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玉林市纪委2019年度部门决算公开

2020-09-30 11:40     来源:中共玉林市纪律检查委员会
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第一部分:市纪委监委概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分:市纪委监委2019年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:市纪委监委2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况。

二、2019年度一般公共预算支出决算情况。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2019年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

    第四部分:名词解释


第一部分:玉林市纪委监委概况

、玉林市纪委监委机关及所属事业单位概况

(一)主要职能

内容涉密,不予以填写。

(二)机构设置情况

玉林市纪委监委机关设立20个内设机构:办公室、组织部、宣传部、研究法规室、信访室、党风政风监督室、案件监督管理室、案件审理室(案件申诉复查工作办公室)、纪检监察干部监督室、第一至第十一纪检监察室。另成立有机关党委。

(三)人员构成情况

玉林市纪委监委机关人员编制总数为92名,其中行政编制67名,事业编制21名,机关后勤服务中心聘用人员控制数4名。实有财政供养人数100人,其中行政在职58人,事业在职15人,工勤人员4人,离退休人员23人(其中离休1人)。具体情况如下:

1.玉林市纪委监委机关本级。财政供给单位编制内实有人员58人,工勤编制人员4人,离退休人员23人(其中离休1人)。

2.玉林市纪检监察电教信息网络舆情中心。事业编制8名,财政供给单位编制内实有人员7人。

3.玉林市反腐倡廉教育基地管理中心。事业编制13名,财政供给单位编制内实有人员8人。

二、市委巡察办概况

(一)主要职责

向自治区党委巡视办、市委、市委巡察工作领导小组报告工作情况;传达贯彻中央、自治区党委和市委有关决议、决定和市委巡察工作领导小组的决策和部署;负责与自治区巡视办、巡视组日常联络,承担巡视的协调配合、服务保障、整改落实、信息处理等工作;统筹、协调、指导市委巡察组开展工作;承担市委巡察工作政策研究、制度建设等工作;对市委和市委巡察工作领导小组决定的事项进行督办;配合市纪委机关和市委组织部对巡察工作人员进行培训、考核、监督和管理。

(二)机构设置

市委巡察办为市委巡察工作领导小组日常办事机构,设在市纪委,下设综合科、联络督查科两个内设机构。市委巡察组5个,承担巡察任务,向市委巡察工作领导小组负责并报告工作。巡察工作经费纳入市纪委部门预算,专款专用。

(三)人员构成情况

玉林市委巡察办行政编制总数为7名,实有行政编制人员7人。市委巡察组行政编制总数为15名,实有行政编制人员14人。

第二部分:玉林市纪委监委 2019年度部门决算报表

 (详见附件:玉林市本级2019年度部门决算公开附表)


第三部分:玉林市纪委监委2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2019年度总收入3848.30万元,其中本年收入3386.43万元, 较2018年度决算数增加363.70万元,增长12.0%。收入具体情况如下:

1.财政拨款收入3384.64万元,为玉林市本级财政当年拨付的资金。较2018年度决算数增加361.91万元,增长12.0%,主要原因是转隶人员的工资福利待遇从2019年起由我委机关发放。

2.事业收入0元。

3.经营收入0元

4.其他收入1.79万元

5.用事业基金弥补收支差额0元

6.上年结转和结余461.87万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,包括财政拨款结转和结余。较2018年度决算数增加240.73 万元,增长108.9%,主要原因财政结转存量资金较往年增多

(二)本部门2019年度总支出3848.30万元,其中本年支出3384.64万元, 较2018年度决算数增加1338.71万元,增长65.4 %。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出2926.59万元:主要用于纪检监察事务的相关支出,包括国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费、日常公用经费、项目专项经费等支出。较2018年度决算数增加1155.44万元,增长65.2%,主要原因是一是受海关大楼市纪委监委办公场所装修工程影响,2018年结转的信息化项目资金主要在2019年列支,二是转隶人员工资福利待遇从2019年起在委机关发放

    2.社会保障和就业254.74万元:主要用于市纪委本级在职人员除医疗保险外的社会保险支出和离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。较2018年度决算数增加117.41万元,增长85.5%,主要原因是2018年五险一金缴纳基数较2017年有所增长。

3.医疗卫生与计划生育支出103.17万元:主要用于按照国家政策规定缴纳机关事业单位医疗卫生与计划生育管理方面的支出。较2018年度决算数增加31.54万元,增长44.0%,主要原因是应发人员增加。

4.住房保障支出(类)100.13万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、物业补贴等方面的支出。较2018年度决算数增加34.32万元,增长52.2%,主要原因是转隶人员工资福利待遇从2019年起在委机关发放。

5.年末结转和结余463.66万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、其他收入的结转和结余。较2018年度决算数减少734.28万元,降低61.3%,主要原因是2019年提高了委机关各项目经费支出进度,结转的项目经费比2018年大幅度减少。

二、2019 年度一般公共预算支出决算情况

2019年度一般公共预算支出决算数3384.64万元,2019 年度一般公共预算支出年初预算2338.20万元,完成年初预算的144.8%,较2018年度决算数增加1338.71万元,增长65.4%。其中:基本支出1582.63万元,项目支出1802.01万元。

(一)一般公共服务支出年初预算为2023.74万元,支出决算为2926.59元,完成年初预算的144.6%。主要用于委机关运行、项目等相关支出,包括根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出和日常公用经费支出,以及纪检监察业务经费。

(二)社会保障和就业支出年初预算为173.55万元,支出决算为254.74万元,完成年初预算的146.8%。主要用于在职人员除医疗保险外的社会保险支出,以及按国家规定发放的离退休人员工资津补贴、离退休人员管理方面及抚恤金方面的支出。

(三)行政事业单位医疗年初预算为70.57万元,支出决算为103.17万元,完成年初预算的146.2%。主要用于按比例缴交职工基本医疗保险、工伤保险、生育保险等社会保险费。

(四)住房保障支出年初预算为70.33万元,支出决算为100.13万元,完成年初预算的142.4%。主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、住房物业补贴等方面支出。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1582.63万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出1369.90万元,完成年初预算的160.3%。差异原因一是追加在职人员绩效奖励金支出,二是转隶人员工资福利待遇从2019年起在委机关发放。

(二)商品和服务支出180.28万元,完成年初预算的12.3%。差异原因是预算与决算口径不一。

(三)对个人和家庭的补助支出32.45万元,完成年初预算的215.2%。差异原因是追加离休费和生活补助。

四、2019年度政府性基金支出决算情况

玉林市纪委监委2019度政府性基金支出0元,年初预算为0元,较2018年度决算数增加0元

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算12.33万元,年初预算数26万元,上年决算数42.72万元,同比减少30.39万元,减少主要原因一是2018年12月预存了2019年公车车辆燃油费,二是减少公务租车次数与使用时间,三是提高公车管理水平。公务接待费支出决算4.23万元,年初预算数4.13万元,上年决算数5.04万元,同比减少0.81万元,减少主要原因从严接待,在标准范围内再压减陪餐人数,公务接待人次比2018年度减少22.4%。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。全年使用财政拨款安排机关、所属单位出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组0个,0人次。

(二)公务用车购置及运行费支出12.33万元。其中:

公务用车购置支出0万元,未购置公务用车。

市纪委监委开支财政拨款的公务用车保有量为6辆,全年运行费支出12.33万元,平均每辆2.05万元。主要用于机要开展执纪监督、审查调查等业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

(三)公务接待费支出4.23万元,国内公务接待批次66次,人次326次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。

六、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明。

本部门2019年度机关运行经费支出180.28万元,比年初预算数减少1288.29万元,减少87.7%;比2018年增加54.95万元,增长43.8%。差异原因是预算与决算口径不一。

(二)政府采购支出情况说明。

2019年本部门政府采购支出总额152.09万元,其中:政府采购货物支出102.51万元。授予中小企业合同金额150.39万元,占政府采购支出总额的98.9%。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2019年12月31日,本部门共有车辆6辆,其中,执法执勤用车6辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

(内容涉及密级事项,不公开)

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指市直财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入市直财政预决算管理的“三公”经费,是指市直各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。




关联文件:

    2019年

    玉林市纪委2019年度部门决算公开

    2020-09-30 11:40     来源:中共玉林市纪律检查委员会
    【字体:

    目    录

    第一部分:市纪委监委概况

    一、主要职能

    二、机构设置情况

    三、人员构成情况

    第二部分:市纪委监委2019年度部门决算报表

    表一:收入支出决算总表

    表二:收入决算表

    表三:支出决算表

    表四:财政拨款收入支出决算总表

    表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

    表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

    表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    第三部分:市纪委监委2019年度部门决算情况说明

    一、2019年度收入支出决算总体情况。

    二、2019年度一般公共预算支出决算情况。

    三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

    四、2019年度政府性基金支出决算情况。

    五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

    六、其他重要事项情况说明。

        第四部分:名词解释


    第一部分:玉林市纪委监委概况

    、玉林市纪委监委机关及所属事业单位概况

    (一)主要职能

    内容涉密,不予以填写。

    (二)机构设置情况

    玉林市纪委监委机关设立20个内设机构:办公室、组织部、宣传部、研究法规室、信访室、党风政风监督室、案件监督管理室、案件审理室(案件申诉复查工作办公室)、纪检监察干部监督室、第一至第十一纪检监察室。另成立有机关党委。

    (三)人员构成情况

    玉林市纪委监委机关人员编制总数为92名,其中行政编制67名,事业编制21名,机关后勤服务中心聘用人员控制数4名。实有财政供养人数100人,其中行政在职58人,事业在职15人,工勤人员4人,离退休人员23人(其中离休1人)。具体情况如下:

    1.玉林市纪委监委机关本级。财政供给单位编制内实有人员58人,工勤编制人员4人,离退休人员23人(其中离休1人)。

    2.玉林市纪检监察电教信息网络舆情中心。事业编制8名,财政供给单位编制内实有人员7人。

    3.玉林市反腐倡廉教育基地管理中心。事业编制13名,财政供给单位编制内实有人员8人。

    二、市委巡察办概况

    (一)主要职责

    向自治区党委巡视办、市委、市委巡察工作领导小组报告工作情况;传达贯彻中央、自治区党委和市委有关决议、决定和市委巡察工作领导小组的决策和部署;负责与自治区巡视办、巡视组日常联络,承担巡视的协调配合、服务保障、整改落实、信息处理等工作;统筹、协调、指导市委巡察组开展工作;承担市委巡察工作政策研究、制度建设等工作;对市委和市委巡察工作领导小组决定的事项进行督办;配合市纪委机关和市委组织部对巡察工作人员进行培训、考核、监督和管理。

    (二)机构设置

    市委巡察办为市委巡察工作领导小组日常办事机构,设在市纪委,下设综合科、联络督查科两个内设机构。市委巡察组5个,承担巡察任务,向市委巡察工作领导小组负责并报告工作。巡察工作经费纳入市纪委部门预算,专款专用。

    (三)人员构成情况

    玉林市委巡察办行政编制总数为7名,实有行政编制人员7人。市委巡察组行政编制总数为15名,实有行政编制人员14人。

    第二部分:玉林市纪委监委 2019年度部门决算报表

     (详见附件:玉林市本级2019年度部门决算公开附表)


    第三部分:玉林市纪委监委2019年度部门决算情况说明

    一、2019年度收入支出决算总体情况

    (一)本部门2019年度总收入3848.30万元,其中本年收入3386.43万元, 较2018年度决算数增加363.70万元,增长12.0%。收入具体情况如下:

    1.财政拨款收入3384.64万元,为玉林市本级财政当年拨付的资金。较2018年度决算数增加361.91万元,增长12.0%,主要原因是转隶人员的工资福利待遇从2019年起由我委机关发放。

    2.事业收入0元。

    3.经营收入0元

    4.其他收入1.79万元

    5.用事业基金弥补收支差额0元

    6.上年结转和结余461.87万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,包括财政拨款结转和结余。较2018年度决算数增加240.73 万元,增长108.9%,主要原因财政结转存量资金较往年增多

    (二)本部门2019年度总支出3848.30万元,其中本年支出3384.64万元, 较2018年度决算数增加1338.71万元,增长65.4 %。支出具体情况如下:

    1.一般公共服务支出2926.59万元:主要用于纪检监察事务的相关支出,包括国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费、日常公用经费、项目专项经费等支出。较2018年度决算数增加1155.44万元,增长65.2%,主要原因是一是受海关大楼市纪委监委办公场所装修工程影响,2018年结转的信息化项目资金主要在2019年列支,二是转隶人员工资福利待遇从2019年起在委机关发放

        2.社会保障和就业254.74万元:主要用于市纪委本级在职人员除医疗保险外的社会保险支出和离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。较2018年度决算数增加117.41万元,增长85.5%,主要原因是2018年五险一金缴纳基数较2017年有所增长。

    3.医疗卫生与计划生育支出103.17万元:主要用于按照国家政策规定缴纳机关事业单位医疗卫生与计划生育管理方面的支出。较2018年度决算数增加31.54万元,增长44.0%,主要原因是应发人员增加。

    4.住房保障支出(类)100.13万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、物业补贴等方面的支出。较2018年度决算数增加34.32万元,增长52.2%,主要原因是转隶人员工资福利待遇从2019年起在委机关发放。

    5.年末结转和结余463.66万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、其他收入的结转和结余。较2018年度决算数减少734.28万元,降低61.3%,主要原因是2019年提高了委机关各项目经费支出进度,结转的项目经费比2018年大幅度减少。

    二、2019 年度一般公共预算支出决算情况

    2019年度一般公共预算支出决算数3384.64万元,2019 年度一般公共预算支出年初预算2338.20万元,完成年初预算的144.8%,较2018年度决算数增加1338.71万元,增长65.4%。其中:基本支出1582.63万元,项目支出1802.01万元。

    (一)一般公共服务支出年初预算为2023.74万元,支出决算为2926.59元,完成年初预算的144.6%。主要用于委机关运行、项目等相关支出,包括根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出和日常公用经费支出,以及纪检监察业务经费。

    (二)社会保障和就业支出年初预算为173.55万元,支出决算为254.74万元,完成年初预算的146.8%。主要用于在职人员除医疗保险外的社会保险支出,以及按国家规定发放的离退休人员工资津补贴、离退休人员管理方面及抚恤金方面的支出。

    (三)行政事业单位医疗年初预算为70.57万元,支出决算为103.17万元,完成年初预算的146.2%。主要用于按比例缴交职工基本医疗保险、工伤保险、生育保险等社会保险费。

    (四)住房保障支出年初预算为70.33万元,支出决算为100.13万元,完成年初预算的142.4%。主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、住房物业补贴等方面支出。

    三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1582.63万元,支出具体情况如下:

    (一)工资福利支出1369.90万元,完成年初预算的160.3%。差异原因一是追加在职人员绩效奖励金支出,二是转隶人员工资福利待遇从2019年起在委机关发放。

    (二)商品和服务支出180.28万元,完成年初预算的12.3%。差异原因是预算与决算口径不一。

    (三)对个人和家庭的补助支出32.45万元,完成年初预算的215.2%。差异原因是追加离休费和生活补助。

    四、2019年度政府性基金支出决算情况

    玉林市纪委监委2019度政府性基金支出0元,年初预算为0元,较2018年度决算数增加0元

    五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

    2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算12.33万元,年初预算数26万元,上年决算数42.72万元,同比减少30.39万元,减少主要原因一是2018年12月预存了2019年公车车辆燃油费,二是减少公务租车次数与使用时间,三是提高公车管理水平。公务接待费支出决算4.23万元,年初预算数4.13万元,上年决算数5.04万元,同比减少0.81万元,减少主要原因从严接待,在标准范围内再压减陪餐人数,公务接待人次比2018年度减少22.4%。

    具体情况如下:

    (一)因公出国(境)费支出0万元。全年使用财政拨款安排机关、所属单位出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组0个,0人次。

    (二)公务用车购置及运行费支出12.33万元。其中:

    公务用车购置支出0万元,未购置公务用车。

    市纪委监委开支财政拨款的公务用车保有量为6辆,全年运行费支出12.33万元,平均每辆2.05万元。主要用于机要开展执纪监督、审查调查等业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

    (三)公务接待费支出4.23万元,国内公务接待批次66次,人次326次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。

    六、其他重要事项情况说明

    (一)机关运行经费支出情况说明。

    本部门2019年度机关运行经费支出180.28万元,比年初预算数减少1288.29万元,减少87.7%;比2018年增加54.95万元,增长43.8%。差异原因是预算与决算口径不一。

    (二)政府采购支出情况说明。

    2019年本部门政府采购支出总额152.09万元,其中:政府采购货物支出102.51万元。授予中小企业合同金额150.39万元,占政府采购支出总额的98.9%。

    (三)国有资产占用情况说明。

    截至2019年12月31日,本部门共有车辆6辆,其中,执法执勤用车6辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

    (四)预算绩效管理工作开展情况。

    (内容涉及密级事项,不公开)

    第四部分:名词解释

    一、财政拨款收入:指市直财政部门当年拨付的资金。

    二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

    五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

    六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

    七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

    八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

    九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    十二、“三公”经费:纳入市直财政预决算管理的“三公”经费,是指市直各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。




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