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玉林市气象防灾减灾中心2017年度部门决算公开

2018-09-30 11:21     来源:玉林市气象局     作者:权伟鹏
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第一部分:部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分: 2017年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分: 2017年度部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况。

第四部分、名词解释。

第一部分:部门概况

一、玉林市气象防灾减灾中心事业单位基本情况

(一)基本职能

1、贯彻落实党中央、国务院和自治区党委、自治区人民政府及市委、市人民政府有关气象事业开发工作的方针、政策;根据市委、市人民政府协助玉林市气象局确定的气象事业开发目标、任务,协助组织制订并实施玉林市气象事业开发计划。

   2、协助市气象局负责提出和审核财政气象资金的投向和使用区域,经市人民政府、上级部门批准后协助市气象局执行;监督气象基础设施建设、产业开发等工作。

   3、协助市气象局监督气象资金、物资的使用;组织全市气象状况的监测与统计。

   4、协助市气象局指导、协调地区气象预报信息员干部培训、实用技术培训、设备操作培训,组织地区气象技术骨干培训;认定气象信息员专业培训基地。

     5、协助市气象局负责组织、协调全市气象事业建设工作,承担全市气象人工影响天气的日常工作。

     6、协助市气象局动员、组织社会各界支持、参与气象事业开发,检查、督促落实市直单位挂钩气象建设责任制;负责市内外气象交流与协作。

   7、协助市气象局负责会同相关部门组织落实防灾减灾任务,编辑气象宣传教育及气象资料管理等。

8、承办市委、市人民政府和上级部门交办的其他事项。

(二)机构设置情况

玉林市气象防灾减灾中心是玉林市人民政府直属机构(正科级)事业单位。属非参照公务员管理全额事业单位。局属非参照公务员管理全额事业单位是:玉林市气象防灾减灾中心。

第二部分: 2017年部门决算报表

《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目,《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。

表一:收入支出决算总表

单位:万元

   

   

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款

 68.38

一、一般公共服务支出

 

二、事业收入

 

二、医疗卫生与计划生育支出

 3.03

三、事业单位经营收入

 

三、养老保险缴费

 4.71

四、其他收入

 

四、国土海洋气象等支出

 57.82

 

五、住房保障支出

 2.82

 

……

 

 

 

……

 

 

 

 

本年收入合计

68.38

本年支出合计

 68.38

 用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

 

 上年结转

 

年末结转与结余

 

 

 

 

收入总计

68.38

支出总计

 68.38

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。


表二:收入决算表

单位:万元                    

项 目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

68.38

68.38

 

 

 

 

 

医疗卫生与计划生育支出

3.03

3.03

 

 

 

 

 

国土海洋气象等支出

29.32

29.32

 

 

 

 

 

   

其他气象事务支出

28.50 

28.50

 

 

 

 

 

 

住房保障支出

2.82 

2.82

 

 

 

 

 

 

基本养老保险缴费

4.71 

4.71 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三:支出决算表

单位:万元

项 目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

68.38

68.38

 

 

 

医疗卫生与计划生育支出

3.03

3.03

 

 

 

国土海洋气象等支出

29.32

29.32

 

 

 

   

其他气象事务支出

28.5

28.5

 

 

 

 

住房保障支出

2.82

2.82

 

 

 

 

基本养老保险缴费

4.71

4.71

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

表四:财政拨款收入支出决算总表

单位:万元

收 入

支 出

项 目

行次

金额

项 目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏 次

 

1

栏 次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

68.38 

一、一般公共服务支出

18

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、医疗卫生与计划生育支出

19

 3.03

 3.03

 

 

3

 

三、基本养老保险缴费

20

 4.71

 4.71

 

 

4

 

四、国土海洋气象等支出

21

 59.32

59.32

 

 

5

 

五、住房保障支出

22

 2.82

 2.82

 

 

6

 

……

23

 

 

 

 

7

 

……

24

 

 

 

 

8

 

……

25

 

 

 

 

9

 

……

26

 

 

 

 

10

 

……

27

 

 

 

 

11

 

 

28

 

本年收入合计

12

68.38 

本年支出合计

29

68.38

年初财政拨款结转和结余

13

 

年末结转和结余

30

 

其中:一般公共预算财政拨款

14

 

 

31

 

政府性基金预算财政拨款

15

 

 

32

 

 

16

 

 

33

 

合计

17

68.38 

合计

34

68.38 

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:万元

项 目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

68.38

39.88 

28.50 

医疗卫生与计划生育支出

3.03 

3.03

 

国土海洋气象等支出

29.32

29.32

 

   

其他气象事务支出

28.5 

 

28.50 

 

住房保障支出

2.82 

2.82

 

 

基本养老保险缴费

4.71

4.71

 

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。


表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

32.45

302

商品和服务支出

1.08

30101

基本工资

24.08 

30201

办公费

1.08 

30102

津贴补贴

 

30202

印刷费

 

……

伙食补助

1.17 

 

……

 

……

……

 

……

 

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

4.71

30240

税金及附加费用

 

30199

其他工资福利支出

2.50

30299

其他商品和服务支出

 

303

对个人和家庭的补助

5.86

310

其他资本性支出

 

30301

医疗费

3.03

31001

房屋建筑物购建

 

30302

住房公积金

2.82

……

……

 

……

……

 

31099

其他资本性支出

 

……

……

 

304

对企事业单位的补贴

 

30313

购房补贴

 

30401

企业政策性补贴

 

30399

其他对个人和家庭的补助支出

 

……

……

 

 

 

 

307

债务付息支出

 

 

 

 

30701

国内债务付息

 

 

 

 

……

……

 

 

 

 

399

其他支出

 

 

 

 

39901

赠与

 

 

 

 

……

……

 

人员经费合计

38.30

公用经费合计

1.08 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。


表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

单位:万元

2017年度预算数

2017年度决算数

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 0

 0

 0

 0

 000

0 

0

 0

 0

0 

0 

 0

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2017年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。


表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算

(安排的支出,故本表无数据)

单位:万元

   

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 

 

 

 

 

 

 类

 

 

 

 

 

 

 

 款

 

 

 

 

 

 

 

 项

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。


第三部分: 2017年度部门决算情况说明

 一、2017年收支总体情况

  (一)收入决算说明。

2017年预算总收入为68.38万元,同比增长7.05万元,增长5.7%。

公共财政决算拨款38.30万元,同比增长6.97万元,增长3.2%。

2017年项目经费总收入为30.00万元;调减1.5万元,上年项目经费结余收入0万元,同比增加0万元,增长-5%。

  (二)支出决算说明。

  2017年支出总决算68.38万元,基本支出38.30万元,占支出总决算的56 %,同比增加6.97万元,增长3.2%;项目支出28.5万元,占支出总决算的44 %,同比增长0万元,增长-5%。

  二、2017年财政拨款支出决算情况

  2017年度财政拨款支出 68.38万元,其中:基本支出38.30万元,项目支出28.5万元。具体支出决算如下:

  气象事业机构支出38.30万元,主要用于玉林市气象防灾减灾中心日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资、津补贴标准、住房公积金、医疗费和保险费等安排的人员经费支出、按市统一规定的开支标准安排的办公费等日常公用经费支出。

自动气象站维持经费及人工影响天气作业经费总计28.5万元,全部是项目支出决算。包括采购自动气象站维护材料以及人工影响天气专用材料,监测气象数据网络平台网络维护运行等支出。

三、2017年当年公共财政拨款“三公”经费决算情况

(一)因公出国(境)经费2017年决算0万元。

(二)公务接待费2017年决算0万元。

  (三)公务用车费2017年预算数为0万元,2017年公务用车决算0万元。

  1. 公务用车运行维护费根据市公务用车定编管理办公室核定,玉林市气象防灾减灾中心公务用车编制数0辆,实有车辆总数0辆。车辆来源主要为市气象局气象装备业务用车,主要用于局机关业务科室和气象装备保障中心自动气象站业务用车以及开展各项自动气象站安全运行大检查,设备维护大检查公务用车所需燃料费以及维修费等支出。

  2. 公务用车购置2017年决算0万元。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入:指市直财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年,按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入市直财政预决算管理的“三公”经费,是指市直各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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    2017年

    玉林市气象防灾减灾中心2017年度部门决算公开

    2018-09-30 11:21     来源:玉林市气象局
    【字体:

       

    第一部分:部门概况

    一、主要职能

    二、部门决算单位构成

    第二部分: 2017年部门决算报表

    表一:收入支出决算总表

    表二:收入决算表

    表三:支出决算表

    表四:财政拨款收入支出决算总表

    表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

    表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

    表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    第三部分: 2017年度部门决算情况说明

    一、2017 年度收入支出决算总体情况。

    第四部分、名词解释。

    第一部分:部门概况

    一、玉林市气象防灾减灾中心事业单位基本情况

    (一)基本职能

    1、贯彻落实党中央、国务院和自治区党委、自治区人民政府及市委、市人民政府有关气象事业开发工作的方针、政策;根据市委、市人民政府协助玉林市气象局确定的气象事业开发目标、任务,协助组织制订并实施玉林市气象事业开发计划。

       2、协助市气象局负责提出和审核财政气象资金的投向和使用区域,经市人民政府、上级部门批准后协助市气象局执行;监督气象基础设施建设、产业开发等工作。

       3、协助市气象局监督气象资金、物资的使用;组织全市气象状况的监测与统计。

       4、协助市气象局指导、协调地区气象预报信息员干部培训、实用技术培训、设备操作培训,组织地区气象技术骨干培训;认定气象信息员专业培训基地。

         5、协助市气象局负责组织、协调全市气象事业建设工作,承担全市气象人工影响天气的日常工作。

         6、协助市气象局动员、组织社会各界支持、参与气象事业开发,检查、督促落实市直单位挂钩气象建设责任制;负责市内外气象交流与协作。

       7、协助市气象局负责会同相关部门组织落实防灾减灾任务,编辑气象宣传教育及气象资料管理等。

    8、承办市委、市人民政府和上级部门交办的其他事项。

    (二)机构设置情况

    玉林市气象防灾减灾中心是玉林市人民政府直属机构(正科级)事业单位。属非参照公务员管理全额事业单位。局属非参照公务员管理全额事业单位是:玉林市气象防灾减灾中心。

    第二部分: 2017年部门决算报表

    《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目,《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。

    表一:收入支出决算总表

    单位:万元

       

       

    项目

    决算数

    项目

    决算数

    一、财政拨款

     68.38

    一、一般公共服务支出

     

    二、事业收入

     

    二、医疗卫生与计划生育支出

     3.03

    三、事业单位经营收入

     

    三、养老保险缴费

     4.71

    四、其他收入

     

    四、国土海洋气象等支出

     57.82

     

    五、住房保障支出

     2.82

     

    ……

     

     

     

    ……

     

     

     

     

    本年收入合计

    68.38

    本年支出合计

     68.38

     用事业基金弥补收支差额

     

    结余分配

     

     上年结转

     

    年末结转与结余

     

     

     

     

    收入总计

    68.38

    支出总计

     68.38

    注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。


    表二:收入决算表

    单位:万元                    

    项 目

    本年收入合计

    财政拨款收入

    上级补助收入

    事业收入

    经营收入

    附属单位上缴收入

    其他收入

    科目编码

    科目名称

    栏次

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    7

    合计

    68.38

    68.38

     

     

     

     

     

    医疗卫生与计划生育支出

    3.03

    3.03

     

     

     

     

     

    国土海洋气象等支出

    29.32

    29.32

     

     

     

     

     

       

    其他气象事务支出

    28.50 

    28.50

     

     

     

     

     

     

    住房保障支出

    2.82 

    2.82

     

     

     

     

     

     

    基本养老保险缴费

    4.71 

    4.71 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

    表三:支出决算表

    单位:万元

    项 目

    本年支出合计

    基本支出

    项目支出

    上缴上级支出

    经营支出

    对附属单位补助支出

    科目编码

    科目名称

    栏次

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    合计

    68.38

    68.38

     

     

     

    医疗卫生与计划生育支出

    3.03

    3.03

     

     

     

    国土海洋气象等支出

    29.32

    29.32

     

     

     

       

    其他气象事务支出

    28.5

    28.5

     

     

     

     

    住房保障支出

    2.82

    2.82

     

     

     

     

    基本养老保险缴费

    4.71

    4.71

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    注:本表反映部门本年度各项支出情况。

    表四:财政拨款收入支出决算总表

    单位:万元

    收 入

    支 出

    项 目

    行次

    金额

    项 目

    行次

    合计

    一般公共预算财政拨款

    政府性基金预算财政拨款

    栏 次

     

    1

    栏 次

     

    2

    3

    4

    一、一般公共预算财政拨款

    1

    68.38 

    一、一般公共服务支出

    18

     

     

     

    二、政府性基金预算财政拨款

    2

     

    二、医疗卫生与计划生育支出

    19

     3.03

     3.03

     

     

    3

     

    三、基本养老保险缴费

    20

     4.71

     4.71

     

     

    4

     

    四、国土海洋气象等支出

    21

     59.32

    59.32

     

     

    5

     

    五、住房保障支出

    22

     2.82

     2.82

     

     

    6

     

    ……

    23

     

     

     

     

    7

     

    ……

    24

     

     

     

     

    8

     

    ……

    25

     

     

     

     

    9

     

    ……

    26

     

     

     

     

    10

     

    ……

    27

     

     

     

     

    11

     

     

    28

     

    本年收入合计

    12

    68.38 

    本年支出合计

    29

    68.38

    年初财政拨款结转和结余

    13

     

    年末结转和结余

    30

     

    其中:一般公共预算财政拨款

    14

     

     

    31

     

    政府性基金预算财政拨款

    15

     

     

    32

     

     

    16

     

     

    33

     

    合计

    17

    68.38 

    合计

    34

    68.38 

    注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

    表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

    单位:万元

    项 目

    合计

    基本支出

    项目支出

    科目编码

    科目名称

    栏次

    1

    2

    3

    合计

    68.38

    39.88 

    28.50 

    医疗卫生与计划生育支出

    3.03 

    3.03

     

    国土海洋气象等支出

    29.32

    29.32

     

       

    其他气象事务支出

    28.5 

     

    28.50 

     

    住房保障支出

    2.82 

    2.82

     

     

    基本养老保险缴费

    4.71

    4.71

     

    注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。


    表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    单位:万元

    人员经费

    公用经费

    经济分类科目编码

    科目名称

    金额

    经济分类科目编码

    科目名称

    金额

    301

    工资福利支出

    32.45

    302

    商品和服务支出

    1.08

    30101

    基本工资

    24.08 

    30201

    办公费

    1.08 

    30102

    津贴补贴

     

    30202

    印刷费

     

    ……

    伙食补助

    1.17 

     

    ……

     

    ……

    ……

     

    ……

     

    30108

    机关事业单位基本养老保险缴费

    4.71

    30240

    税金及附加费用

     

    30199

    其他工资福利支出

    2.50

    30299

    其他商品和服务支出

     

    303

    对个人和家庭的补助

    5.86

    310

    其他资本性支出

     

    30301

    医疗费

    3.03

    31001

    房屋建筑物购建

     

    30302

    住房公积金

    2.82

    ……

    ……

     

    ……

    ……

     

    31099

    其他资本性支出

     

    ……

    ……

     

    304

    对企事业单位的补贴

     

    30313

    购房补贴

     

    30401

    企业政策性补贴

     

    30399

    其他对个人和家庭的补助支出

     

    ……

    ……

     

     

     

     

    307

    债务付息支出

     

     

     

     

    30701

    国内债务付息

     

     

     

     

    ……

    ……

     

     

     

     

    399

    其他支出

     

     

     

     

    39901

    赠与

     

     

     

     

    ……

    ……

     

    人员经费合计

    38.30

    公用经费合计

    1.08 

    注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。


    表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

    单位:万元

    2017年度预算数

    2017年度决算数

    合计

    因公出国

    (境)费

    公务用车购置及运行费

    公务接

    待费

    合计

    因公出国

    (境)费

    公务用车购置及运行费

    公务接

    待费

    小计

    公务用车 购置费

    公务用车 运行费

    小计

    公务用车 购置费

    公务用车 运行费

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    7

    8

    9

    10

    11

    12

     0

     0

     0

     0

     000

    0 

    0

     0

     0

    0 

    0 

     0

    注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2017年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。


    表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算

    (安排的支出,故本表无数据)

    单位:万元

       

    年初结转和结余

    本年收入

    本年支出

    年末结转和结余

    功能分类科目编码

    科目名称

    小计

    基本支出

    项目支出

    栏次

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    合计

     

     

     

     

     

     

     类

     

     

     

     

     

     

     

     款

     

     

     

     

     

     

     

     项

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。


    第三部分: 2017年度部门决算情况说明

     一、2017年收支总体情况

      (一)收入决算说明。

    2017年预算总收入为68.38万元,同比增长7.05万元,增长5.7%。

    公共财政决算拨款38.30万元,同比增长6.97万元,增长3.2%。

    2017年项目经费总收入为30.00万元;调减1.5万元,上年项目经费结余收入0万元,同比增加0万元,增长-5%。

      (二)支出决算说明。

      2017年支出总决算68.38万元,基本支出38.30万元,占支出总决算的56 %,同比增加6.97万元,增长3.2%;项目支出28.5万元,占支出总决算的44 %,同比增长0万元,增长-5%。

      二、2017年财政拨款支出决算情况

      2017年度财政拨款支出 68.38万元,其中:基本支出38.30万元,项目支出28.5万元。具体支出决算如下:

      气象事业机构支出38.30万元,主要用于玉林市气象防灾减灾中心日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资、津补贴标准、住房公积金、医疗费和保险费等安排的人员经费支出、按市统一规定的开支标准安排的办公费等日常公用经费支出。

    自动气象站维持经费及人工影响天气作业经费总计28.5万元,全部是项目支出决算。包括采购自动气象站维护材料以及人工影响天气专用材料,监测气象数据网络平台网络维护运行等支出。

    三、2017年当年公共财政拨款“三公”经费决算情况

    (一)因公出国(境)经费2017年决算0万元。

    (二)公务接待费2017年决算0万元。

      (三)公务用车费2017年预算数为0万元,2017年公务用车决算0万元。

      1. 公务用车运行维护费根据市公务用车定编管理办公室核定,玉林市气象防灾减灾中心公务用车编制数0辆,实有车辆总数0辆。车辆来源主要为市气象局气象装备业务用车,主要用于局机关业务科室和气象装备保障中心自动气象站业务用车以及开展各项自动气象站安全运行大检查,设备维护大检查公务用车所需燃料费以及维修费等支出。

      2. 公务用车购置2017年决算0万元。

    第四部分名词解释

    一、财政拨款收入:指市直财政部门当年拨付的资金。

    二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

    五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

    六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年,按有关规定继续使用的资金。

    七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

    八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

    九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    十二、“三公”经费:纳入市直财政预决算管理的“三公”经费,是指市直各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    文件下载:

    关联文件: