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2017年玉州区社科联财政预算公开

2017-03-20 11:12     来源:玉州区社会科学界联合会     作者:玉州区社会科学界联合会
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第一部分:部门概况
第二部分:2017年部门预算报表(见附件表格)
表一:财政拨款收支预算总表
表二:一般公共预算拨款支出预算表
表三:一般公共预算基本支出表
表四:“三公”经费、会议费和培训费支出预算表(本单位无此项预算)
表五:政府性基金预算拨款支出预算表(本单位无此项预算)
表六:收支预算总表
表七:收入预算总表
表八:支出预算总表
第三部分:2017年部门预算及“三公”经费预算报表说明
一、2017年收入支出总体情况
二、2017年部门财政拨款支出预算情况
三、2017年部门预算安排的“三公”经费预算
四、政府采购预算说明
第四部分:名词解释 
第五部分:机关运行经费预算安排情况说明        

 

第一部分:部门概况


玉林市玉州区社会科学界联合会成立于2013年1月,为区委领导的正科级人民团体机构,核定财政全额拨款事业编制3名,领导职数1正1副。现在职在编人数3人,编外人员1人。

部门主要职责:

1.领导和协调全区社会科学各个学会、协会、研究会的工作。    
2.制定本会学术活动规则,有计划开展学术研究和交流活动,帮助和支持社会科学工作者进行科研探索,并促进社会科学工作者与自然科学工作者的联合。
3.负责对有关的社会科学社团进行监督管理,维护团体会员和广大社会科学工作者的合法权益,听取并反映社科界的情况和意见。
4.组织和推动所属学会开展社会科学知识的宣传普及和咨询服务工作;组织和开展市社会科学成果和优秀学会工作者的评奖活动;组织和推动社会科学工作者为玉州区经济社会发展出谋划策,完成区委、区政府交给的各项工作任务。  
5.做好与外地学者、学术团体的学术交流工作,加强友好往来。 
6.办好学术刊物,开展资料信息交流工作。

第二部分:2017年部门预算报表(见附件表格)


表一:财政拨款收支预算总表
表二:一般公共预算拨款支出预算表
表三:一般公共预算基本支出表
表四:“三公”经费、会议费和培训费支出预算表(本单位无此项预算)
表五:政府性基金预算拨款支出预算表(本单位无此项预算)
表六:收支预算总表
表七:收入预算总表
表八:支出预算总表

 

第三部分:2017年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2017年收支总体情况 

(一)收入预算说明。2017年收入总预算32.09万元,其中:一般公共预算拨款5万元,为本级财政当年拨付的资金。与上年相比,增加0万元,同比增长0%,其他收入0元。

(二)支出预算说明。 2017年支出总预算32.09万元,其中:基本支出27.09万元,占支出总预算的84.4%。项目支出5万元,占支出总预算的15.6%。
1.按支出功能科目分类,共分为4类,其中:
(1)科学技术支出 24.52万元,同比减少0万元,下降0%,占支出总预算的76.4%。
(2)社会保障和就业支出3.48万元,同比减少0万元,下降0%,占支出总预算的10.8%。
(3)医疗卫生与计划生育支出1.99万元,同比减少0万元,下降0%,占支出总预算的6.2%。
(4)住房保障支出2.1万元,同比减少0万元,下降0%,占支出总预算的6.5%。
2.按支出项目分类科目划分,共分为3类,其中:
(1)工资福利支出23.7万元,同比增加5万元,增长17%,占支出总预算的73.9%。
(2)商品和服务支出1.27万元,与去年持平,占支出总预算的5.4%。
(3)对个人和家庭补助2.12万元,与去年持平,没有增长,占支出总预算的8.9%。

二、2017年部门财政拨款支出预算情况  

2017年度一般公共预算拨款支出32.09万元,其中:基本支出21.09万元,项目支出5万元。具体支出预算如下: 行政运行19.52万元,全部是基本支出预算。主要用于玉林市玉州区社科联为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
行政单位医疗经费1.99万元、行政单位医疗经费1.29万元、公务员医疗补助0.7万元。全部是基本支出预算,是根据市统一规定,按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。
住房公积金2.09万元,全部是基本支出预算。是按照国家统一规定,为我联单位职工计缴的住房公积金。

三、2017年部门预算安排的“三公”经费预算(无此项预算) 

本单位2017年部门预算共安排“三公”经费支出预算0万元,其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算0万元,会议费0万元,培训费0万元,公务用车运行维护费支出预算0万元。

1.因公出国(境)费用为0万元,同比减少0万元,下降0%。

2.2017年公务用车购置及运行维护费为0万元,同比减少0万元,下降0%。其中:公务用车购置费为0万元,同比减少0万元,下降0%。公务用车运行维护费为0万元,同比减少0万元,下降0%。

3.公务接待费用为0万元,同比减少0万元,下降0%。
 

四、政府采购预算说明

本单位2017年无政府采购预算支出。

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

八、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第五部分:机关运行经费预算安排情况说明

行政运行19.52万元,全部是基本支出预算。主要用于我联机关为日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

附件:2017玉州社科联预算公开表 .xls

 

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    2017年

    2017年玉州区社科联财政预算公开

    2017-03-20 11:12     来源:玉州区社会科学界联合会
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    第一部分:部门概况
    第二部分:2017年部门预算报表(见附件表格)
    表一:财政拨款收支预算总表
    表二:一般公共预算拨款支出预算表
    表三:一般公共预算基本支出表
    表四:“三公”经费、会议费和培训费支出预算表(本单位无此项预算)
    表五:政府性基金预算拨款支出预算表(本单位无此项预算)
    表六:收支预算总表
    表七:收入预算总表
    表八:支出预算总表
    第三部分:2017年部门预算及“三公”经费预算报表说明
    一、2017年收入支出总体情况
    二、2017年部门财政拨款支出预算情况
    三、2017年部门预算安排的“三公”经费预算
    四、政府采购预算说明
    第四部分:名词解释 
    第五部分:机关运行经费预算安排情况说明        

     

    第一部分:部门概况


    玉林市玉州区社会科学界联合会成立于2013年1月,为区委领导的正科级人民团体机构,核定财政全额拨款事业编制3名,领导职数1正1副。现在职在编人数3人,编外人员1人。

    部门主要职责:

    1.领导和协调全区社会科学各个学会、协会、研究会的工作。    
    2.制定本会学术活动规则,有计划开展学术研究和交流活动,帮助和支持社会科学工作者进行科研探索,并促进社会科学工作者与自然科学工作者的联合。
    3.负责对有关的社会科学社团进行监督管理,维护团体会员和广大社会科学工作者的合法权益,听取并反映社科界的情况和意见。
    4.组织和推动所属学会开展社会科学知识的宣传普及和咨询服务工作;组织和开展市社会科学成果和优秀学会工作者的评奖活动;组织和推动社会科学工作者为玉州区经济社会发展出谋划策,完成区委、区政府交给的各项工作任务。  
    5.做好与外地学者、学术团体的学术交流工作,加强友好往来。 
    6.办好学术刊物,开展资料信息交流工作。

    第二部分:2017年部门预算报表(见附件表格)


    表一:财政拨款收支预算总表
    表二:一般公共预算拨款支出预算表
    表三:一般公共预算基本支出表
    表四:“三公”经费、会议费和培训费支出预算表(本单位无此项预算)
    表五:政府性基金预算拨款支出预算表(本单位无此项预算)
    表六:收支预算总表
    表七:收入预算总表
    表八:支出预算总表

     

    第三部分:2017年部门预算及“三公”经费预算报表说明

    一、2017年收支总体情况 

    (一)收入预算说明。2017年收入总预算32.09万元,其中:一般公共预算拨款5万元,为本级财政当年拨付的资金。与上年相比,增加0万元,同比增长0%,其他收入0元。

    (二)支出预算说明。 2017年支出总预算32.09万元,其中:基本支出27.09万元,占支出总预算的84.4%。项目支出5万元,占支出总预算的15.6%。
    1.按支出功能科目分类,共分为4类,其中:
    (1)科学技术支出 24.52万元,同比减少0万元,下降0%,占支出总预算的76.4%。
    (2)社会保障和就业支出3.48万元,同比减少0万元,下降0%,占支出总预算的10.8%。
    (3)医疗卫生与计划生育支出1.99万元,同比减少0万元,下降0%,占支出总预算的6.2%。
    (4)住房保障支出2.1万元,同比减少0万元,下降0%,占支出总预算的6.5%。
    2.按支出项目分类科目划分,共分为3类,其中:
    (1)工资福利支出23.7万元,同比增加5万元,增长17%,占支出总预算的73.9%。
    (2)商品和服务支出1.27万元,与去年持平,占支出总预算的5.4%。
    (3)对个人和家庭补助2.12万元,与去年持平,没有增长,占支出总预算的8.9%。

    二、2017年部门财政拨款支出预算情况  

    2017年度一般公共预算拨款支出32.09万元,其中:基本支出21.09万元,项目支出5万元。具体支出预算如下: 行政运行19.52万元,全部是基本支出预算。主要用于玉林市玉州区社科联为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
    行政单位医疗经费1.99万元、行政单位医疗经费1.29万元、公务员医疗补助0.7万元。全部是基本支出预算,是根据市统一规定,按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。
    住房公积金2.09万元,全部是基本支出预算。是按照国家统一规定,为我联单位职工计缴的住房公积金。

    三、2017年部门预算安排的“三公”经费预算(无此项预算) 

    本单位2017年部门预算共安排“三公”经费支出预算0万元,其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算0万元,会议费0万元,培训费0万元,公务用车运行维护费支出预算0万元。

    1.因公出国(境)费用为0万元,同比减少0万元,下降0%。

    2.2017年公务用车购置及运行维护费为0万元,同比减少0万元,下降0%。其中:公务用车购置费为0万元,同比减少0万元,下降0%。公务用车运行维护费为0万元,同比减少0万元,下降0%。

    3.公务接待费用为0万元,同比减少0万元,下降0%。
     

    四、政府采购预算说明

    本单位2017年无政府采购预算支出。

    第四部分:名词解释

    一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

    二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

    五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    七、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    八、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    九、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

     

    第五部分:机关运行经费预算安排情况说明

    行政运行19.52万元,全部是基本支出预算。主要用于我联机关为日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

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