤服务的后勤服务中心的相关支出,包括根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出和日常公用经费支出。其中:
业务0万元,全部是项目支出预算。主要用于 方面的支出。
业务0万元,全部是项目支出预算。主要用于 业务方面的支出。
业务0万元,全部是项目支出预算。主要用于 方面的业务支出。
业务0万元,全部是项目支出预算。主要用于 建设方面的支出。
业务0万元,全部是项目支出预算。主要用于 发生的支出。
事业运行0万元,其中基本支出0万元,项目支出0万元。主要用于 个局属事业单位为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。其中:
事务支出0万元,全部是项目支出预算。主要用于除 事务支出以外的其他项目支出。
归口管理的行政单位离退休0万元,全部是基本支出预算。主要用于博白县 局机关按国家规定发放的离退休人员工资、津补贴及离退休人员管理方面的支出。
事业单位离退休0万元,全部是基本支出预算。主要用于 个局属事业单位按国家规定发放的离退休人员工资、津补贴及离退休人员管理方面的支出。
行政单位医疗经费0万元,全部是基本支出预算。是根据县统一规定,按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。
事业单位医疗经费0万元,全部是基本支出预算。是根据市统一规定,按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。
住房公积金0万元,全部是基本支出预算。是按照国家统一规定,为局机关和 个局属事业单位职工计缴的住房公积金。
(要求说明机关运行经费的安排、使用情况,重点支出、专项经费预算安排情况和民生政策落实情况)。
三、2017年部门预算安排的“三公”经费预算情况
(要求简要说明“三公”经费预算安排情况、增支(减支)原因和使用计划)。
(一)2017年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况
2017年部门预算共安排“三公”经费支出预算0万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算0万元,公务用车运行维护费支出预算0万元。
(二)2017年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况
2017年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算0万元,比2016年初预算0万元减少0万元,同比下降0 %。其中:
1.因公出国(境)经费2017年预算0万元,同比减少0万元,下降0%,主要用于:随同县委和政府出国(境)团组考察学习费用,计划安排0人次。
2.公务接待费2017年预算0万元,同比减少 0万元,下降0%,主要是安排接待上级领导、其他市县有关领导来我县参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。
3.公务用车费2017年预算0万元,其中:公务用车运行维护费2017年预算0万元,同比减少0万元,下降0%,根据县公务用车定编管理办公室核定,博白县工商联公务用车编制数0辆,实有车辆总数0辆,2017年共安排公务用车运行维护费预算0万元,主要用于机关和局属0个事业单位机要文件交换、市内执行公务、以及开展各项检查、核查业务过程中为解决同城相关人员的交通问题等所需公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。公务用车购置费2017年预算没有安排相关费用,同比减少0万元,下降0%。
四、政府采购预算说明
2017年,政府采购预算0.7万元,同比增加0.7万元,增长100%。政府集中采购预算 0万元,占政府采购预算0 %;分散采购预算0.7万元,占政府采购预算100%。
政府采购资金来源于一般公共预算0.7万元,未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,上年结余收入0 万元。
按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算0.7万元,服务类采购预算 0万元,工程类采购预算0万元。
第四部分:名词解释
一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
八、“三公”经费:纳入县直财政预决算管理的“三公”经费,是指县直各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
九、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分:机关运行经费预算安排情况说明
行政运行33.39万元,全部是基本支出预算。主要用于博白县工商联机关为日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按县统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
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