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玉州区仁东镇2016年部门决算
目 录
第一部分仁东镇概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分:仁东镇2016年部门决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分:仁东镇2016年度部门决算情况说明
一、2016 年度收入支出决算总体情况。
二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。
三、2016 年度政府性基金支出决算情况。
四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
五、其他重要事项情况说明。
第一部分:仁东镇概况
一、主要职能
我单位的基本职责是:
1、全面贯彻党的路线、方针、政策,执行上级国家行政机关的决定和命令,按照职责权限依法规定行政措施。
2、编报和执行本辖区国民经济和社会发展计划,并做好统计工作;编报和执行财政预算,比照街道办事处实行相应的财政管理体制;负责本辖区经济发展管理工作,包括农业、工业及建筑业、第三产业,繁荣区域经济。根据政府授权组织实施辖区内经济社会发展项目。
3、负责本辖区科学、教育、文化、卫生、体育、人口和计划生育、环境和资源保护、安全生产、人事劳动和社会保障、人民武装、民政、民政宗教、侨务、政府法制等行政工作。
4、负责本辖区精神文明建设工作,组织开展创建文明城市、文明社区、文明单位、文明村、村民自治模范村、群众性文化体育等活动,组织开展民主法制教育和社会公德教育,提高居民素质。
5、配合政府有关部门做好城镇管理工作。组织开展爱国卫生活动;协助上级政府有关部门做好城乡规划、建设管理和国土资源管理工作。
6、负责本辖区社会建设、管理、服务工作。指导村(居)委会开展工作,反映居民的意见和要求,处理人民来信来访;按属地管理原则,制定本辖区社会治安综合治理规划并组织实施人民调解、治安保卫工作,维护社会秩序和社会稳定;举办便民、利民的社会公共事务和公共福利事业,负责社区公共服务设施、救灾救济、拥军优属、殡葬改革、托幼养老及维护残疾人合法权益等工作。
7、保护辖区内全民所有的财产和集体所有的财产,保护公民私人所有的合法财产,保障公民的人身权利、民主权利和其它合法权利;保障各种经济组织合法权益。
8、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。
9、对需街道或主管部门审批的事项提出审核意见。
10、领导所属工作部门的工作;改变或者撤销所属工作部门不适当的决定。
11、依照法律的规定和干部管理权限任免、培训、考核和奖惩本辖区干部、工作人员。
12、办理区委、区政府交办的其他工作事项。
二、部门决算单位构成
玉林市玉州区仁东镇共有下属单位8个。其中行政单位1个,参照公务员管理事业单位1个,非参照公务员管理全额事业单位6个。行政单位是玉州区仁东镇人民政府。参照公务员管理事业单位分别是:仁东镇财政所。非参照公务员管理全额事业单位分别是:仁东镇农业服务中心、仁东镇林业站、仁东镇人口和计划生育服务所、仁东镇文化体育站、仁东镇社会保障服务中心、仁东镇国土规建环保安监站。
机关本级内设党政办公室、社会事务办公室、经济发展办公室、人口和计划生育办公室、社会治安综合治理办公室,共5个职能科室。
第二部分:仁东镇2016年部门决算报表
|
表一:收入支出决算总表 单位:万元 |
| |||
|
收 入 |
支 出 | |||
|
项目 |
决算数 |
项目 |
决算数 | |
|
一、财政拨款 |
4109.07 |
一、一般公共服务支出 |
1606.74 | |
|
二、事业收入 |
0 |
二、公共安全支出 |
31.39 | |
|
三、事业单位经营收入 |
0 |
三、文化体育与传媒支出 |
33.45 | |
|
四、其他收入 |
0 |
四、社会保障和就业支出 |
117.12 | |
|
|
|
五、医疗卫生与计划生育支出 |
190.69 | |
|
|
|
六、城乡社区支出 |
1258.62 | |
|
|
|
七、农林水支出 |
828.17 | |
|
|
|
八、资源勘探信息等支出 |
1.05 | |
|
|
|
九、住房保障支出 |
41.85 | |
|
本年收入合计 |
4109.07 |
本年支出合计 |
4109.07 | |
|
用事业基金弥补收支差额 |
0 |
结余分配 |
| |
|
上年结转 |
0 |
年末结转与结余 |
| |
|
|
|
|
| |
|
收入总计 |
|
支出总计 |
| |
表二:收入决算表
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | |||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
41,090,725.10 |
41,090,725.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
16,067,396.18 |
16,067,396.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20101 |
人大事务 |
140,707.00 |
140,707.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
4,602,474.60 |
4,602,474.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20104 |
发展与改革事务 |
1,978,290.00 |
1,978,290.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20106 |
财政事务 |
795,166.28 |
795,166.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20113 |
商贸事务 |
7,783,781.00 |
7,783,781.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20132 |
组织事务 |
232,278.30 |
232,278.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
534,699.00 |
534,699.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
204 |
公共安全支出 |
313,850.00 |
313,850.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20499 |
其他公共安全支出 |
313,850.00 |
313,850.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
207 |
文化体育与传媒支出 |
334,511.37 |
334,511.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20701 |
文化 |
261,711.37 |
261,711.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20799 |
其他文化体育与传媒支出 |
72,800.00 |
72,800.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1,171,156.11 |
1,171,156.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
274,256.21 |
274,256.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20802 |
民政管理事务 |
100,000.00 |
100,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
673,749.90 |
673,749.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
123,150.00 |
123,150.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
1,906,869.23 |
1,906,869.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21003 |
基层医疗卫生机构 |
38,000.00 |
38,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21005 |
医疗保障 |
473,589.52 |
473,589.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21007 |
计划生育事务 |
1,379,972.51 |
1,379,972.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21099 |
其他医疗卫生与计划生育支出 |
15,307.20 |
15,307.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
212 |
城乡社区支出 |
12,586,202.31 |
12,586,202.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
275,124.92 |
275,124.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21202 |
城乡社区规划与管理 |
65,063.08 |
65,063.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
9,700,000.00 |
9,700,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
595,996.00 |
595,996.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
1,950,018.31 |
1,950,018.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
213 |
农林水支出 |
8,281,749.09 |
8,281,749.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21301 |
农业 |
1,135,863.95 |
1,135,863.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21302 |
林业 |
76,722.14 |
76,722.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21303 |
水利 |
35,100.00 |
35,100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21305 |
扶贫 |
3,323,098.00 |
3,323,098.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21307 |
农村综合改革 |
3,710,965.00 |
3,710,965.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
215 |
资源勘探信息等支出 |
10,530.00 |
10,530.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21508 |
支持中小企业发展和管理支出 |
10,530.00 |
10,530.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
418,460.81 |
418,460.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
18,633.00 |
18,633.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
399,827.81 |
399,827.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
表三:支出决算表
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
41,090,725.10 |
41,090,725.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
16,067,396.18 |
16,067,396.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20101 |
人大事务 |
140,707.00 |
140,707.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
4,602,474.60 |
4,602,474.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20104 |
发展与改革事务 |
1,978,290.00 |
1,978,290.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20106 |
财政事务 |
795,166.28 |
795,166.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20113 |
商贸事务 |
7,783,781.00 |
7,783,781.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20132 |
组织事务 |
232,278.30 |
232,278.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
534,699.00 |
534,699.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
204 |
公共安全支出 |
313,850.00 |
313,850.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20499 |
其他公共安全支出 |
313,850.00 |
313,850.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
207 |
文化体育与传媒支出 |
334,511.37 |
334,511.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20701 |
文化 |
261,711.37 |
261,711.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20799 |
其他文化体育与传媒支出 |
72,800.00 |
72,800.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1,171,156.11 |
1,171,156.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
274,256.21 |
274,256.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20802 |
民政管理事务 |
100,000.00 |
100,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
673,749.90 |
673,749.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
123,150.00 |
123,150.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
1,906,869.23 |
1,906,869.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21003 |
基层医疗卫生机构 |
38,000.00 |
38,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21005 |
医疗保障 |
473,589.52 |
473,589.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21007 |
计划生育事务 |
1,379,972.51 |
1,379,972.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21099 |
其他医疗卫生与计划生育支出 |
15,307.20 |
15,307.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
212 |
城乡社区支出 |
12,586,202.31 |
12,586,202.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
275,124.92 |
275,124.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21202 |
城乡社区规划与管理 |
65,063.08 |
65,063.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
9,700,000.00 |
9,700,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
595,996.00 |
595,996.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
1,950,018.31 |
1,950,018.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
213 |
农林水支出 |
8,281,749.09 |
8,281,749.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21301 |
农业 |
1,135,863.95 |
1,135,863.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21302 |
林业 |
76,722.14 |
76,722.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21303 |
水利 |
35,100.00 |
35,100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21305 |
扶贫 |
3,323,098.00 |
3,323,098.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21307 |
农村综合改革 |
3,710,965.00 |
3,710,965.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
215 |
资源勘探信息等支出 |
10,530.00 |
10,530.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21508 |
支持中小企业发展和管理支出 |
10,530.00 |
10,530.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
418,460.81 |
418,460.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
18,633.00 |
18,633.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
399,827.81 |
399,827.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
表四:财政拨款收入支出决算总表
单位:万元
|
收入 |
支出 | ||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
3914.07 |
一、一般公共服务支出 |
18 |
1606.74 |
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
195 |
二、公共安全支出 |
19 |
31.39 |
|
|
|
|
3 |
|
三、文化体育与传媒支出 |
20 |
33.45 |
|
|
|
|
4 |
|
四、社会保障和就业支出 |
21 |
117.12 |
|
|
|
|
5 |
|
五、医疗卫生与计划生育支出 |
22 |
190.69 |
|
|
|
|
6 |
|
六、城乡社区支出 |
23 |
1258.62 |
1063.62 |
195 |
|
|
7 |
|
七、农林水支出 |
24 |
828.17 |
|
|
|
|
8 |
|
八、资源勘探信息等支出 |
25 |
1.05 |
|
|
|
|
9 |
|
九、住房保障支出 |
26 |
41.85 |
|
|
|
|
10 |
|
|
27 |
|
|
|
|
本年收入合计 |
12 |
4109.07 |
本年支出合计 |
29 |
4109.07 | ||
|
年初财政拨款结转和结余 |
13 |
|
年末结转和结余 |
30 |
| ||
|
一般公共预算财政拨款 |
14 |
|
|
31 |
| ||
|
政府性基金预算财政拨款 |
15 |
|
|
32 |
| ||
|
|
16 |
|
|
33 |
| ||
|
合计 |
17 |
|
合计 |
34 |
4109.07 | ||
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
单位:万元
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
7 |
8 |
11 | |
|
合计 |
39,140,706.79 |
39,140,706.79 |
0.00 | ||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
16,067,396.18 |
16,067,396.18 |
0.00 | |||
|
20101 |
人大事务 |
140,707.00 |
140,707.00 |
0.00 | |||
|
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
4,602,474.60 |
4,602,474.60 |
0.00 | |||
|
20104 |
发展与改革事务 |
1,978,290.00 |
1,978,290.00 |
0.00 | |||
|
20106 |
财政事务 |
795,166.28 |
795,166.28 |
0.00 | |||
|
20113 |
商贸事务 |
7,783,781.00 |
7,783,781.00 |
0.00 | |||
|
20132 |
组织事务 |
232,278.30 |
232,278.30 |
0.00 | |||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
534,699.00 |
534,699.00 |
0.00 | |||
|
204 |
公共安全支出 |
313,850.00 |
313,850.00 |
0.00 | |||
|
20499 |
其他公共安全支出 |
313,850.00 |
313,850.00 |
0.00 | |||
|
207 |
文化体育与传媒支出 |
334,511.37 |
334,511.37 |
0.00 | |||
|
20701 |
文化 |
261,711.37 |
261,711.37 |
0.00 | |||
|
20799 |
其他文化体育与传媒支出 |
72,800.00 |
72,800.00 |
0.00 | |||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1,171,156.11 |
1,171,156.11 |
0.00 | |||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
274,256.21 |
274,256.21 |
0.00 | |||
|
20802 |
民政管理事务 |
100,000.00 |
100,000.00 |
0.00 | |||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
673,749.90 |
673,749.90 |
0.00 | |||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
123,150.00 |
123,150.00 |
0.00 | |||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
1,906,869.23 |
1,906,869.23 |
0.00 | |||
|
21003 |
基层医疗卫生机构 |
38,000.00 |
38,000.00 |
0.00 | |||
|
21005 |
医疗保障 |
473,589.52 |
473,589.52 |
0.00 | |||
|
21007 |
计划生育事务 |
1,379,972.51 |
1,379,972.51 |
0.00 | |||
|
21099 |
其他医疗卫生与计划生育支出 |
15,307.20 |
15,307.20 |
0.00 | |||
|
212 |
城乡社区支出 |
10,636,184.00 |
10,636,184.00 |
0.00 | |||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
275,124.92 |
275,124.92 |
0.00 | |||
|
21202 |
城乡社区规划与管理 |
65,063.08 |
65,063.08 |
0.00 | |||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
9,700,000.00 |
9,700,000.00 |
0.00 | |||
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
595,996.00 |
595,996.00 |
0.00 | |||
|
213 |
农林水支出 |
8,281,749.09 |
8,281,749.09 |
0.00 | |||
|
21301 |
农业 |
1,135,863.95 |
1,135,863.95 |
0.00 | |||
|
21302 |
林业 |
76,722.14 |
76,722.14 |
0.00 | |||
|
21303 |
水利 |
35,100.00 |
35,100.00 |
0.00 | |||
|
21305 |
扶贫 |
3,323,098.00 |
3,323,098.00 |
0.00 | |||
|
21307 |
农村综合改革 |
3,710,965.00 |
3,710,965.00 |
0.00 | |||
|
215 |
资源勘探信息等支出 |
10,530.00 |
10,530.00 |
0.00 | |||
|
21508 |
支持中小企业发展和管理支出 |
10,530.00 |
10,530.00 |
0.00 | |||
|
221 |
住房保障支出 |
418,460.81 |
418,460.81 |
0.00 | |||
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
18,633.00 |
18,633.00 |
0.00 | |||
|
22102 |
住房改革支出 |
399,827.81 |
399,827.81 |
0.00 | |||
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位:万元
|
经济分类科目名称 |
本年支出 合计 |
|
栏次 |
1 |
|
合计 |
|
|
工资福利支出 |
491.69 |
|
商品和服务支出 |
2986.49 |
|
对个人和家庭的补助 |
430.75 |
|
…… |
|
|
…… |
|
|
…… |
|
|
贷款转贷及产权参股 |
|
|
国内贷款 |
|
|
产权参股 |
|
|
其他贷款转贷及产权参股支出 |
|
|
其他支出 |
5.14 |
表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
单位:万元
|
2016年度预算数 |
2016年度决算数 | ||||||||||
|
合计 |
因公出国 (境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接 待费 |
合计 |
因公出国 (境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接 待费 | ||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 | ||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
3.79 |
0 |
3.79 |
0 |
3.52 |
0.27 |
3.79 |
0 |
3.79 |
0 |
3.52 |
0.27 |
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算
单位:万元
|
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |
|
合计 |
0 |
195 |
195 |
195 |
0 |
0 | |
|
212 |
城乡社区支出 |
0 |
195 |
195 |
195 |
0 |
0 |
|
21208 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
0 |
195 |
195 |
195 |
0 |
0 |
|
2120803 |
城市建设支出 |
0 |
195 |
195 |
195 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
第三部分:仁东镇2016年度部门决算情况说明
一、2016年度收入支出决算总体情况。
(一)收入总计4109.07万元。
1.财政拨款收入4109.07万元,为本级财政当年拨付的资金。
2.事业收入0万元。
3.经营收入0万。
4.其他收入0万元。
5.用事业基金弥补收支差额0万元。
6.上年结转和结余0万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
(二)支出总计4109.07万元。包括:
1.一般公共服务1606.74万元:主要用于政府提供一般公共服务的支出。
2. 公共安全支出31.39万元:反映政府维护社会公共安全方面的支出。
3. 文化体育与传媒支出33.45万元:反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。
4.社会保障和就业支出117.12万元:主要用于政府在社会保障与就业方面的支出。
5.医疗卫生与计划生育支出190.69万元:反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。
6. 城乡社区支出1258.62万元:反映政府城乡社区事务支出。
7. 农林水支出828.17万元:反映政府农林水事务支出。
8. 资源勘探信息等支出1.05万元:反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出。
9. 住房保障支出41.85万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。
10.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。
11.年末结转和结余0万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。
2016 年度一般公共预算支出3914.07万元,其中:基本支出3914.07万元,项目支出0万元。
1.一般公共服务支出决算数1606.74万元,年初预算数1606.74万元,无差异。
2. 公共安全支出决算数31.39万元,年初预算数31.39万元,无差异。
3.文化体育与传媒支出决算数33.45万元,年初预算数33.45万元,无差异。
4.社会保障和就业支出决算数117.12万元,年初预算数117.12万元,无差异。
5.医疗卫生与计划生育支出决算数190.69万元,年初预算数190.69万元,无差异。
6. 城乡社区支出决算数1063.62万元,年初预算数1063.62万元,无差异。
8. 农林水支出决算数828.17万元,年初预算数828.17万元,无差异。
9. 资源勘探信息等支出决算数1.05万元,年初预算数1.05万元,无差异。
10. 住房保障支出决算数41.85万元,年初预算数41.85万元,无差异。
三、2016年度政府性基金支出决算情况。
2016年度政府性基金支出195万元,其中:基本支出195 万元,项目支出0万元。
城乡社区支出195万元:反映政府城乡社区事务支出。
四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出3914.07万元,其中:人员经费922.44万元,主要包括:基本工资、津贴补贴;办公经费2991.63万元,主要包括:办公费、印刷费;
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算3.52万元;公务接待费支出决算0.27万元。
具体情况如下:
(一)因公出国(境)费支出0万元。
(二)公务用车购置及运行费支出3.52万元。
公务用车运行支出3.52万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及下村开展工作所需车辆租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年,仁东镇所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆,全年运行费支出3.52万元,平均每辆1.76万元。
(三)公务接待费支出0.27万元,国内公务接待批次 13次,人次130次。主要用于单位按规定开支的各类公务接待费用。
六、其他重要事项情况说明。
(一) 机关运行经费支出情况说明。
2016年本部门机关运行经费支出759.53万元(与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致),比2015年增加21.21万元,增长2.87%。
(二)国有资产占用情况说明。
截至2016年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,其他用车2辆,其他用车主要是除部级领导干部用车、一般公务用车、一般执法执勤用车、特种专业技术用车以外的用车。
文件下载:
关联文件:
玉州区仁东镇2016年部门决算
目 录
第一部分仁东镇概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分:仁东镇2016年部门决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分:仁东镇2016年度部门决算情况说明
一、2016 年度收入支出决算总体情况。
二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。
三、2016 年度政府性基金支出决算情况。
四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
五、其他重要事项情况说明。
第一部分:仁东镇概况
一、主要职能
我单位的基本职责是:
1、全面贯彻党的路线、方针、政策,执行上级国家行政机关的决定和命令,按照职责权限依法规定行政措施。
2、编报和执行本辖区国民经济和社会发展计划,并做好统计工作;编报和执行财政预算,比照街道办事处实行相应的财政管理体制;负责本辖区经济发展管理工作,包括农业、工业及建筑业、第三产业,繁荣区域经济。根据政府授权组织实施辖区内经济社会发展项目。
3、负责本辖区科学、教育、文化、卫生、体育、人口和计划生育、环境和资源保护、安全生产、人事劳动和社会保障、人民武装、民政、民政宗教、侨务、政府法制等行政工作。
4、负责本辖区精神文明建设工作,组织开展创建文明城市、文明社区、文明单位、文明村、村民自治模范村、群众性文化体育等活动,组织开展民主法制教育和社会公德教育,提高居民素质。
5、配合政府有关部门做好城镇管理工作。组织开展爱国卫生活动;协助上级政府有关部门做好城乡规划、建设管理和国土资源管理工作。
6、负责本辖区社会建设、管理、服务工作。指导村(居)委会开展工作,反映居民的意见和要求,处理人民来信来访;按属地管理原则,制定本辖区社会治安综合治理规划并组织实施人民调解、治安保卫工作,维护社会秩序和社会稳定;举办便民、利民的社会公共事务和公共福利事业,负责社区公共服务设施、救灾救济、拥军优属、殡葬改革、托幼养老及维护残疾人合法权益等工作。
7、保护辖区内全民所有的财产和集体所有的财产,保护公民私人所有的合法财产,保障公民的人身权利、民主权利和其它合法权利;保障各种经济组织合法权益。
8、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。
9、对需街道或主管部门审批的事项提出审核意见。
10、领导所属工作部门的工作;改变或者撤销所属工作部门不适当的决定。
11、依照法律的规定和干部管理权限任免、培训、考核和奖惩本辖区干部、工作人员。
12、办理区委、区政府交办的其他工作事项。
二、部门决算单位构成
玉林市玉州区仁东镇共有下属单位8个。其中行政单位1个,参照公务员管理事业单位1个,非参照公务员管理全额事业单位6个。行政单位是玉州区仁东镇人民政府。参照公务员管理事业单位分别是:仁东镇财政所。非参照公务员管理全额事业单位分别是:仁东镇农业服务中心、仁东镇林业站、仁东镇人口和计划生育服务所、仁东镇文化体育站、仁东镇社会保障服务中心、仁东镇国土规建环保安监站。
机关本级内设党政办公室、社会事务办公室、经济发展办公室、人口和计划生育办公室、社会治安综合治理办公室,共5个职能科室。
第二部分:仁东镇2016年部门决算报表
|
表一:收入支出决算总表 单位:万元 |
| |||
|
收 入 |
支 出 | |||
|
项目 |
决算数 |
项目 |
决算数 | |
|
一、财政拨款 |
4109.07 |
一、一般公共服务支出 |
1606.74 | |
|
二、事业收入 |
0 |
二、公共安全支出 |
31.39 | |
|
三、事业单位经营收入 |
0 |
三、文化体育与传媒支出 |
33.45 | |
|
四、其他收入 |
0 |
四、社会保障和就业支出 |
117.12 | |
|
|
|
五、医疗卫生与计划生育支出 |
190.69 | |
|
|
|
六、城乡社区支出 |
1258.62 | |
|
|
|
七、农林水支出 |
828.17 | |
|
|
|
八、资源勘探信息等支出 |
1.05 | |
|
|
|
九、住房保障支出 |
41.85 | |
|
本年收入合计 |
4109.07 |
本年支出合计 |
4109.07 | |
|
用事业基金弥补收支差额 |
0 |
结余分配 |
| |
|
上年结转 |
0 |
年末结转与结余 |
| |
|
|
|
|
| |
|
收入总计 |
|
支出总计 |
| |
表二:收入决算表
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | |||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
41,090,725.10 |
41,090,725.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
16,067,396.18 |
16,067,396.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20101 |
人大事务 |
140,707.00 |
140,707.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
4,602,474.60 |
4,602,474.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20104 |
发展与改革事务 |
1,978,290.00 |
1,978,290.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20106 |
财政事务 |
795,166.28 |
795,166.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20113 |
商贸事务 |
7,783,781.00 |
7,783,781.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20132 |
组织事务 |
232,278.30 |
232,278.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
534,699.00 |
534,699.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
204 |
公共安全支出 |
313,850.00 |
313,850.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20499 |
其他公共安全支出 |
313,850.00 |
313,850.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
207 |
文化体育与传媒支出 |
334,511.37 |
334,511.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20701 |
文化 |
261,711.37 |
261,711.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20799 |
其他文化体育与传媒支出 |
72,800.00 |
72,800.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1,171,156.11 |
1,171,156.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
274,256.21 |
274,256.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20802 |
民政管理事务 |
100,000.00 |
100,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
673,749.90 |
673,749.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
123,150.00 |
123,150.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
1,906,869.23 |
1,906,869.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21003 |
基层医疗卫生机构 |
38,000.00 |
38,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21005 |
医疗保障 |
473,589.52 |
473,589.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21007 |
计划生育事务 |
1,379,972.51 |
1,379,972.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21099 |
其他医疗卫生与计划生育支出 |
15,307.20 |
15,307.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
212 |
城乡社区支出 |
12,586,202.31 |
12,586,202.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
275,124.92 |
275,124.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21202 |
城乡社区规划与管理 |
65,063.08 |
65,063.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
9,700,000.00 |
9,700,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
595,996.00 |
595,996.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
1,950,018.31 |
1,950,018.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
213 |
农林水支出 |
8,281,749.09 |
8,281,749.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21301 |
农业 |
1,135,863.95 |
1,135,863.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21302 |
林业 |
76,722.14 |
76,722.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21303 |
水利 |
35,100.00 |
35,100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21305 |
扶贫 |
3,323,098.00 |
3,323,098.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21307 |
农村综合改革 |
3,710,965.00 |
3,710,965.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
215 |
资源勘探信息等支出 |
10,530.00 |
10,530.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21508 |
支持中小企业发展和管理支出 |
10,530.00 |
10,530.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
418,460.81 |
418,460.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
18,633.00 |
18,633.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
399,827.81 |
399,827.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
表三:支出决算表
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
41,090,725.10 |
41,090,725.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
16,067,396.18 |
16,067,396.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20101 |
人大事务 |
140,707.00 |
140,707.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
4,602,474.60 |
4,602,474.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20104 |
发展与改革事务 |
1,978,290.00 |
1,978,290.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20106 |
财政事务 |
795,166.28 |
795,166.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20113 |
商贸事务 |
7,783,781.00 |
7,783,781.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20132 |
组织事务 |
232,278.30 |
232,278.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
534,699.00 |
534,699.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
204 |
公共安全支出 |
313,850.00 |
313,850.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20499 |
其他公共安全支出 |
313,850.00 |
313,850.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
207 |
文化体育与传媒支出 |
334,511.37 |
334,511.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20701 |
文化 |
261,711.37 |
261,711.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20799 |
其他文化体育与传媒支出 |
72,800.00 |
72,800.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1,171,156.11 |
1,171,156.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
274,256.21 |
274,256.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20802 |
民政管理事务 |
100,000.00 |
100,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
673,749.90 |
673,749.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
123,150.00 |
123,150.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
1,906,869.23 |
1,906,869.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21003 |
基层医疗卫生机构 |
38,000.00 |
38,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21005 |
医疗保障 |
473,589.52 |
473,589.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21007 |
计划生育事务 |
1,379,972.51 |
1,379,972.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21099 |
其他医疗卫生与计划生育支出 |
15,307.20 |
15,307.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
212 |
城乡社区支出 |
12,586,202.31 |
12,586,202.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
275,124.92 |
275,124.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21202 |
城乡社区规划与管理 |
65,063.08 |
65,063.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
9,700,000.00 |
9,700,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
595,996.00 |
595,996.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
1,950,018.31 |
1,950,018.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
213 |
农林水支出 |
8,281,749.09 |
8,281,749.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21301 |
农业 |
1,135,863.95 |
1,135,863.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21302 |
林业 |
76,722.14 |
76,722.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21303 |
水利 |
35,100.00 |
35,100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21305 |
扶贫 |
3,323,098.00 |
3,323,098.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21307 |
农村综合改革 |
3,710,965.00 |
3,710,965.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
215 |
资源勘探信息等支出 |
10,530.00 |
10,530.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21508 |
支持中小企业发展和管理支出 |
10,530.00 |
10,530.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
418,460.81 |
418,460.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
18,633.00 |
18,633.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
399,827.81 |
399,827.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
表四:财政拨款收入支出决算总表
单位:万元
|
收入 |
支出 | ||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
3914.07 |
一、一般公共服务支出 |
18 |
1606.74 |
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
195 |
二、公共安全支出 |
19 |
31.39 |
|
|
|
|
3 |
|
三、文化体育与传媒支出 |
20 |
33.45 |
|
|
|
|
4 |
|
四、社会保障和就业支出 |
21 |
117.12 |
|
|
|
|
5 |
|
五、医疗卫生与计划生育支出 |
22 |
190.69 |
|
|
|
|
6 |
|
六、城乡社区支出 |
23 |
1258.62 |
1063.62 |
195 |
|
|
7 |
|
七、农林水支出 |
24 |
828.17 |
|
|
|
|
8 |
|
八、资源勘探信息等支出 |
25 |
1.05 |
|
|
|
|
9 |
|
九、住房保障支出 |
26 |
41.85 |
|
|
|
|
10 |
|
|
27 |
|
|
|
|
本年收入合计 |
12 |
4109.07 |
本年支出合计 |
29 |
4109.07 | ||
|
年初财政拨款结转和结余 |
13 |
|
年末结转和结余 |
30 |
| ||
|
一般公共预算财政拨款 |
14 |
|
|
31 |
| ||
|
政府性基金预算财政拨款 |
15 |
|
|
32 |
| ||
|
|
16 |
|
|
33 |
| ||
|
合计 |
17 |
|
合计 |
34 |
4109.07 | ||
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
单位:万元
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
7 |
8 |
11 | |
|
合计 |
39,140,706.79 |
39,140,706.79 |
0.00 | ||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
16,067,396.18 |
16,067,396.18 |
0.00 | |||
|
20101 |
人大事务 |
140,707.00 |
140,707.00 |
0.00 | |||
|
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
4,602,474.60 |
4,602,474.60 |
0.00 | |||
|
20104 |
发展与改革事务 |
1,978,290.00 |
1,978,290.00 |
0.00 | |||
|
20106 |
财政事务 |
795,166.28 |
795,166.28 |
0.00 | |||
|
20113 |
商贸事务 |
7,783,781.00 |
7,783,781.00 |
0.00 | |||
|
20132 |
组织事务 |
232,278.30 |
232,278.30 |
0.00 | |||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
534,699.00 |
534,699.00 |
0.00 | |||
|
204 |
公共安全支出 |
313,850.00 |
313,850.00 |
0.00 | |||
|
20499 |
其他公共安全支出 |
313,850.00 |
313,850.00 |
0.00 | |||
|
207 |
文化体育与传媒支出 |
334,511.37 |
334,511.37 |
0.00 | |||
|
20701 |
文化 |
261,711.37 |
261,711.37 |
0.00 | |||
|
20799 |
其他文化体育与传媒支出 |
72,800.00 |
72,800.00 |
0.00 | |||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1,171,156.11 |
1,171,156.11 |
0.00 | |||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
274,256.21 |
274,256.21 |
0.00 | |||
|
20802 |
民政管理事务 |
100,000.00 |
100,000.00 |
0.00 | |||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
673,749.90 |
673,749.90 |
0.00 | |||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
123,150.00 |
123,150.00 |
0.00 | |||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
1,906,869.23 |
1,906,869.23 |
0.00 | |||
|
21003 |
基层医疗卫生机构 |
38,000.00 |
38,000.00 |
0.00 | |||
|
21005 |
医疗保障 |
473,589.52 |
473,589.52 |
0.00 | |||
|
21007 |
计划生育事务 |
1,379,972.51 |
1,379,972.51 |
0.00 | |||
|
21099 |
其他医疗卫生与计划生育支出 |
15,307.20 |
15,307.20 |
0.00 | |||
|
212 |
城乡社区支出 |
10,636,184.00 |
10,636,184.00 |
0.00 | |||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
275,124.92 |
275,124.92 |
0.00 | |||
|
21202 |
城乡社区规划与管理 |
65,063.08 |
65,063.08 |
0.00 | |||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
9,700,000.00 |
9,700,000.00 |
0.00 | |||
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
595,996.00 |
595,996.00 |
0.00 | |||
|
213 |
农林水支出 |
8,281,749.09 |
8,281,749.09 |
0.00 | |||
|
21301 |
农业 |
1,135,863.95 |
1,135,863.95 |
0.00 | |||
|
21302 |
林业 |
76,722.14 |
76,722.14 |
0.00 | |||
|
21303 |
水利 |
35,100.00 |
35,100.00 |
0.00 | |||
|
21305 |
扶贫 |
3,323,098.00 |
3,323,098.00 |
0.00 | |||
|
21307 |
农村综合改革 |
3,710,965.00 |
3,710,965.00 |
0.00 | |||
|
215 |
资源勘探信息等支出 |
10,530.00 |
10,530.00 |
0.00 | |||
|
21508 |
支持中小企业发展和管理支出 |
10,530.00 |
10,530.00 |
0.00 | |||
|
221 |
住房保障支出 |
418,460.81 |
418,460.81 |
0.00 | |||
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
18,633.00 |
18,633.00 |
0.00 | |||
|
22102 |
住房改革支出 |
399,827.81 |
399,827.81 |
0.00 | |||
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位:万元
|
经济分类科目名称 |
本年支出 合计 |
|
栏次 |
1 |
|
合计 |
|
|
工资福利支出 |
491.69 |
|
商品和服务支出 |
2986.49 |
|
对个人和家庭的补助 |
430.75 |
|
…… |
|
|
…… |
|
|
…… |
|
|
贷款转贷及产权参股 |
|
|
国内贷款 |
|
|
产权参股 |
|
|
其他贷款转贷及产权参股支出 |
|
|
其他支出 |
5.14 |
表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
单位:万元
|
2016年度预算数 |
2016年度决算数 | ||||||||||
|
合计 |
因公出国 (境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接 待费 |
合计 |
因公出国 (境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接 待费 | ||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 | ||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
3.79 |
0 |
3.79 |
0 |
3.52 |
0.27 |
3.79 |
0 |
3.79 |
0 |
3.52 |
0.27 |
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算
单位:万元
|
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |
|
合计 |
0 |
195 |
195 |
195 |
0 |
0 | |
|
212 |
城乡社区支出 |
0 |
195 |
195 |
195 |
0 |
0 |
|
21208 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
0 |
195 |
195 |
195 |
0 |
0 |
|
2120803 |
城市建设支出 |
0 |
195 |
195 |
195 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
第三部分:仁东镇2016年度部门决算情况说明
一、2016年度收入支出决算总体情况。
(一)收入总计4109.07万元。
1.财政拨款收入4109.07万元,为本级财政当年拨付的资金。
2.事业收入0万元。
3.经营收入0万。
4.其他收入0万元。
5.用事业基金弥补收支差额0万元。
6.上年结转和结余0万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
(二)支出总计4109.07万元。包括:
1.一般公共服务1606.74万元:主要用于政府提供一般公共服务的支出。
2. 公共安全支出31.39万元:反映政府维护社会公共安全方面的支出。
3. 文化体育与传媒支出33.45万元:反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。
4.社会保障和就业支出117.12万元:主要用于政府在社会保障与就业方面的支出。
5.医疗卫生与计划生育支出190.69万元:反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。
6. 城乡社区支出1258.62万元:反映政府城乡社区事务支出。
7. 农林水支出828.17万元:反映政府农林水事务支出。
8. 资源勘探信息等支出1.05万元:反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出。
9. 住房保障支出41.85万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。
10.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。
11.年末结转和结余0万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。
2016 年度一般公共预算支出3914.07万元,其中:基本支出3914.07万元,项目支出0万元。
1.一般公共服务支出决算数1606.74万元,年初预算数1606.74万元,无差异。
2. 公共安全支出决算数31.39万元,年初预算数31.39万元,无差异。
3.文化体育与传媒支出决算数33.45万元,年初预算数33.45万元,无差异。
4.社会保障和就业支出决算数117.12万元,年初预算数117.12万元,无差异。
5.医疗卫生与计划生育支出决算数190.69万元,年初预算数190.69万元,无差异。
6. 城乡社区支出决算数1063.62万元,年初预算数1063.62万元,无差异。
8. 农林水支出决算数828.17万元,年初预算数828.17万元,无差异。
9. 资源勘探信息等支出决算数1.05万元,年初预算数1.05万元,无差异。
10. 住房保障支出决算数41.85万元,年初预算数41.85万元,无差异。
三、2016年度政府性基金支出决算情况。
2016年度政府性基金支出195万元,其中:基本支出195 万元,项目支出0万元。
城乡社区支出195万元:反映政府城乡社区事务支出。
四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出3914.07万元,其中:人员经费922.44万元,主要包括:基本工资、津贴补贴;办公经费2991.63万元,主要包括:办公费、印刷费;
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算3.52万元;公务接待费支出决算0.27万元。
具体情况如下:
(一)因公出国(境)费支出0万元。
(二)公务用车购置及运行费支出3.52万元。
公务用车运行支出3.52万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及下村开展工作所需车辆租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年,仁东镇所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆,全年运行费支出3.52万元,平均每辆1.76万元。
(三)公务接待费支出0.27万元,国内公务接待批次 13次,人次130次。主要用于单位按规定开支的各类公务接待费用。
六、其他重要事项情况说明。
(一) 机关运行经费支出情况说明。
2016年本部门机关运行经费支出759.53万元(与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致),比2015年增加21.21万元,增长2.87%。
(二)国有资产占用情况说明。
截至2016年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,其他用车2辆,其他用车主要是除部级领导干部用车、一般公务用车、一般执法执勤用车、特种专业技术用车以外的用车。
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