页面
配色
辅助线
重置

玉林市中级人民法院2018年度部门决算

2019-09-27 21:44     来源:市中级人民法院     作者:曹小群
收藏 我要收藏 公共资源调用站点 文章分享
分享 微信
头条
微博 空间 qq
【字体: 打印

 

 

玉林市中级人民法院

2018年度部门决算

                     

 

第一部分:玉林市中级人民法院概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

 

第二部分:玉林市中级人民法院2018年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:玉林市中级人民法院2018年度部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2018 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分:玉林市中级人民法院概况

一、主要职能

1.审判法律规定应由本院管辖的和其认为应当由自己审判的刑事、民事、行政等第一审案件。

2.审判法律规定由本院管辖的刑事、民事、行政等第二审案件。

3.审理上级人民法院指令再审、本院依照审判监督程序提起再审以及由玉林市人民检察院按照审判监督程序提起抗诉的案件。

4.受理不服下级人民法院裁判生效的各类申诉和再审申请案件,对其中确有错误的,提审或指令下级人民法院再审。

5.审判上级人民法院交由审判的刑事、民事、行政等案件。

6.依法行使司法决定权和司法执行权。执行本院作为一审判决的生效案件及对下级人民法院的执行案件进行业务上监督、指导和工作上的统一协调、指挥。

7.依法决定国家赔偿。

8.对下级人民法院行使案件指定管辖权。

9.监督和指导本市基层人民法院的审判工作。

10.依法决定评估、拍卖事项。

11.调查研究审判工作中的法律政策适用及其他疑难问题,总结审判工作经验。

12.根据审判工作情况对相关部门提出司法建议。

13.组织和指导全市法院系统开展思想政治教育和培训工作;组织开展全市法院系统表彰奖励活动;按照权限管理法官、法官助理、执行员、书记员、司法警察和其他工作人员;协助地方党委考察协管干部人选和抓好班子建设;协助市主管部门管理全市人民法院的机构、编制工作。

14.领导全市人民法院的监察工作。

15.领导全市人民法院司法警察工作。

16.参与社会治安综合治理工作,在审判工作中宣传法制,教育公民自觉遵守宪法和法律。

17.管理本院的司法行政事务;指导基层人民法院物质装备和基础设施建设。

18.管理本院直属的社会团体。

19.承办其他应由本院负责的工作。

二、部门决算单位构成

(一)单位构成

玉林市中级人民法院机关本级内设办公室、政治部(内设组织人事科、综合科、教育培训科)、审判管理办公室、立案庭、刑事审判第一庭、刑事审判第二庭、民事审判第一庭、民事审判第二庭、民事审判第三庭、行政审判庭(赔偿委员会办公室)、审判监督庭、执行局(内设综合管理科、执行一庭、执行二庭)、研究室、司法警察支队、监察室(与纪检组合署办公)、司法行政装备管理科(司法技术管理办公室)共16个职能部门,另设机关党委。

(二)人员构成情况

玉林市中级人民法院人员编制总数为172人,其中行政编制157人,机关后勤服务事业编制15人。实有财政供养人数221人,其中行政在职147人,事业在职14人,离退休60人。上述人员均为机关本级人员,无编外在职人员

 

 

 

第二部分:玉林市中级人民法院 2018年度部门决算报表

《收入支出决算总表》《收入决算表》《支出决算表》《财政拨款收入支出决算总表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目,《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。没有数据的表格要零报告,列出空表并在表格下方说明“XX(填部门名称)没有XX收入,也没有XX安排的支出,故本表无数据”

 

 

收入支出决算总表

 

 

 

 

 

公开01

部门:广西壮族自治区玉林市中级人民法院

 

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

1

栏次

2

一、财政拨款收入

1

6,496.72

一、一般公共服务支出

28

6.77

二、上级补助收入

2

0.00

二、外交支出

29

0.00

三、事业收入

3

0.00

三、国防支出

30

0.00

四、经营收入

4

0.00

四、公共安全支出

31

4,521.66

五、附属单位上缴收入

5

0.00

五、教育支出

32

0.00

六、其他收入

6

0.00

六、科学技术支出

33

0.00

7

七、文化体育与传媒支出

34

0.00

8

八、社会保障和就业支出

35

425.15

9

九、医疗卫生与计划生育支出

36

203.97

10

十、节能环保支出

37

0.00

11

十一、城乡社区支出

38

4.57

12

十二、农林水支出

39

0.00

13

十三、交通运输支出

40

0.00

14

十四、资源勘探信息等支出

41

0.00

15

十五、商业服务业等支出

42

0.00

16

十六、金融支出

43

0.00

17

十七、援助其他地区支出

44

0.00

18

十八、国土海洋气象等支出

45

0.00

19

十九、住房保障支出

46

177.21

20

二十、粮油物资储备支出

47

0.00

21

二十一、其他支出

48

0.00

22

49

本年收入合计

23

6,496.72

本年支出合计

50

5,339.32

用事业基金弥补收支差额

24

0.00

结余分配

51

0.00

年初结转和结余

25

261.52

年末结转和结余

52

1,418.92

26

53

总计

27

6,758.24

总计

54

6,758.24

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

 

 

收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02

 

部门:广西壮族自治区玉林市中级人民法院

 

 

 

金额单位:万元

 

项目

本年收入
合计

财政拨款
收入

上级
补助
收入

事业
收入

经营
收入

附属
单位
上缴
收入

其他
收入

 

功能分类科目编码

科目名称

 
 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

7

 

合计

6,496.72

6,496.72

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

201

一般公共服务支出

6.77

6.77

 

20111

纪检监察事务

4.77

4.77

 

2011101

 行政运行

4.77

4.77

 

20129

群众团体事务

2.00

2.00

 

2012902

 一般行政管理事务

2.00

2.00

 

204

公共安全支出

5,668.27

5,668.27

 

20405

法院

5,591.01

5,591.01

 

2040501

 行政运行

2,687.49

2,687.49

 

2040502

 一般行政管理事务

2,903.52

2,903.52

 

20499

其他公共安全支出

77.26

77.26

 

2049901

 其他公共安全支出

77.26

77.26

 

208

社会保障和就业支出

436.54

436.54

 

20805

行政事业单位离退休

366.84

366.84

 

2080501

 归口管理的行政单位离退休

53.39

53.39

 

2080505

 机关事业单位基本养老保险缴费支出

313.12

313.12

 

2080599

 其他行政事业单位离退休支出

0.33

0.33

 

20808

抚恤

69.70

69.70

 

2080801

 死亡抚恤

69.70

69.70

 

210

医疗卫生与计划生育支出

203.97

203.97

 

21011

行政事业单位医疗

203.97

203.97

 

2101101

 行政单位医疗

125.25

125.25

 

2101103

 公务员医疗补助

78.65

78.65

 

2101199

 其他行政事业单位医疗支出

0.07

0.07

 

212

城乡社区支出

3.97

3.97

 

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

3.97

3.97

 

2120802

 土地开发支出

3.97

3.97

 

221

住房保障支出

177.21

177.21

 

22102

住房改革支出

177.21

177.21

 

2210201

 住房公积金

177.21

177.21

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

 

 

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03

 

部门:广西壮族自治区玉林市中级人民法院

 

 

 

金额单位:万元

 

项目

本年支出
合计

基本支出

项目支出

上缴
上级
支出

经营
支出

对附属
单位
补助
支出

 

功能分类科目编码

科目名称

 
 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

 

合计

5,339.32

3,490.66

1,848.66

0.00

0.00

0.00

 

201

一般公共服务支出

6.77

4.77

2.00

0.00

0.00

0.00

 

20111

纪检监察事务

4.77

4.77

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2011101

 行政运行

4.77

4.77

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20129

群众团体事务

2.00

0.00

2.00

0.00

0.00

0.00

 

2012902

 一般行政管理事务

2.00

0.00

2.00

0.00

0.00

0.00

 

204

公共安全支出

4,521.66

2,679.57

1,842.09

0.00

0.00

0.00

 

20405

法院

4,442.41

2,679.57

1,762.83

0.00

0.00

0.00

 

2040501

 行政运行

2,679.57

2,679.57

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2040502

 一般行政管理事务

1,761.77

0.00

1,761.77

0.00

0.00

0.00

 

2040506

 “两庭”建设

1.07

0.00

1.07

0.00

0.00

0.00

 

20499

其他公共安全支出

79.26

0.00

79.26

0.00

0.00

0.00

 

2049901

 其他公共安全支出

79.26

0.00

79.26

0.00

0.00

0.00

 

208

社会保障和就业支出

425.15

425.15

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20805

行政事业单位离退休

355.45

355.45

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2080501

 归口管理的行政单位离退休

42.00

42.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2080505

 机关事业单位基本养老保险缴费支出

313.12

313.12

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2080599

 其他行政事业单位离退休支出

0.33

0.33

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20808

抚恤

69.70

69.70

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2080801

 死亡抚恤

69.70

69.70

0.00

0.00

0.00

0.00

 

210

医疗卫生与计划生育支出

203.97

203.97

0.00

0.00

0.00

0.00

 

21011

行政事业单位医疗

203.97

203.97

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2101101

 行政单位医疗

125.25

125.25

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2101103

 公务员医疗补助

78.65

78.65

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2101199

 其他行政事业单位医疗支出

0.07

0.07

0.00

0.00

0.00

0.00

 

212

城乡社区支出

4.57

0.00

4.57

0.00

0.00

0.00

 

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

4.57

0.00

4.57

0.00

0.00

0.00

 

2120802

 土地开发支出

3.97

0.00

3.97

0.00

0.00

0.00

 

2120803

 城市建设支出

0.60

0.00

0.60

0.00

0.00

0.00

 

221

住房保障支出

177.21

177.21

0.00

0.00

0.00

0.00

 

22102

住房改革支出

177.21

177.21

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2210201

 住房公积金

177.21

177.21

0.00

0.00

0.00

0.00

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开04

 

部门:广西壮族自治区玉林市中级人民法院

 

 

金额单位:万元

 

    

    

 

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

 
 

栏次

1

栏次

2

3

4

 

一、一般公共预算财政拨款

1

6,492.75

一、一般公共服务支出

28

6.77

6.77

0.00

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

3.97

二、外交支出

29

0.00

0.00

0.00

 

3

三、国防支出

30

0.00

0.00

0.00

 

4

四、公共安全支出

31

4,521.66

4,521.66

0.00

 

5

五、教育支出

32

0.00

0.00

0.00

 

6

六、科学技术支出

33

0.00

0.00

0.00

 

7

七、文化体育与传媒支出

34

0.00

0.00

0.00

 

8

八、社会保障和就业支出

35

425.15

425.15

0.00

 

9

九、医疗卫生与计划生育支出

36

203.97

203.97

0.00

 

10

十、节能环保支出

37

0.00

0.00

0.00

 

11

十一、城乡社区支出

38

4.57

0.00

4.57

 

12

十二、农林水支出

39

0.00

0.00

0.00

 

13

十三、交通运输支出

40

0.00

0.00

0.00

 

14

十四、资源勘探信息等支出

41

0.00

0.00

0.00

 

15

十五、商业服务业等支出

42

0.00

0.00

0.00

 

16

十六、金融支出

43

0.00

0.00

0.00

 

17

十七、援助其他地区支出

44

0.00

0.00

0.00

 

18

十八、国土海洋气象等支出

45

0.00

0.00

0.00

 

19

十九、住房保障支出

46

177.21

177.21

0.00

 

20

二十、粮油物资储备支出

47

0.00

0.00

0.00

 

21

二十一、其他支出

48

0.00

0.00

0.00

 

本年收入合计

22

6,496.72

本年支出合计

49

5,339.32

5,334.75

4.57

 

年初财政拨款结转和结余

23

261.52

年末财政拨款结转和结余

50

1,418.92

1,418.92

0.00

 

 一般公共预算财政拨款

24

260.92

51

 

 政府性基金预算财政拨款

25

0.60

52

 

26

53

 

总计

27

6,758.24

总计

54

6,758.24

6,753.67

4.57

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

公开05

 

部门:广西壮族自治区玉林市中级人民法院

金额单位:万元

 

项目

本年支出

 

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

 
 
 

栏次

1

2

3

 

合计

5,334.75

3,490.66

1,844.09

 

201

一般公共服务支出

6.77

4.77

2.00

 

20111

纪检监察事务

4.77

4.77

0.00

 

2011101

 行政运行

4.77

4.77

0.00

 

20129

群众团体事务

2.00

0.00

2.00

 

2012902

 一般行政管理事务

2.00

0.00

2.00

 

204

公共安全支出

4,521.66

2,679.57

1,842.09

 

20405

法院

4,442.41

2,679.57

1,762.83

 

2040501

 行政运行

2,679.57

2,679.57

0.00

 

2040502

 一般行政管理事务

1,761.77

0.00

1,761.77

 

2040506

 “两庭”建设

1.07

0.00

1.07

 

20499

其他公共安全支出

79.26

0.00

79.26

 

2049901

 其他公共安全支出

79.26

0.00

79.26

 

208

社会保障和就业支出

425.15

425.15

0.00

 

20805

行政事业单位离退休

355.45

355.45

0.00

 

2080501

 归口管理的行政单位离退休

42.00

42.00

0.00

 

2080505

 机关事业单位基本养老保险缴费支出

313.12

313.12

0.00

 

2080599

 其他行政事业单位离退休支出

0.33

0.33

0.00

 

20808

抚恤

69.70

69.70

0.00

 

2080801

 死亡抚恤

69.70

69.70

0.00

 

210

医疗卫生与计划生育支出

203.97

203.97

0.00

 

21011

行政事业单位医疗

203.97

203.97

0.00

 

2101101

 行政单位医疗

125.25

125.25

0.00

 

2101103

 公务员医疗补助

78.65

78.65

0.00

 

2101199

 其他行政事业单位医疗支出

0.07

0.07

0.00

 

221

住房保障支出

177.21

177.21

0.00

 

22102

住房改革支出

177.21

177.21

0.00

 

2210201

 住房公积金

177.21

177.21

0.00

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开06

 

部门:广西壮族自治区玉林市中级人民法院

 

 

金额单位:万元

 

人员经费

公用经费

 

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

 
 

301

工资福利支出

2,937.74

302

商品和服务支出

421.46

307

债务利息及费用支出

0.00

 

30101

 基本工资

670.07

30201

 办公费

0.00

30701

 国内债务付息

0.00

 

30102

 津贴补贴

632.13

30202

 印刷费

0.00

30702

 国外债务付息

0.00

 

30103

 奖金

54.68

30203

 咨询费

0.00

310

资本性支出

0.00

 

30106

 伙食补助费

65.93

30204

 手续费

0.00

31001

 房屋建筑物购建

0.00

 

30107

 绩效工资

0.00

30205

 水费

5.00

31002

 办公设备购置

0.00

 

30108

 机关事业单位基本养老保险缴费

313.12

30206

 电费

57.76

31003

 专用设备购置

0.00

 

30109

 职业年金缴费

0.00

30207

 邮电费

23.54

31005

 基础设施建设

0.00

 

30110

 职工基本医疗保险缴费

125.25

30208

 取暖费

0.00

31006

 大型修缮

0.00

 

30111

 公务员医疗补助缴费

78.65

30209

 物业管理费

97.51

31007

 信息网络及软件购置更新

0.00

 

30112

 其他社会保障缴费

0.07

30211

 差旅费

0.00

31008

 物资储备

0.00

 

30113

 住房公积金

177.21

30212

 因公出国(境)费用

0.00

31009

 土地补偿

0.00

 

30114

 医疗费

0.00

30213

 维修(护)费

0.00

31010

 安置补助

0.00

 

30199

 其他工资福利支出

820.63

30214

 租赁费

0.00

31011

 地上附着物和青苗补偿

0.00

 

303

对个人和家庭的补助

131.46

30215

 会议费

0.00

31012

 拆迁补偿

0.00

 

30301

 离休费

0.00

30216

 培训费

0.00

31013

 公务用车购置

0.00

 

30302

 退休费

0.00

30217

 公务接待费

6.15

31019

 其他交通工具购置

0.00

 

30303

 退职(役)费

1.27

30218

 专用材料费

0.00

31021

 文物和陈列品购置

0.00

 

30304

 抚恤金

69.70

30224

  被装购置费

0.00

31022

 无形资产购置

0.00

 

30305

 生活补助

22.45

30225

 专用燃料费

0.00

31099

 其他资本性支出

0.00

 

30306

 救济费

0.00

30226

 劳务费

0.00

399

其他支出

0.00

 

30307

 医疗费补助

16.28

30227

 委托业务费

0.00

39906

 赠与

0.00

 

30308

 助学金

0.00

30228

 工会经费

31.31

39907

 国家赔偿费用支出

0.00

 

30309

 奖励金

0.00

30229

 福利费

0.00

39908

 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

 

30310

 个人农业生产补贴

0.00

30231

 公务用车运行维护费

50.60

39999

 其他支出

0.00

 

30399

 其他对个人和家庭的补助支出

21.76

30239

 其他交通费用

149.58

 

30240

 税金及附加费用

0.00

 

30299

 其他商品和服务支出

0.00

 

人员经费合计

3,069.20

公用经费合计

421.46

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开07

部门:广西壮族自治区玉林市中级人民法院

 

 

金额单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

72.68

14.20

50.60

0.00

50.60

7.88

70.95

14.20

50.60

0.00

50.60

6.15

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开08

 

部门:广西壮族自治区玉林市中级人民法院

 

 

金额单位:万元

 

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

 

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

 
 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

 

合计

0.60

3.97

4.57

0.00

4.57

0.00

 

212

城乡社区支出

0.60

3.97

4.57

0.00

4.57

0.00

 

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

0.60

3.97

4.57

0.00

4.57

0.00

 

2120802

 土地开发支出

0.00

3.97

3.97

0.00

3.97

0.00

 

2120803

 城市建设支出

0.60

0.00

0.60

0.00

0.60

0.00

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分:玉林市中级人民法院2018年度部门决算情况说明

 

一、2018度收入支出决算总体情况

一)本部门2018年度总收入6,758.24万元,其中本年收入6,496.72万元, 2017年度决算数增加1,291.57万元,增长24%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入6,496.72万元,为本级财政当年拨付的资金。较2017年度决算数增加1,361.73万元,增长27%,主要原因是本年度有新增信息化建设项目。

2.上年结转和结余261.52万元,为去年未执行完毕的项目款结转到本年度按有关规定继续使用的资金,全部是财政拨款结转的结转和结余。去年决算数减少9.45万元,下降3%,主要原因是合理安排本年度经费支出和项目建设支出进度。

(二)本部门2018年度总支出6,758.24万元,其中本年支出5,339.32万元,去年决算数增加1,291.5万元,增长24%。支出具体情况如下:

   1. 公共安全支出4,521.66万元:较去年决算数增加154.97万元,增长4%,主要原因是本年度有新增信息化建设项目。

    2.社会保障和就业(类)425.15万元:主要用于玉林市中级法院本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。较去年决算数增加125.31万元,增长42%,主要原因是退休人员增加及市统一增加发放离退休人员生活补贴。

   3. 医疗卫生支出203.97万元:主要用于按照国家政策规定为职工缴纳的医疗保险支出。较去年决算数增加49.29万元,增长32%,主要原因是本年度扣缴基数上调。

    4. 城乡社区支出4.57万元:主要用于国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出。较去年决算数减少234.83万元,减少98 %,主要原因是该政府性基金预算财政拨款基建项目已完工结算,今年支付最后的尾款。

   5.住房保障支出(类)177.21万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较去年决算数增加43.23万元,增长32%,主要原因是本年度全市扣缴基数统一上调。

   6. 年末结转和结余1,418.92万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,包括财政拨款结转和结余。较去年度决算数增加1146.84万元,上升422%,主要原因是信息化项目建设评审难度大、周期长,项目方案一改再改,拉长了项目进度。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况

2018年度一般公共预算支出5,339.32万元,较去年决算数增加144.73万元,增长3%。其中:基本支出2,763.49万元,项目支出2,191.70万元。

2017 年度一般公共预算支出年初预算为4,894.99万元,支出决算为4,955.19万元,完成年初预算的100%

(一)公共安全支出年初预算为4,328.11万元,支出决算为4,366.69万元,完成年初预算的100.89%。预决算的差异原因是上年度开展的项目未完成结转资金至本年度继续开支,本年支出超出预算部分用上年结转结余资金来填补,主要用于:其中行政运行支出2,174.99万元,主要用于发放人员工资及保障单位运行的基本行政事务;一般行政管理事务支出1,540.96万元,主要用于法院办案、业务及设备购置;两庭建设支出602.05万元,其他公共安全支出48.69万元,主要用于法庭建设。

(二)社会保障和就业(类)年初预算为301.47万元,支出决算为299.84万元,完成年初预算的99.46%,未完成预算数的原因是本年度有退休职工去世。主要用于玉林市中级法院本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出

(三)医疗卫生支出年初预算为154.68万元,支出决算为154.68万元,完成年初预算的100%,主要用于按照国家政策规定为职工缴纳的医疗保险支出。   

(四)住房保障支出(类)年初预算为110.73万元,支出决算为133.98万元,完成年初预算的121%,预决算的差异原因是本年度扣缴基数上调,本年支出超出预算部分由市财政年度内追加。主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出2,763.49万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出2,198.06万元,完成年初预算的172.78%。预决算差异原因:年中市财政追加发放市直单位绩效考核工资和法院聘用人员工资福利支出。

(二)商品和服务支出365.44万元,完成年初预算的96.84%。预决算差异原因:严格控制三公经费的开支,三公经费实际支出比预算少。

(三)对个人和家庭的补助支出199.99万元,完成年初预算的135.82%。预决算差异原因:年中市财政追加发放退休人员生活补助和退休人员抚恤金。

四、2018年度政府性基金支出决算情况

2018年度政府性基金支出239.40万元,较2017年度决算数增加239.40万元,增长100 %。其中:基本支出0万元,项目支出239.40万元。

2017 年度政府性基金支出年初预算为240.00万元,支出决算为239.40万元,完成年初预算的99.75%

(一)城乡社区支出年初预算为4.57万元,支出决算为4.57万元,完成年初预算的100%。预决算差异的主要原因是项目年完工结算。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算14.2万元;公务用车购置及运行费支出决算50.6万元;公务接待费支出决算6.15万元。

“三公”经费支出(总额及分项数额)与年初预算数、上年支出数进行对比,说明增减变动原因。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出14.2万元。全年使用财政拨款安排玉林市中级人民法院本级机关出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组2个,全年因公出国(境)团组共计2个,累计2人次。年初预算数为0万元,上年决算数0万元。因公出国(境)费同比增加14.2万元,增加100 %,增减原因说明:我院按自治区高院的要求参加了自治区高院组织的两次出国出境培训。

(二)公务用车购置及运行费支出50.6万元。其中:

公务用车购置支出0万元。去年决算数90.03万元。公务用车购置费同比减少90.03万元,同比减少100%,增减原因说明:2018车辆编制满编且没有到期报废车辆,无购车需求。

公务用车运行支50.6万元。年初预算数为50.60万元,上年决算数40.43万元。公务用车运行费同比增加10.17万元,同比增长25%。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展审判业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2018年,玉林市中级人民法院本级机关开支财政拨款的公务用车保有量为23辆,全年运行费支出50.6万元,平均每辆2.2万元。增减原因说明:案件增加,出差次数比去年多。

(三)公务接待费支出6.15万元,国内公务接待批次198次,人次963次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。主要用于接待前来本单位进行学习考察、工作交流等业务的外单位人员。年初预算数为7.88万元,上年决算数8.51万元。公务接待费同比减少2.36万元,同比下降28%,增减原因说明:我院建立并严格执行了公务接待管理制度,有效控制了公务接待费用支出。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2018年本部门机关运行经费支出365.44万元(与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致),比2017年减少15.78万元,降低4.14%。主要原因是:与上年相比水费减少3.07万元;电费减少5.68万元;物业管理费增加2.59万元;公务接待费减少2.36万元;公务用车运行及维护费减少79.86万元。

(二)政府采购支出情况说明。

2018年本部门政府采购支出总额1,442.72万元,其中:政府采购货物支出1,055.98万元、政府采购工程支出186.24万元、政府采购服务支出200.50万元(口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》并做好与2017 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接)。授予中小企业合同金额1,442.72万元,占政府采购支出总额的100 %

(三)国有资产占用情况说明。

截至20181231,本部门共有车辆23辆,其中一般执法执勤用车17辆、特种执法执勤用车6辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我部门组织对2018年度一般公共预算5个项目支出全面开展绩效自评,共涉及资金1331

万元,自评覆盖率达到100%

共组织对“中央转移经费”等5个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出1331万元。从评价情况来看,2018年度5个项目完成情况良好,能较好的达到项目设立的预期社会效益和可持续影响效益。(请对预算绩效评价情况进行简单说明)。

组织对1个单位开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出1331万元。从评价情况来看,2018年度5个项目完成情况良好,能较好的达到项目设立的预期社会效益和可持续影响效益。(请对整体支出绩效评价情况进行简单说明)。

2.部门决算中项目绩效自评结果(如有)。

我部门根据年初设定的绩效目标,2018年中央转移经费项目自评得分为90分。发现的主要问题及原因:支出进度相对较慢。下一步改进措施:一是合理安排支出进度;二是严格按照经费使用范围进行开支。2018年预留办案经费项目自评得分为98分。发现的主要问题及原因:资金使用没有达到最优化。下一步改进措施:更好的完成审判工作,进一步提高项目的社会效益。聘用法警工资经费项目自评得分100分。审判法庭改建项目自评得分95分,发现的主要问题及原因:支出进度相对较慢。下一步改进措施:一是合理安排支出进度;二是严格按照经费使用范围进行开支。收支两条线经费项目自评得分95分,发现的主要问题及原因:资金使用没有达到最优化。下一步改进措施:更好的完成审判工作,进一步提高项目的社会效益。在公开项目绩效自评结果的同时,需公开《项目支出绩效自评表》。

 

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

……

 

 

 

文件下载:

关联文件:

    2018年

    玉林市中级人民法院2018年度部门决算

    2019-09-27 21:44     来源:市中级人民法院
    【字体:

     

     

    玉林市中级人民法院

    2018年度部门决算

                         

     

    第一部分:玉林市中级人民法院概况

    一、主要职能

    二、部门决算单位构成

     

    第二部分:玉林市中级人民法院2018年度部门决算报表

    表一:收入支出决算总表

    表二:收入决算表

    表三:支出决算表

    表四:财政拨款收入支出决算总表

    表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

    表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

    表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    第三部分:玉林市中级人民法院2018年度部门决算情况说明

    一、2018 年度收入支出决算总体情况。

    二、2018 年度一般公共预算支出决算情况。

    三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

    四、2018 年度政府性基金支出决算情况。

    五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

    六、其他重要事项情况说明。

    第四部分:名词解释

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    第一部分:玉林市中级人民法院概况

    一、主要职能

    1.审判法律规定应由本院管辖的和其认为应当由自己审判的刑事、民事、行政等第一审案件。

    2.审判法律规定由本院管辖的刑事、民事、行政等第二审案件。

    3.审理上级人民法院指令再审、本院依照审判监督程序提起再审以及由玉林市人民检察院按照审判监督程序提起抗诉的案件。

    4.受理不服下级人民法院裁判生效的各类申诉和再审申请案件,对其中确有错误的,提审或指令下级人民法院再审。

    5.审判上级人民法院交由审判的刑事、民事、行政等案件。

    6.依法行使司法决定权和司法执行权。执行本院作为一审判决的生效案件及对下级人民法院的执行案件进行业务上监督、指导和工作上的统一协调、指挥。

    7.依法决定国家赔偿。

    8.对下级人民法院行使案件指定管辖权。

    9.监督和指导本市基层人民法院的审判工作。

    10.依法决定评估、拍卖事项。

    11.调查研究审判工作中的法律政策适用及其他疑难问题,总结审判工作经验。

    12.根据审判工作情况对相关部门提出司法建议。

    13.组织和指导全市法院系统开展思想政治教育和培训工作;组织开展全市法院系统表彰奖励活动;按照权限管理法官、法官助理、执行员、书记员、司法警察和其他工作人员;协助地方党委考察协管干部人选和抓好班子建设;协助市主管部门管理全市人民法院的机构、编制工作。

    14.领导全市人民法院的监察工作。

    15.领导全市人民法院司法警察工作。

    16.参与社会治安综合治理工作,在审判工作中宣传法制,教育公民自觉遵守宪法和法律。

    17.管理本院的司法行政事务;指导基层人民法院物质装备和基础设施建设。

    18.管理本院直属的社会团体。

    19.承办其他应由本院负责的工作。

    二、部门决算单位构成

    (一)单位构成

    玉林市中级人民法院机关本级内设办公室、政治部(内设组织人事科、综合科、教育培训科)、审判管理办公室、立案庭、刑事审判第一庭、刑事审判第二庭、民事审判第一庭、民事审判第二庭、民事审判第三庭、行政审判庭(赔偿委员会办公室)、审判监督庭、执行局(内设综合管理科、执行一庭、执行二庭)、研究室、司法警察支队、监察室(与纪检组合署办公)、司法行政装备管理科(司法技术管理办公室)共16个职能部门,另设机关党委。

    (二)人员构成情况

    玉林市中级人民法院人员编制总数为172人,其中行政编制157人,机关后勤服务事业编制15人。实有财政供养人数221人,其中行政在职147人,事业在职14人,离退休60人。上述人员均为机关本级人员,无编外在职人员

     

     

     

    第二部分:玉林市中级人民法院 2018年度部门决算报表

    《收入支出决算总表》《收入决算表》《支出决算表》《财政拨款收入支出决算总表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目,《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。没有数据的表格要零报告,列出空表并在表格下方说明“XX(填部门名称)没有XX收入,也没有XX安排的支出,故本表无数据”

     

     

    收入支出决算总表

     

     

     

     

     

    公开01

    部门:广西壮族自治区玉林市中级人民法院

     

    金额单位:万元

    收入

    支出

    项目

    行次

    金额

    项目

    行次

    金额

    栏次

    1

    栏次

    2

    一、财政拨款收入

    1

    6,496.72

    一、一般公共服务支出

    28

    6.77

    二、上级补助收入

    2

    0.00

    二、外交支出

    29

    0.00

    三、事业收入

    3

    0.00

    三、国防支出

    30

    0.00

    四、经营收入

    4

    0.00

    四、公共安全支出

    31

    4,521.66

    五、附属单位上缴收入

    5

    0.00

    五、教育支出

    32

    0.00

    六、其他收入

    6

    0.00

    六、科学技术支出

    33

    0.00

    7

    七、文化体育与传媒支出

    34

    0.00

    8

    八、社会保障和就业支出

    35

    425.15

    9

    九、医疗卫生与计划生育支出

    36

    203.97

    10

    十、节能环保支出

    37

    0.00

    11

    十一、城乡社区支出

    38

    4.57

    12

    十二、农林水支出

    39

    0.00

    13

    十三、交通运输支出

    40

    0.00

    14

    十四、资源勘探信息等支出

    41

    0.00

    15

    十五、商业服务业等支出

    42

    0.00

    16

    十六、金融支出

    43

    0.00

    17

    十七、援助其他地区支出

    44

    0.00

    18

    十八、国土海洋气象等支出

    45

    0.00

    19

    十九、住房保障支出

    46

    177.21

    20

    二十、粮油物资储备支出

    47

    0.00

    21

    二十一、其他支出

    48

    0.00

    22

    49

    本年收入合计

    23

    6,496.72

    本年支出合计

    50

    5,339.32

    用事业基金弥补收支差额

    24

    0.00

    结余分配

    51

    0.00

    年初结转和结余

    25

    261.52

    年末结转和结余

    52

    1,418.92

    26

    53

    总计

    27

    6,758.24

    总计

    54

    6,758.24

    注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

     

     

     

    收入决算表

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    公开02

     

    部门:广西壮族自治区玉林市中级人民法院

     

     

     

    金额单位:万元

     

    项目

    本年收入
    合计

    财政拨款
    收入

    上级
    补助
    收入

    事业
    收入

    经营
    收入

    附属
    单位
    上缴
    收入

    其他
    收入

     

    功能分类科目编码

    科目名称

     
     
     

    栏次

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    7

     

    合计

    6,496.72

    6,496.72

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

     

    201

    一般公共服务支出

    6.77

    6.77

     

    20111

    纪检监察事务

    4.77

    4.77

     

    2011101

     行政运行

    4.77

    4.77

     

    20129

    群众团体事务

    2.00

    2.00

     

    2012902

     一般行政管理事务

    2.00

    2.00

     

    204

    公共安全支出

    5,668.27

    5,668.27

     

    20405

    法院

    5,591.01

    5,591.01

     

    2040501

     行政运行

    2,687.49

    2,687.49

     

    2040502

     一般行政管理事务

    2,903.52

    2,903.52

     

    20499

    其他公共安全支出

    77.26

    77.26

     

    2049901

     其他公共安全支出

    77.26

    77.26

     

    208

    社会保障和就业支出

    436.54

    436.54

     

    20805

    行政事业单位离退休

    366.84

    366.84

     

    2080501

     归口管理的行政单位离退休

    53.39

    53.39

     

    2080505

     机关事业单位基本养老保险缴费支出

    313.12

    313.12

     

    2080599

     其他行政事业单位离退休支出

    0.33

    0.33

     

    20808

    抚恤

    69.70

    69.70

     

    2080801

     死亡抚恤

    69.70

    69.70

     

    210

    医疗卫生与计划生育支出

    203.97

    203.97

     

    21011

    行政事业单位医疗

    203.97

    203.97

     

    2101101

     行政单位医疗

    125.25

    125.25

     

    2101103

     公务员医疗补助

    78.65

    78.65

     

    2101199

     其他行政事业单位医疗支出

    0.07

    0.07

     

    212

    城乡社区支出

    3.97

    3.97

     

    21208

    国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

    3.97

    3.97

     

    2120802

     土地开发支出

    3.97

    3.97

     

    221

    住房保障支出

    177.21

    177.21

     

    22102

    住房改革支出

    177.21

    177.21

     

    2210201

     住房公积金

    177.21

    177.21

     

    注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

     

     

     

    支出决算表

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    公开03

     

    部门:广西壮族自治区玉林市中级人民法院

     

     

     

    金额单位:万元

     

    项目

    本年支出
    合计

    基本支出

    项目支出

    上缴
    上级
    支出

    经营
    支出

    对附属
    单位
    补助
    支出

     

    功能分类科目编码

    科目名称

     
     
     

    栏次

    1

    2

    3

    4

    5

    6

     

    合计

    5,339.32

    3,490.66

    1,848.66

    0.00

    0.00

    0.00

     

    201

    一般公共服务支出

    6.77

    4.77

    2.00

    0.00

    0.00

    0.00

     

    20111

    纪检监察事务

    4.77

    4.77

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

     

    2011101

     行政运行

    4.77

    4.77

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

     

    20129

    群众团体事务

    2.00

    0.00

    2.00

    0.00

    0.00

    0.00

     

    2012902

     一般行政管理事务

    2.00

    0.00

    2.00

    0.00

    0.00

    0.00

     

    204

    公共安全支出

    4,521.66

    2,679.57

    1,842.09

    0.00

    0.00

    0.00

     

    20405

    法院

    4,442.41

    2,679.57

    1,762.83

    0.00

    0.00

    0.00

     

    2040501

     行政运行

    2,679.57

    2,679.57

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

     

    2040502

     一般行政管理事务

    1,761.77

    0.00

    1,761.77

    0.00

    0.00

    0.00

     

    2040506

     “两庭”建设

    1.07

    0.00

    1.07

    0.00

    0.00

    0.00

     

    20499

    其他公共安全支出

    79.26

    0.00

    79.26

    0.00

    0.00

    0.00

     

    2049901

     其他公共安全支出

    79.26

    0.00

    79.26

    0.00

    0.00

    0.00

     

    208

    社会保障和就业支出

    425.15

    425.15

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

     

    20805

    行政事业单位离退休

    355.45

    355.45

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

     

    2080501

     归口管理的行政单位离退休

    42.00

    42.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

     

    2080505

     机关事业单位基本养老保险缴费支出

    313.12

    313.12

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

     

    2080599

     其他行政事业单位离退休支出

    0.33

    0.33

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

     

    20808

    抚恤

    69.70

    69.70

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

     

    2080801

     死亡抚恤

    69.70

    69.70

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

     

    210

    医疗卫生与计划生育支出

    203.97

    203.97

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

     

    21011

    行政事业单位医疗

    203.97

    203.97

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

     

    2101101

     行政单位医疗

    125.25

    125.25

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

     

    2101103

     公务员医疗补助

    78.65

    78.65

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

     

    2101199

     其他行政事业单位医疗支出

    0.07

    0.07

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

     

    212

    城乡社区支出

    4.57

    0.00

    4.57

    0.00

    0.00

    0.00

     

    21208

    国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

    4.57

    0.00

    4.57

    0.00

    0.00

    0.00

     

    2120802

     土地开发支出

    3.97

    0.00

    3.97

    0.00

    0.00

    0.00

     

    2120803

     城市建设支出

    0.60

    0.00

    0.60

    0.00

    0.00

    0.00

     

    221

    住房保障支出

    177.21

    177.21

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

     

    22102

    住房改革支出

    177.21

    177.21

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

     

    2210201

     住房公积金

    177.21

    177.21

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

     

    注:本表反映部门本年度各项支出情况。

     

     

     

     

    财政拨款收入支出决算总表

     

     

     

     

     

     

     

     

    公开04

     

    部门:广西壮族自治区玉林市中级人民法院

     

     

    金额单位:万元

     

        

        

     

    项目

    行次

    金额

    项目

    行次

    合计

    一般公共预算财政拨款

    政府性基金预算财政拨款

     
     

    栏次

    1

    栏次

    2

    3

    4

     

    一、一般公共预算财政拨款

    1

    6,492.75

    一、一般公共服务支出

    28

    6.77

    6.77

    0.00

     

    二、政府性基金预算财政拨款

    2

    3.97

    二、外交支出

    29

    0.00

    0.00

    0.00

     

    3

    三、国防支出

    30

    0.00

    0.00

    0.00

     

    4

    四、公共安全支出

    31

    4,521.66

    4,521.66

    0.00

     

    5

    五、教育支出

    32

    0.00

    0.00

    0.00

     

    6

    六、科学技术支出

    33

    0.00

    0.00

    0.00

     

    7

    七、文化体育与传媒支出

    34

    0.00

    0.00

    0.00

     

    8

    八、社会保障和就业支出

    35

    425.15

    425.15

    0.00

     

    9

    九、医疗卫生与计划生育支出

    36

    203.97

    203.97

    0.00

     

    10

    十、节能环保支出

    37

    0.00

    0.00

    0.00

     

    11

    十一、城乡社区支出

    38

    4.57

    0.00

    4.57

     

    12

    十二、农林水支出

    39

    0.00

    0.00

    0.00

     

    13

    十三、交通运输支出

    40

    0.00

    0.00

    0.00

     

    14

    十四、资源勘探信息等支出

    41

    0.00

    0.00

    0.00

     

    15

    十五、商业服务业等支出

    42

    0.00

    0.00

    0.00

     

    16

    十六、金融支出

    43

    0.00

    0.00

    0.00

     

    17

    十七、援助其他地区支出

    44

    0.00

    0.00

    0.00

     

    18

    十八、国土海洋气象等支出

    45

    0.00

    0.00

    0.00

     

    19

    十九、住房保障支出

    46

    177.21

    177.21

    0.00

     

    20

    二十、粮油物资储备支出

    47

    0.00

    0.00

    0.00

     

    21

    二十一、其他支出

    48

    0.00

    0.00

    0.00

     

    本年收入合计

    22

    6,496.72

    本年支出合计

    49

    5,339.32

    5,334.75

    4.57

     

    年初财政拨款结转和结余

    23

    261.52

    年末财政拨款结转和结余

    50

    1,418.92

    1,418.92

    0.00

     

     一般公共预算财政拨款

    24

    260.92

    51

     

     政府性基金预算财政拨款

    25

    0.60

    52

     

    26

    53

     

    总计

    27

    6,758.24

    总计

    54

    6,758.24

    6,753.67

    4.57

     

    注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

     

     

     

     

    一般公共预算财政拨款支出决算表

     

     

     

     

     

     

     

    公开05

     

    部门:广西壮族自治区玉林市中级人民法院

    金额单位:万元

     

    项目

    本年支出

     

    功能分类科目编码

    科目名称

    小计

    基本支出

    项目支出

     
     
     

    栏次

    1

    2

    3

     

    合计

    5,334.75

    3,490.66

    1,844.09

     

    201

    一般公共服务支出

    6.77

    4.77

    2.00

     

    20111

    纪检监察事务

    4.77

    4.77

    0.00

     

    2011101

     行政运行

    4.77

    4.77

    0.00

     

    20129

    群众团体事务

    2.00

    0.00

    2.00

     

    2012902

     一般行政管理事务

    2.00

    0.00

    2.00

     

    204

    公共安全支出

    4,521.66

    2,679.57

    1,842.09

     

    20405

    法院

    4,442.41

    2,679.57

    1,762.83

     

    2040501

     行政运行

    2,679.57

    2,679.57

    0.00

     

    2040502

     一般行政管理事务

    1,761.77

    0.00

    1,761.77

     

    2040506

     “两庭”建设

    1.07

    0.00

    1.07

     

    20499

    其他公共安全支出

    79.26

    0.00

    79.26

     

    2049901

     其他公共安全支出

    79.26

    0.00

    79.26

     

    208

    社会保障和就业支出

    425.15

    425.15

    0.00

     

    20805

    行政事业单位离退休

    355.45

    355.45

    0.00

     

    2080501

     归口管理的行政单位离退休

    42.00

    42.00

    0.00

     

    2080505

     机关事业单位基本养老保险缴费支出

    313.12

    313.12

    0.00

     

    2080599

     其他行政事业单位离退休支出

    0.33

    0.33

    0.00

     

    20808

    抚恤

    69.70

    69.70

    0.00

     

    2080801

     死亡抚恤

    69.70

    69.70

    0.00

     

    210

    医疗卫生与计划生育支出

    203.97

    203.97

    0.00

     

    21011

    行政事业单位医疗

    203.97

    203.97

    0.00

     

    2101101

     行政单位医疗

    125.25

    125.25

    0.00

     

    2101103

     公务员医疗补助

    78.65

    78.65

    0.00

     

    2101199

     其他行政事业单位医疗支出

    0.07

    0.07

    0.00

     

    221

    住房保障支出

    177.21

    177.21

    0.00

     

    22102

    住房改革支出

    177.21

    177.21

    0.00

     

    2210201

     住房公积金

    177.21

    177.21

    0.00

     

    注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

     

     

     

     

    一般公共预算财政拨款基本支出决算表

     

     

     

     

     

     

     

     

    公开06

     

    部门:广西壮族自治区玉林市中级人民法院

     

     

    金额单位:万元

     

    人员经费

    公用经费

     

    科目编码

    科目名称

    决算数

    科目编码

    科目名称

    决算数

    科目编码

    科目名称

    决算数

     
     

    301

    工资福利支出

    2,937.74

    302

    商品和服务支出

    421.46

    307

    债务利息及费用支出

    0.00

     

    30101

     基本工资

    670.07

    30201

     办公费

    0.00

    30701

     国内债务付息

    0.00

     

    30102

     津贴补贴

    632.13

    30202

     印刷费

    0.00

    30702

     国外债务付息

    0.00

     

    30103

     奖金

    54.68

    30203

     咨询费

    0.00

    310

    资本性支出

    0.00

     

    30106

     伙食补助费

    65.93

    30204

     手续费

    0.00

    31001

     房屋建筑物购建

    0.00

     

    30107

     绩效工资

    0.00

    30205

     水费

    5.00

    31002

     办公设备购置

    0.00

     

    30108

     机关事业单位基本养老保险缴费

    313.12

    30206

     电费

    57.76

    31003

     专用设备购置

    0.00

     

    30109

     职业年金缴费

    0.00

    30207

     邮电费

    23.54

    31005

     基础设施建设

    0.00

     

    30110

     职工基本医疗保险缴费

    125.25

    30208

     取暖费

    0.00

    31006

     大型修缮

    0.00

     

    30111

     公务员医疗补助缴费

    78.65

    30209

     物业管理费

    97.51

    31007

     信息网络及软件购置更新

    0.00

     

    30112

     其他社会保障缴费

    0.07

    30211

     差旅费

    0.00

    31008

     物资储备

    0.00

     

    30113

     住房公积金

    177.21

    30212

     因公出国(境)费用

    0.00

    31009

     土地补偿

    0.00

     

    30114

     医疗费

    0.00

    30213

     维修(护)费

    0.00

    31010

     安置补助

    0.00

     

    30199

     其他工资福利支出

    820.63

    30214

     租赁费

    0.00

    31011

     地上附着物和青苗补偿

    0.00

     

    303

    对个人和家庭的补助

    131.46

    30215

     会议费

    0.00

    31012

     拆迁补偿

    0.00

     

    30301

     离休费

    0.00

    30216

     培训费

    0.00

    31013

     公务用车购置

    0.00

     

    30302

     退休费

    0.00

    30217

     公务接待费

    6.15

    31019

     其他交通工具购置

    0.00

     

    30303

     退职(役)费

    1.27

    30218

     专用材料费

    0.00

    31021

     文物和陈列品购置

    0.00

     

    30304

     抚恤金

    69.70

    30224

      被装购置费

    0.00

    31022

     无形资产购置

    0.00

     

    30305

     生活补助

    22.45

    30225

     专用燃料费

    0.00

    31099

     其他资本性支出

    0.00

     

    30306

     救济费

    0.00

    30226

     劳务费

    0.00

    399

    其他支出

    0.00

     

    30307

     医疗费补助

    16.28

    30227

     委托业务费

    0.00

    39906

     赠与

    0.00

     

    30308

     助学金

    0.00

    30228

     工会经费

    31.31

    39907

     国家赔偿费用支出

    0.00

     

    30309

     奖励金

    0.00

    30229

     福利费

    0.00

    39908

     对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

    0.00

     

    30310

     个人农业生产补贴

    0.00

    30231

     公务用车运行维护费

    50.60

    39999

     其他支出

    0.00

     

    30399

     其他对个人和家庭的补助支出

    21.76

    30239

     其他交通费用

    149.58

     

    30240

     税金及附加费用

    0.00

     

    30299

     其他商品和服务支出

    0.00

     

    人员经费合计

    3,069.20

    公用经费合计

    421.46

     

    注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

     

     

     

     

    一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    公开07

    部门:广西壮族自治区玉林市中级人民法院

     

     

    金额单位:万元

    预算数

    决算数

    合计

    因公出国(境)费

    公务用车购置及运行费

    公务接待费

    合计

    因公出国(境)费

    公务用车购置及运行费

    公务接待费

    小计

    公务用车购置费

    公务用车运行费

    小计

    公务用车购置费

    公务用车运行费

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    7

    8

    9

    10

    11

    12

    72.68

    14.20

    50.60

    0.00

    50.60

    7.88

    70.95

    14.20

    50.60

    0.00

    50.60

    6.15

    注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

     

     

     

    政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    公开08

     

    部门:广西壮族自治区玉林市中级人民法院

     

     

    金额单位:万元

     

    项目

    年初结转和结余

    本年收入

    本年支出

    年末结转和结余

     

    功能分类科目编码

    科目名称

    小计

    基本支出

    项目支出

     
     
     

    栏次

    1

    2

    3

    4

    5

    6

     

    合计

    0.60

    3.97

    4.57

    0.00

    4.57

    0.00

     

    212

    城乡社区支出

    0.60

    3.97

    4.57

    0.00

    4.57

    0.00

     

    21208

    国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

    0.60

    3.97

    4.57

    0.00

    4.57

    0.00

     

    2120802

     土地开发支出

    0.00

    3.97

    3.97

    0.00

    3.97

    0.00

     

    2120803

     城市建设支出

    0.60

    0.00

    0.60

    0.00

    0.60

    0.00

     

     

     

     

     

    注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    第三部分:玉林市中级人民法院2018年度部门决算情况说明

     

    一、2018度收入支出决算总体情况

    一)本部门2018年度总收入6,758.24万元,其中本年收入6,496.72万元, 2017年度决算数增加1,291.57万元,增长24%。收入具体情况如下。

    1.财政拨款收入6,496.72万元,为本级财政当年拨付的资金。较2017年度决算数增加1,361.73万元,增长27%,主要原因是本年度有新增信息化建设项目。

    2.上年结转和结余261.52万元,为去年未执行完毕的项目款结转到本年度按有关规定继续使用的资金,全部是财政拨款结转的结转和结余。去年决算数减少9.45万元,下降3%,主要原因是合理安排本年度经费支出和项目建设支出进度。

    (二)本部门2018年度总支出6,758.24万元,其中本年支出5,339.32万元,去年决算数增加1,291.5万元,增长24%。支出具体情况如下:

       1. 公共安全支出4,521.66万元:较去年决算数增加154.97万元,增长4%,主要原因是本年度有新增信息化建设项目。

        2.社会保障和就业(类)425.15万元:主要用于玉林市中级法院本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。较去年决算数增加125.31万元,增长42%,主要原因是退休人员增加及市统一增加发放离退休人员生活补贴。

       3. 医疗卫生支出203.97万元:主要用于按照国家政策规定为职工缴纳的医疗保险支出。较去年决算数增加49.29万元,增长32%,主要原因是本年度扣缴基数上调。

        4. 城乡社区支出4.57万元:主要用于国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出。较去年决算数减少234.83万元,减少98 %,主要原因是该政府性基金预算财政拨款基建项目已完工结算,今年支付最后的尾款。

       5.住房保障支出(类)177.21万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较去年决算数增加43.23万元,增长32%,主要原因是本年度全市扣缴基数统一上调。

       6. 年末结转和结余1,418.92万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,包括财政拨款结转和结余。较去年度决算数增加1146.84万元,上升422%,主要原因是信息化项目建设评审难度大、周期长,项目方案一改再改,拉长了项目进度。

    二、2018 年度一般公共预算支出决算情况

    2018年度一般公共预算支出5,339.32万元,较去年决算数增加144.73万元,增长3%。其中:基本支出2,763.49万元,项目支出2,191.70万元。

    2017 年度一般公共预算支出年初预算为4,894.99万元,支出决算为4,955.19万元,完成年初预算的100%

    (一)公共安全支出年初预算为4,328.11万元,支出决算为4,366.69万元,完成年初预算的100.89%。预决算的差异原因是上年度开展的项目未完成结转资金至本年度继续开支,本年支出超出预算部分用上年结转结余资金来填补,主要用于:其中行政运行支出2,174.99万元,主要用于发放人员工资及保障单位运行的基本行政事务;一般行政管理事务支出1,540.96万元,主要用于法院办案、业务及设备购置;两庭建设支出602.05万元,其他公共安全支出48.69万元,主要用于法庭建设。

    (二)社会保障和就业(类)年初预算为301.47万元,支出决算为299.84万元,完成年初预算的99.46%,未完成预算数的原因是本年度有退休职工去世。主要用于玉林市中级法院本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出

    (三)医疗卫生支出年初预算为154.68万元,支出决算为154.68万元,完成年初预算的100%,主要用于按照国家政策规定为职工缴纳的医疗保险支出。   

    (四)住房保障支出(类)年初预算为110.73万元,支出决算为133.98万元,完成年初预算的121%,预决算的差异原因是本年度扣缴基数上调,本年支出超出预算部分由市财政年度内追加。主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

    三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    2018年度一般公共预算财政拨款基本支出2,763.49万元,支出具体情况如下:

    (一)工资福利支出2,198.06万元,完成年初预算的172.78%。预决算差异原因:年中市财政追加发放市直单位绩效考核工资和法院聘用人员工资福利支出。

    (二)商品和服务支出365.44万元,完成年初预算的96.84%。预决算差异原因:严格控制三公经费的开支,三公经费实际支出比预算少。

    (三)对个人和家庭的补助支出199.99万元,完成年初预算的135.82%。预决算差异原因:年中市财政追加发放退休人员生活补助和退休人员抚恤金。

    四、2018年度政府性基金支出决算情况

    2018年度政府性基金支出239.40万元,较2017年度决算数增加239.40万元,增长100 %。其中:基本支出0万元,项目支出239.40万元。

    2017 年度政府性基金支出年初预算为240.00万元,支出决算为239.40万元,完成年初预算的99.75%

    (一)城乡社区支出年初预算为4.57万元,支出决算为4.57万元,完成年初预算的100%。预决算差异的主要原因是项目年完工结算。

    五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

    2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算14.2万元;公务用车购置及运行费支出决算50.6万元;公务接待费支出决算6.15万元。

    “三公”经费支出(总额及分项数额)与年初预算数、上年支出数进行对比,说明增减变动原因。

    具体情况如下:

    (一)因公出国(境)费支出14.2万元。全年使用财政拨款安排玉林市中级人民法院本级机关出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组2个,全年因公出国(境)团组共计2个,累计2人次。年初预算数为0万元,上年决算数0万元。因公出国(境)费同比增加14.2万元,增加100 %,增减原因说明:我院按自治区高院的要求参加了自治区高院组织的两次出国出境培训。

    (二)公务用车购置及运行费支出50.6万元。其中:

    公务用车购置支出0万元。去年决算数90.03万元。公务用车购置费同比减少90.03万元,同比减少100%,增减原因说明:2018车辆编制满编且没有到期报废车辆,无购车需求。

    公务用车运行支50.6万元。年初预算数为50.60万元,上年决算数40.43万元。公务用车运行费同比增加10.17万元,同比增长25%。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展审判业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2018年,玉林市中级人民法院本级机关开支财政拨款的公务用车保有量为23辆,全年运行费支出50.6万元,平均每辆2.2万元。增减原因说明:案件增加,出差次数比去年多。

    (三)公务接待费支出6.15万元,国内公务接待批次198次,人次963次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。主要用于接待前来本单位进行学习考察、工作交流等业务的外单位人员。年初预算数为7.88万元,上年决算数8.51万元。公务接待费同比减少2.36万元,同比下降28%,增减原因说明:我院建立并严格执行了公务接待管理制度,有效控制了公务接待费用支出。

    六、其他重要事项情况说明

    (一) 机关运行经费支出情况说明。

    2018年本部门机关运行经费支出365.44万元(与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致),比2017年减少15.78万元,降低4.14%。主要原因是:与上年相比水费减少3.07万元;电费减少5.68万元;物业管理费增加2.59万元;公务接待费减少2.36万元;公务用车运行及维护费减少79.86万元。

    (二)政府采购支出情况说明。

    2018年本部门政府采购支出总额1,442.72万元,其中:政府采购货物支出1,055.98万元、政府采购工程支出186.24万元、政府采购服务支出200.50万元(口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》并做好与2017 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接)。授予中小企业合同金额1,442.72万元,占政府采购支出总额的100 %

    (三)国有资产占用情况说明。

    截至20181231,本部门共有车辆23辆,其中一般执法执勤用车17辆、特种执法执勤用车6辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备0台(套)。

    (四)预算绩效管理工作开展情况。

    1.绩效管理工作开展情况。

    根据财政预算管理要求,我部门组织对2018年度一般公共预算5个项目支出全面开展绩效自评,共涉及资金1331

    万元,自评覆盖率达到100%

    共组织对“中央转移经费”等5个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出1331万元。从评价情况来看,2018年度5个项目完成情况良好,能较好的达到项目设立的预期社会效益和可持续影响效益。(请对预算绩效评价情况进行简单说明)。

    组织对1个单位开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出1331万元。从评价情况来看,2018年度5个项目完成情况良好,能较好的达到项目设立的预期社会效益和可持续影响效益。(请对整体支出绩效评价情况进行简单说明)。

    2.部门决算中项目绩效自评结果(如有)。

    我部门根据年初设定的绩效目标,2018年中央转移经费项目自评得分为90分。发现的主要问题及原因:支出进度相对较慢。下一步改进措施:一是合理安排支出进度;二是严格按照经费使用范围进行开支。2018年预留办案经费项目自评得分为98分。发现的主要问题及原因:资金使用没有达到最优化。下一步改进措施:更好的完成审判工作,进一步提高项目的社会效益。聘用法警工资经费项目自评得分100分。审判法庭改建项目自评得分95分,发现的主要问题及原因:支出进度相对较慢。下一步改进措施:一是合理安排支出进度;二是严格按照经费使用范围进行开支。收支两条线经费项目自评得分95分,发现的主要问题及原因:资金使用没有达到最优化。下一步改进措施:更好的完成审判工作,进一步提高项目的社会效益。在公开项目绩效自评结果的同时,需公开《项目支出绩效自评表》。

     

     

    第四部分  名词解释

    一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

    二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

    五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

    六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

    七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

    八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

    九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    ……

     

     

     

    文件下载:

    关联文件: