页面
配色
辅助线
重置

玉州区仁东镇2016年度部门决算公开

2017-11-04 15:08     来源:玉州区仁东镇     作者:玉州区仁东镇
收藏 我要收藏 公共资源调用站点 文章分享
分享 微信
头条
微博 空间 qq
【字体: 打印

玉州区仁东镇2016年部门决算

 

   

第一部分仁东镇概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:仁东镇2016年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:仁东镇2016年度部门决算情况说明

一、2016 年度收入支出决算总体情况。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2016 年度政府性基金支出决算情况。

四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

五、其他重要事项情况说明。

 

第一部分:仁东镇概况

一、主要职能

我单位的基本职责是:

1、全面贯彻党的路线、方针、政策,执行上级国家行政机关的决定和命令,按照职责权限依法规定行政措施。

2、编报和执行本辖区国民经济和社会发展计划,并做好统计工作;编报和执行财政预算,比照街道办事处实行相应的财政管理体制;负责本辖区经济发展管理工作,包括农业、工业及建筑业、第三产业,繁荣区域经济。根据政府授权组织实施辖区内经济社会发展项目。

3、负责本辖区科学、教育、文化、卫生、体育、人口和计划生育、环境和资源保护、安全生产、人事劳动和社会保障、人民武装、民政、民政宗教、侨务、政府法制等行政工作。

4、负责本辖区精神文明建设工作,组织开展创建文明城市、文明社区、文明单位、文明村、村民自治模范村、群众性文化体育等活动,组织开展民主法制教育和社会公德教育,提高居民素质。

5、配合政府有关部门做好城镇管理工作。组织开展爱国卫生活动;协助上级政府有关部门做好城乡规划、建设管理和国土资源管理工作。

6、负责本辖区社会建设、管理、服务工作。指导村(居)委会开展工作,反映居民的意见和要求,处理人民来信来访;按属地管理原则,制定本辖区社会治安综合治理规划并组织实施人民调解、治安保卫工作,维护社会秩序和社会稳定;举办便民、利民的社会公共事务和公共福利事业,负责社区公共服务设施、救灾救济、拥军优属、殡葬改革、托幼养老及维护残疾人合法权益等工作。

7、保护辖区内全民所有的财产和集体所有的财产,保护公民私人所有的合法财产,保障公民的人身权利、民主权利和其它合法权利;保障各种经济组织合法权益。

8、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

9、对需街道或主管部门审批的事项提出审核意见。

10、领导所属工作部门的工作;改变或者撤销所属工作部门不适当的决定。

11、依照法律的规定和干部管理权限任免、培训、考核和奖惩本辖区干部、工作人员。

12、办理区委、区政府交办的其他工作事项。

二、部门决算单位构成

玉林市玉州区仁东镇共有下属单位8个。其中行政单位1个,参照公务员管理事业单位1个,非参照公务员管理全额事业单位6个。行政单位是玉州区仁东镇人民政府。参照公务员管理事业单位分别是:仁东镇财政所。非参照公务员管理全额事业单位分别是:仁东镇农业服务中心、仁东镇林业站、仁东镇人口和计划生育服务所、仁东镇文化体育站、仁东镇社会保障服务中心、仁东镇国土规建环保安监站。     

机关本级内设党政办公室、社会事务办公室、经济发展办公室、人口和计划生育办公室、社会治安综合治理办公室,共5个职能科室。 

 

第二部分:仁东镇2016年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

单位:万元

 

   

   

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款

4109.07

一、一般公共服务支出

1606.74

二、事业收入

0

二、公共安全支出

31.39

三、事业单位经营收入

0

三、文化体育与传媒支出

33.45

四、其他收入

0

四、社会保障和就业支出

117.12

 

五、医疗卫生与计划生育支出

190.69

 

六、城乡社区支出

1258.62

七、农林水支出

828.17

八、资源勘探信息等支出

1.05

 

 

九、住房保障支出

41.85

本年收入合计

4109.07

本年支出合计

4109.07

用事业基金弥补收支差额

0

结余分配

上年结转

0

年末结转与结余

 

收入总计

 

支出总计

         

 

 

表二:收入决算表

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

 
 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

41,090,725.10

41,090,725.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

16,067,396.18

16,067,396.18

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20101

人大事务

140,707.00

140,707.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

4,602,474.60

4,602,474.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20104

发展与改革事务

1,978,290.00

1,978,290.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20106

财政事务

795,166.28

795,166.28

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20113

商贸事务

7,783,781.00

7,783,781.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20132

组织事务

232,278.30

232,278.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20199

其他一般公共服务支出

534,699.00

534,699.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

204

公共安全支出

313,850.00

313,850.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20499

其他公共安全支出

313,850.00

313,850.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

207

文化体育与传媒支出

334,511.37

334,511.37

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20701

文化

261,711.37

261,711.37

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20799

其他文化体育与传媒支出

72,800.00

72,800.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

1,171,156.11

1,171,156.11

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20801

人力资源和社会保障管理事务

274,256.21

274,256.21

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20802

民政管理事务

100,000.00

100,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

673,749.90

673,749.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

123,150.00

123,150.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

1,906,869.23

1,906,869.23

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21003

基层医疗卫生机构

38,000.00

38,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21005

医疗保障

473,589.52

473,589.52

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21007

计划生育事务

1,379,972.51

1,379,972.51

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21099

其他医疗卫生与计划生育支出

15,307.20

15,307.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

12,586,202.31

12,586,202.31

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21201

城乡社区管理事务

275,124.92

275,124.92

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21202

城乡社区规划与管理

65,063.08

65,063.08

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21203

城乡社区公共设施

9,700,000.00

9,700,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21205

城乡社区环境卫生

595,996.00

595,996.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

1,950,018.31

1,950,018.31

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

8,281,749.09

8,281,749.09

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21301

农业

1,135,863.95

1,135,863.95

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21302

林业

76,722.14

76,722.14

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21303

水利

35,100.00

35,100.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21305

扶贫

3,323,098.00

3,323,098.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21307

农村综合改革

3,710,965.00

3,710,965.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

215

资源勘探信息等支出

10,530.00

10,530.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21508

支持中小企业发展和管理支出

10,530.00

10,530.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

418,460.81

418,460.81

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22101

保障性安居工程支出

18,633.00

18,633.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

399,827.81

399,827.81

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

                     

                    

 

  

表三:支出决算表

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

 
 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

41,090,725.10

41,090,725.10

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

16,067,396.18

16,067,396.18

0.00

0.00

0.00

0.00

20101

人大事务

140,707.00

140,707.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

4,602,474.60

4,602,474.60

0.00

0.00

0.00

0.00

20104

发展与改革事务

1,978,290.00

1,978,290.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20106

财政事务

795,166.28

795,166.28

0.00

0.00

0.00

0.00

20113

商贸事务

7,783,781.00

7,783,781.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20132

组织事务

232,278.30

232,278.30

0.00

0.00

0.00

0.00

20199

其他一般公共服务支出

534,699.00

534,699.00

0.00

0.00

0.00

0.00

204

公共安全支出

313,850.00

313,850.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20499

其他公共安全支出

313,850.00

313,850.00

0.00

0.00

0.00

0.00

207

文化体育与传媒支出

334,511.37

334,511.37

0.00

0.00

0.00

0.00

20701

文化

261,711.37

261,711.37

0.00

0.00

0.00

0.00

20799

其他文化体育与传媒支出

72,800.00

72,800.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

1,171,156.11

1,171,156.11

0.00

0.00

0.00

0.00

20801

人力资源和社会保障管理事务

274,256.21

274,256.21

0.00

0.00

0.00

0.00

20802

民政管理事务

100,000.00

100,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

673,749.90

673,749.90

0.00

0.00

0.00

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

123,150.00

123,150.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

1,906,869.23

1,906,869.23

0.00

0.00

0.00

0.00

21003

基层医疗卫生机构

38,000.00

38,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21005

医疗保障

473,589.52

473,589.52

0.00

0.00

0.00

0.00

21007

计划生育事务

1,379,972.51

1,379,972.51

0.00

0.00

0.00

0.00

21099

其他医疗卫生与计划生育支出

15,307.20

15,307.20

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

12,586,202.31

12,586,202.31

0.00

0.00

0.00

0.00

21201

城乡社区管理事务

275,124.92

275,124.92

0.00

0.00

0.00

0.00

21202

城乡社区规划与管理

65,063.08

65,063.08

0.00

0.00

0.00

0.00

21203

城乡社区公共设施

9,700,000.00

9,700,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21205

城乡社区环境卫生

595,996.00

595,996.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

1,950,018.31

1,950,018.31

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

8,281,749.09

8,281,749.09

0.00

0.00

0.00

0.00

21301

农业

1,135,863.95

1,135,863.95

0.00

0.00

0.00

0.00

21302

林业

76,722.14

76,722.14

0.00

0.00

0.00

0.00

21303

水利

35,100.00

35,100.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21305

扶贫

3,323,098.00

3,323,098.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21307

农村综合改革

3,710,965.00

3,710,965.00

0.00

0.00

0.00

0.00

215

资源勘探信息等支出

10,530.00

10,530.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21508

支持中小企业发展和管理支出

10,530.00

10,530.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

418,460.81

418,460.81

0.00

0.00

0.00

0.00

22101

保障性安居工程支出

18,633.00

18,633.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

399,827.81

399,827.81

0.00

0.00

0.00

0.00

                   
 

  

 

表四:财政拨款收入支出决算总表

单位:万元

行次

金额

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

1

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

3914.07

一、一般公共服务支出

18

1606.74

二、政府性基金预算财政拨款

2

195

二、公共安全支出

19

31.39

 

3

三、文化体育与传媒支出

20

33.45

 

4

四、社会保障和就业支出

21

117.12

 

5

五、医疗卫生与计划生育支出

22

190.69

 

6

六、城乡社区支出

23

1258.62

1063.62

195

 

7

七、农林水支出

24

828.17

 

8

八、资源勘探信息等支出

25

1.05

 

9

九、住房保障支出

26

41.85

 

10

 

27

 

 

 

本年收入合计

12

4109.07

本年支出合计

29

4109.07

年初财政拨款结转和结余

13

年末结转和结余

30

 

一般公共预算财政拨款

14

31

 

政府性基金预算财政拨款

15

32

 

16

33

 

合计

17

合计

34

4109.07

               

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:万元

 

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 
 
 

栏次

7

8

11

合计

39,140,706.79

39,140,706.79

0.00

201

一般公共服务支出

16,067,396.18

16,067,396.18

0.00

20101

人大事务

140,707.00

140,707.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

4,602,474.60

4,602,474.60

0.00

20104

发展与改革事务

1,978,290.00

1,978,290.00

0.00

20106

财政事务

795,166.28

795,166.28

0.00

20113

商贸事务

7,783,781.00

7,783,781.00

0.00

20132

组织事务

232,278.30

232,278.30

0.00

20199

其他一般公共服务支出

534,699.00

534,699.00

0.00

204

公共安全支出

313,850.00

313,850.00

0.00

20499

其他公共安全支出

313,850.00

313,850.00

0.00

207

文化体育与传媒支出

334,511.37

334,511.37

0.00

20701

文化

261,711.37

261,711.37

0.00

20799

其他文化体育与传媒支出

72,800.00

72,800.00

0.00

208

社会保障和就业支出

1,171,156.11

1,171,156.11

0.00

20801

人力资源和社会保障管理事务

274,256.21

274,256.21

0.00

20802

民政管理事务

100,000.00

100,000.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

673,749.90

673,749.90

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

123,150.00

123,150.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

1,906,869.23

1,906,869.23

0.00

21003

基层医疗卫生机构

38,000.00

38,000.00

0.00

21005

医疗保障

473,589.52

473,589.52

0.00

21007

计划生育事务

1,379,972.51

1,379,972.51

0.00

21099

其他医疗卫生与计划生育支出

15,307.20

15,307.20

0.00

212

城乡社区支出

10,636,184.00

10,636,184.00

0.00

21201

城乡社区管理事务

275,124.92

275,124.92

0.00

21202

城乡社区规划与管理

65,063.08

65,063.08

0.00

21203

城乡社区公共设施

9,700,000.00

9,700,000.00

0.00

21205

城乡社区环境卫生

595,996.00

595,996.00

0.00

213

农林水支出

8,281,749.09

8,281,749.09

0.00

21301

农业

1,135,863.95

1,135,863.95

0.00

21302

林业

76,722.14

76,722.14

0.00

21303

水利

35,100.00

35,100.00

0.00

21305

扶贫

3,323,098.00

3,323,098.00

0.00

21307

农村综合改革

3,710,965.00

3,710,965.00

0.00

215

资源勘探信息等支出

10,530.00

10,530.00

0.00

21508

支持中小企业发展和管理支出

10,530.00

10,530.00

0.00

221

住房保障支出

418,460.81

418,460.81

0.00

22101

保障性安居工程支出

18,633.00

18,633.00

0.00

22102

住房改革支出

399,827.81

399,827.81

0.00

 

 

 

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

单位:万元

经济分类科目名称

本年支出

合计

栏次

1

合计

工资福利支出

491.69

商品和服务支出

2986.49

对个人和家庭的补助

430.75

……

 ……

 ……

贷款转贷及产权参股

 国内贷款

 产权参股

 其他贷款转贷及产权参股支出

其他支出

5.14

 

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公经费支出决算表

 

单位:万元

2016年度预算数

2016年度决算数

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

3.79

0

3.79

0

3.52

0.27

3.79

0

3.79

0

3.52

0.27

                       
 

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算

单位:万元

 

  

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出 

项目支出

 
 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

0

195

195

195

0

0

212

城乡社区支出

0

195

195

195

0

0

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

0

195

195

195

0

0

2120803

 城市建设支出

0

195

195

195

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分:仁东镇2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况。

(一)收入总计4109.07万元。

1.财政拨款收入4109.07万元,为本级财政当年拨付的资金。

2.事业收入0万元。

3.经营收入0万。

4.其他收入0万元。

5.用事业基金弥补收支差额0万元。

6.上年结转和结余0万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

   (二)支出总计4109.07万元。包括:

1.一般公共服务1606.74万元:主要用于政府提供一般公共服务的支出。

2. 公共安全支出31.39万元:反映政府维护社会公共安全方面的支出。

3. 文化体育与传媒支出33.45万元:反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

4.社会保障和就业支出117.12万元:主要用于政府在社会保障与就业方面的支出。

5.医疗卫生与计划生育支出190.69万元:反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

6. 城乡社区支出1258.62万元:反映政府城乡社区事务支出。

7. 农林水支出828.17万元:反映政府农林水事务支出。

8. 资源勘探信息等支出1.05万元:反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出。

9. 住房保障支出41.85万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

10.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

11.年末结转和结余0万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

2016 年度一般公共预算支出3914.07万元,其中:基本支出3914.07万元,项目支出0万元。

1.一般公共服务支出决算数1606.74万元,年初预算数1606.74万元,无差异。

2. 公共安全支出决算数31.39万元,年初预算数31.39万元,无差异。

3.文化体育与传媒支出决算数33.45万元,年初预算数33.45万元,无差异。

4.社会保障和就业支出决算数117.12万元,年初预算数117.12万元,无差异。

5.医疗卫生与计划生育支出决算数190.69万元,年初预算数190.69万元,无差异。

6. 城乡社区支出决算数1063.62万元,年初预算数1063.62万元,无差异。

8. 农林水支出决算数828.17万元,年初预算数828.17万元,无差异。

9. 资源勘探信息等支出决算数1.05万元,年初预算数1.05万元,无差异。

10. 住房保障支出决算数41.85万元,年初预算数41.85万元,无差异。

三、2016年度政府性基金支出决算情况

2016年度政府性基金支出195万元,其中:基本支出195   万元,项目支出0万元。

城乡社区支出195万元:反映政府城乡社区事务支出。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出3914.07万元,其中:人员经费922.44万元,主要包括:基本工资、津贴补贴;办公经费2991.63万元,主要包括:办公费、印刷费;

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算3.52万元;公务接待费支出决算0.27万元。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。

(二)公务用车购置及运行费支出3.52万元。

公务用车运行支出3.52万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及下村开展工作所需车辆租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年,仁东镇所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆,全年运行费支出3.52万元,平均每辆1.76万元。

(三)公务接待费支出0.27万元,国内公务接待批次 13次,人次130次。主要用于单位按规定开支的各类公务接待费用。

六、其他重要事项情况说明。

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2016年本部门机关运行经费支出759.53万元(与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致),比2015年增加21.21万元,增长2.87%

(二)国有资产占用情况说明。

截至20161231日,本部门共有车辆2辆,其中,其他用车2辆,其他用车主要是除部级领导干部用车、一般公务用车、一般执法执勤用车、特种专业技术用车以外的用车。

 

文件下载:

关联文件:

    2016年

    玉州区仁东镇2016年度部门决算公开

    2017-11-04 15:08     来源:玉州区仁东镇
    【字体:

    玉州区仁东镇2016年部门决算

     

       

    第一部分仁东镇概况

    一、主要职能

    二、部门决算单位构成

    第二部分:仁东镇2016年部门决算报表

    表一:收入支出决算总表

    表二:收入决算表

    表三:支出决算表

    表四:财政拨款收入支出决算总表

    表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

    表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

    表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    第三部分:仁东镇2016年度部门决算情况说明

    一、2016 年度收入支出决算总体情况。

    二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

    三、2016 年度政府性基金支出决算情况。

    四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

    五、其他重要事项情况说明。

     

    第一部分:仁东镇概况

    一、主要职能

    我单位的基本职责是:

    1、全面贯彻党的路线、方针、政策,执行上级国家行政机关的决定和命令,按照职责权限依法规定行政措施。

    2、编报和执行本辖区国民经济和社会发展计划,并做好统计工作;编报和执行财政预算,比照街道办事处实行相应的财政管理体制;负责本辖区经济发展管理工作,包括农业、工业及建筑业、第三产业,繁荣区域经济。根据政府授权组织实施辖区内经济社会发展项目。

    3、负责本辖区科学、教育、文化、卫生、体育、人口和计划生育、环境和资源保护、安全生产、人事劳动和社会保障、人民武装、民政、民政宗教、侨务、政府法制等行政工作。

    4、负责本辖区精神文明建设工作,组织开展创建文明城市、文明社区、文明单位、文明村、村民自治模范村、群众性文化体育等活动,组织开展民主法制教育和社会公德教育,提高居民素质。

    5、配合政府有关部门做好城镇管理工作。组织开展爱国卫生活动;协助上级政府有关部门做好城乡规划、建设管理和国土资源管理工作。

    6、负责本辖区社会建设、管理、服务工作。指导村(居)委会开展工作,反映居民的意见和要求,处理人民来信来访;按属地管理原则,制定本辖区社会治安综合治理规划并组织实施人民调解、治安保卫工作,维护社会秩序和社会稳定;举办便民、利民的社会公共事务和公共福利事业,负责社区公共服务设施、救灾救济、拥军优属、殡葬改革、托幼养老及维护残疾人合法权益等工作。

    7、保护辖区内全民所有的财产和集体所有的财产,保护公民私人所有的合法财产,保障公民的人身权利、民主权利和其它合法权利;保障各种经济组织合法权益。

    8、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

    9、对需街道或主管部门审批的事项提出审核意见。

    10、领导所属工作部门的工作;改变或者撤销所属工作部门不适当的决定。

    11、依照法律的规定和干部管理权限任免、培训、考核和奖惩本辖区干部、工作人员。

    12、办理区委、区政府交办的其他工作事项。

    二、部门决算单位构成

    玉林市玉州区仁东镇共有下属单位8个。其中行政单位1个,参照公务员管理事业单位1个,非参照公务员管理全额事业单位6个。行政单位是玉州区仁东镇人民政府。参照公务员管理事业单位分别是:仁东镇财政所。非参照公务员管理全额事业单位分别是:仁东镇农业服务中心、仁东镇林业站、仁东镇人口和计划生育服务所、仁东镇文化体育站、仁东镇社会保障服务中心、仁东镇国土规建环保安监站。     

    机关本级内设党政办公室、社会事务办公室、经济发展办公室、人口和计划生育办公室、社会治安综合治理办公室,共5个职能科室。 

     

    第二部分:仁东镇2016年部门决算报表

    表一:收入支出决算总表

    单位:万元

     

       

       

    项目

    决算数

    项目

    决算数

    一、财政拨款

    4109.07

    一、一般公共服务支出

    1606.74

    二、事业收入

    0

    二、公共安全支出

    31.39

    三、事业单位经营收入

    0

    三、文化体育与传媒支出

    33.45

    四、其他收入

    0

    四、社会保障和就业支出

    117.12

     

    五、医疗卫生与计划生育支出

    190.69

     

    六、城乡社区支出

    1258.62

    七、农林水支出

    828.17

    八、资源勘探信息等支出

    1.05

     

     

    九、住房保障支出

    41.85

    本年收入合计

    4109.07

    本年支出合计

    4109.07

    用事业基金弥补收支差额

    0

    结余分配

    上年结转

    0

    年末结转与结余

     

    收入总计

     

    支出总计

             

     

     

    表二:收入决算表

    项目

    本年收入合计

    财政拨款收入

    上级补助收入

    事业收入

    经营收入

    附属单位上缴收入

    其他收入

    支出功能分类科目编码

    科目名称

     
     
     

    栏次

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    7

    合计

    41,090,725.10

    41,090,725.10

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    201

    一般公共服务支出

    16,067,396.18

    16,067,396.18

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    20101

    人大事务

    140,707.00

    140,707.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    20103

    政府办公厅(室)及相关机构事务

    4,602,474.60

    4,602,474.60

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    20104

    发展与改革事务

    1,978,290.00

    1,978,290.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    20106

    财政事务

    795,166.28

    795,166.28

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    20113

    商贸事务

    7,783,781.00

    7,783,781.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    20132

    组织事务

    232,278.30

    232,278.30

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    20199

    其他一般公共服务支出

    534,699.00

    534,699.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    204

    公共安全支出

    313,850.00

    313,850.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    20499

    其他公共安全支出

    313,850.00

    313,850.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    207

    文化体育与传媒支出

    334,511.37

    334,511.37

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    20701

    文化

    261,711.37

    261,711.37

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    20799

    其他文化体育与传媒支出

    72,800.00

    72,800.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    208

    社会保障和就业支出

    1,171,156.11

    1,171,156.11

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    20801

    人力资源和社会保障管理事务

    274,256.21

    274,256.21

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    20802

    民政管理事务

    100,000.00

    100,000.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    20805

    行政事业单位离退休

    673,749.90

    673,749.90

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    20899

    其他社会保障和就业支出

    123,150.00

    123,150.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    210

    医疗卫生与计划生育支出

    1,906,869.23

    1,906,869.23

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    21003

    基层医疗卫生机构

    38,000.00

    38,000.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    21005

    医疗保障

    473,589.52

    473,589.52

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    21007

    计划生育事务

    1,379,972.51

    1,379,972.51

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    21099

    其他医疗卫生与计划生育支出

    15,307.20

    15,307.20

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    212

    城乡社区支出

    12,586,202.31

    12,586,202.31

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    21201

    城乡社区管理事务

    275,124.92

    275,124.92

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    21202

    城乡社区规划与管理

    65,063.08

    65,063.08

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    21203

    城乡社区公共设施

    9,700,000.00

    9,700,000.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    21205

    城乡社区环境卫生

    595,996.00

    595,996.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    21208

    国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

    1,950,018.31

    1,950,018.31

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    213

    农林水支出

    8,281,749.09

    8,281,749.09

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    21301

    农业

    1,135,863.95

    1,135,863.95

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    21302

    林业

    76,722.14

    76,722.14

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    21303

    水利

    35,100.00

    35,100.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    21305

    扶贫

    3,323,098.00

    3,323,098.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    21307

    农村综合改革

    3,710,965.00

    3,710,965.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    215

    资源勘探信息等支出

    10,530.00

    10,530.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    21508

    支持中小企业发展和管理支出

    10,530.00

    10,530.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    221

    住房保障支出

    418,460.81

    418,460.81

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    22101

    保障性安居工程支出

    18,633.00

    18,633.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    22102

    住房改革支出

    399,827.81

    399,827.81

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

                         

                        

     

      

    表三:支出决算表

    项目

    本年支出合计

    基本支出

    项目支出

    上缴上级支出

    经营支出

    对附属单位补助支出

    支出功能分类科目编码

    科目名称

     
     
     

    栏次

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    合计

    41,090,725.10

    41,090,725.10

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    201

    一般公共服务支出

    16,067,396.18

    16,067,396.18

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    20101

    人大事务

    140,707.00

    140,707.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    20103

    政府办公厅(室)及相关机构事务

    4,602,474.60

    4,602,474.60

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    20104

    发展与改革事务

    1,978,290.00

    1,978,290.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    20106

    财政事务

    795,166.28

    795,166.28

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    20113

    商贸事务

    7,783,781.00

    7,783,781.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    20132

    组织事务

    232,278.30

    232,278.30

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    20199

    其他一般公共服务支出

    534,699.00

    534,699.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    204

    公共安全支出

    313,850.00

    313,850.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    20499

    其他公共安全支出

    313,850.00

    313,850.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    207

    文化体育与传媒支出

    334,511.37

    334,511.37

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    20701

    文化

    261,711.37

    261,711.37

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    20799

    其他文化体育与传媒支出

    72,800.00

    72,800.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    208

    社会保障和就业支出

    1,171,156.11

    1,171,156.11

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    20801

    人力资源和社会保障管理事务

    274,256.21

    274,256.21

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    20802

    民政管理事务

    100,000.00

    100,000.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    20805

    行政事业单位离退休

    673,749.90

    673,749.90

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    20899

    其他社会保障和就业支出

    123,150.00

    123,150.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    210

    医疗卫生与计划生育支出

    1,906,869.23

    1,906,869.23

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    21003

    基层医疗卫生机构

    38,000.00

    38,000.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    21005

    医疗保障

    473,589.52

    473,589.52

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    21007

    计划生育事务

    1,379,972.51

    1,379,972.51

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    21099

    其他医疗卫生与计划生育支出

    15,307.20

    15,307.20

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    212

    城乡社区支出

    12,586,202.31

    12,586,202.31

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    21201

    城乡社区管理事务

    275,124.92

    275,124.92

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    21202

    城乡社区规划与管理

    65,063.08

    65,063.08

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    21203

    城乡社区公共设施

    9,700,000.00

    9,700,000.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    21205

    城乡社区环境卫生

    595,996.00

    595,996.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    21208

    国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

    1,950,018.31

    1,950,018.31

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    213

    农林水支出

    8,281,749.09

    8,281,749.09

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    21301

    农业

    1,135,863.95

    1,135,863.95

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    21302

    林业

    76,722.14

    76,722.14

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    21303

    水利

    35,100.00

    35,100.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    21305

    扶贫

    3,323,098.00

    3,323,098.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    21307

    农村综合改革

    3,710,965.00

    3,710,965.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    215

    资源勘探信息等支出

    10,530.00

    10,530.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    21508

    支持中小企业发展和管理支出

    10,530.00

    10,530.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    221

    住房保障支出

    418,460.81

    418,460.81

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    22101

    保障性安居工程支出

    18,633.00

    18,633.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    22102

    住房改革支出

    399,827.81

    399,827.81

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

                       
     

      

     

    表四:财政拨款收入支出决算总表

    单位:万元

    行次

    金额

    行次

    合计

    一般公共预算财政拨款

    政府性基金预算财政拨款

    1

    2

    3

    4

    一、一般公共预算财政拨款

    1

    3914.07

    一、一般公共服务支出

    18

    1606.74

    二、政府性基金预算财政拨款

    2

    195

    二、公共安全支出

    19

    31.39

     

    3

    三、文化体育与传媒支出

    20

    33.45

     

    4

    四、社会保障和就业支出

    21

    117.12

     

    5

    五、医疗卫生与计划生育支出

    22

    190.69

     

    6

    六、城乡社区支出

    23

    1258.62

    1063.62

    195

     

    7

    七、农林水支出

    24

    828.17

     

    8

    八、资源勘探信息等支出

    25

    1.05

     

    9

    九、住房保障支出

    26

    41.85

     

    10

     

    27

     

     

     

    本年收入合计

    12

    4109.07

    本年支出合计

    29

    4109.07

    年初财政拨款结转和结余

    13

    年末结转和结余

    30

     

    一般公共预算财政拨款

    14

    31

     

    政府性基金预算财政拨款

    15

    32

     

    16

    33

     

    合计

    17

    合计

    34

    4109.07

                   

    表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

    单位:万元

     

    支出功能分类科目编码

    科目名称

    合计

    基本支出

    项目支出

     
     
     

    栏次

    7

    8

    11

    合计

    39,140,706.79

    39,140,706.79

    0.00

    201

    一般公共服务支出

    16,067,396.18

    16,067,396.18

    0.00

    20101

    人大事务

    140,707.00

    140,707.00

    0.00

    20103

    政府办公厅(室)及相关机构事务

    4,602,474.60

    4,602,474.60

    0.00

    20104

    发展与改革事务

    1,978,290.00

    1,978,290.00

    0.00

    20106

    财政事务

    795,166.28

    795,166.28

    0.00

    20113

    商贸事务

    7,783,781.00

    7,783,781.00

    0.00

    20132

    组织事务

    232,278.30

    232,278.30

    0.00

    20199

    其他一般公共服务支出

    534,699.00

    534,699.00

    0.00

    204

    公共安全支出

    313,850.00

    313,850.00

    0.00

    20499

    其他公共安全支出

    313,850.00

    313,850.00

    0.00

    207

    文化体育与传媒支出

    334,511.37

    334,511.37

    0.00

    20701

    文化

    261,711.37

    261,711.37

    0.00

    20799

    其他文化体育与传媒支出

    72,800.00

    72,800.00

    0.00

    208

    社会保障和就业支出

    1,171,156.11

    1,171,156.11

    0.00

    20801

    人力资源和社会保障管理事务

    274,256.21

    274,256.21

    0.00

    20802

    民政管理事务

    100,000.00

    100,000.00

    0.00

    20805

    行政事业单位离退休

    673,749.90

    673,749.90

    0.00

    20899

    其他社会保障和就业支出

    123,150.00

    123,150.00

    0.00

    210

    医疗卫生与计划生育支出

    1,906,869.23

    1,906,869.23

    0.00

    21003

    基层医疗卫生机构

    38,000.00

    38,000.00

    0.00

    21005

    医疗保障

    473,589.52

    473,589.52

    0.00

    21007

    计划生育事务

    1,379,972.51

    1,379,972.51

    0.00

    21099

    其他医疗卫生与计划生育支出

    15,307.20

    15,307.20

    0.00

    212

    城乡社区支出

    10,636,184.00

    10,636,184.00

    0.00

    21201

    城乡社区管理事务

    275,124.92

    275,124.92

    0.00

    21202

    城乡社区规划与管理

    65,063.08

    65,063.08

    0.00

    21203

    城乡社区公共设施

    9,700,000.00

    9,700,000.00

    0.00

    21205

    城乡社区环境卫生

    595,996.00

    595,996.00

    0.00

    213

    农林水支出

    8,281,749.09

    8,281,749.09

    0.00

    21301

    农业

    1,135,863.95

    1,135,863.95

    0.00

    21302

    林业

    76,722.14

    76,722.14

    0.00

    21303

    水利

    35,100.00

    35,100.00

    0.00

    21305

    扶贫

    3,323,098.00

    3,323,098.00

    0.00

    21307

    农村综合改革

    3,710,965.00

    3,710,965.00

    0.00

    215

    资源勘探信息等支出

    10,530.00

    10,530.00

    0.00

    21508

    支持中小企业发展和管理支出

    10,530.00

    10,530.00

    0.00

    221

    住房保障支出

    418,460.81

    418,460.81

    0.00

    22101

    保障性安居工程支出

    18,633.00

    18,633.00

    0.00

    22102

    住房改革支出

    399,827.81

    399,827.81

    0.00

     

     

     

    表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

     

    单位:万元

    经济分类科目名称

    本年支出

    合计

    栏次

    1

    合计

    工资福利支出

    491.69

    商品和服务支出

    2986.49

    对个人和家庭的补助

    430.75

    ……

     ……

     ……

    贷款转贷及产权参股

     国内贷款

     产权参股

     其他贷款转贷及产权参股支出

    其他支出

    5.14

     

    表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公经费支出决算表

     

    单位:万元

    2016年度预算数

    2016年度决算数

    合计

    因公出国

    (境)费

    公务用车购置及运行费

    公务接

    待费

    合计

    因公出国

    (境)费

    公务用车购置及运行费

    公务接

    待费

    小计

    公务用车购置费

    公务用车运行费

    小计

    公务用车购置费

    公务用车运行费

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    7

    8

    9

    10

    11

    12

    3.79

    0

    3.79

    0

    3.52

    0.27

    3.79

    0

    3.79

    0

    3.52

    0.27

                           
     

    表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算

    单位:万元

     

      

    年初结转和结余

    本年收入

    本年支出

    年末结转和结余

    功能分类科目编码

    科目名称

    小计

    基本支出 

    项目支出

     
     
     

    栏次

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    合计

    0

    195

    195

    195

    0

    0

    212

    城乡社区支出

    0

    195

    195

    195

    0

    0

    21208

    国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

    0

    195

    195

    195

    0

    0

    2120803

     城市建设支出

    0

    195

    195

    195

    0

    0

     

     

     

     

     

     

     

     

    第三部分:仁东镇2016年度部门决算情况说明

    一、2016年度收入支出决算总体情况。

    (一)收入总计4109.07万元。

    1.财政拨款收入4109.07万元,为本级财政当年拨付的资金。

    2.事业收入0万元。

    3.经营收入0万。

    4.其他收入0万元。

    5.用事业基金弥补收支差额0万元。

    6.上年结转和结余0万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

       (二)支出总计4109.07万元。包括:

    1.一般公共服务1606.74万元:主要用于政府提供一般公共服务的支出。

    2. 公共安全支出31.39万元:反映政府维护社会公共安全方面的支出。

    3. 文化体育与传媒支出33.45万元:反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

    4.社会保障和就业支出117.12万元:主要用于政府在社会保障与就业方面的支出。

    5.医疗卫生与计划生育支出190.69万元:反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

    6. 城乡社区支出1258.62万元:反映政府城乡社区事务支出。

    7. 农林水支出828.17万元:反映政府农林水事务支出。

    8. 资源勘探信息等支出1.05万元:反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出。

    9. 住房保障支出41.85万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

    10.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

    11.年末结转和结余0万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

    二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

    2016 年度一般公共预算支出3914.07万元,其中:基本支出3914.07万元,项目支出0万元。

    1.一般公共服务支出决算数1606.74万元,年初预算数1606.74万元,无差异。

    2. 公共安全支出决算数31.39万元,年初预算数31.39万元,无差异。

    3.文化体育与传媒支出决算数33.45万元,年初预算数33.45万元,无差异。

    4.社会保障和就业支出决算数117.12万元,年初预算数117.12万元,无差异。

    5.医疗卫生与计划生育支出决算数190.69万元,年初预算数190.69万元,无差异。

    6. 城乡社区支出决算数1063.62万元,年初预算数1063.62万元,无差异。

    8. 农林水支出决算数828.17万元,年初预算数828.17万元,无差异。

    9. 资源勘探信息等支出决算数1.05万元,年初预算数1.05万元,无差异。

    10. 住房保障支出决算数41.85万元,年初预算数41.85万元,无差异。

    三、2016年度政府性基金支出决算情况

    2016年度政府性基金支出195万元,其中:基本支出195   万元,项目支出0万元。

    城乡社区支出195万元:反映政府城乡社区事务支出。

    四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

    2016年度一般公共预算财政拨款基本支出3914.07万元,其中:人员经费922.44万元,主要包括:基本工资、津贴补贴;办公经费2991.63万元,主要包括:办公费、印刷费;

    五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

    2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算3.52万元;公务接待费支出决算0.27万元。

    具体情况如下:

    (一)因公出国(境)费支出0万元。

    (二)公务用车购置及运行费支出3.52万元。

    公务用车运行支出3.52万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及下村开展工作所需车辆租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年,仁东镇所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆,全年运行费支出3.52万元,平均每辆1.76万元。

    (三)公务接待费支出0.27万元,国内公务接待批次 13次,人次130次。主要用于单位按规定开支的各类公务接待费用。

    六、其他重要事项情况说明。

    (一) 机关运行经费支出情况说明。

    2016年本部门机关运行经费支出759.53万元(与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致),比2015年增加21.21万元,增长2.87%

    (二)国有资产占用情况说明。

    截至20161231日,本部门共有车辆2辆,其中,其他用车2辆,其他用车主要是除部级领导干部用车、一般公务用车、一般执法执勤用车、特种专业技术用车以外的用车。

     

    文件下载:

    关联文件: